
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費的分錄:借:管理費用貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)抵減增值稅應(yīng)納稅額時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用這個分錄里,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
老師,內(nèi)賬不計提交費時直接做分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅100貸:銀行存款100還是借:管理費用-增值稅100 貸:銀行存款100
答: 內(nèi)賬這個可以不用計提,直接做借:管理費用-增值稅100 貸:銀行存款100
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
購買稅控盤借:管理費用貸:銀行存款(庫存現(xiàn)金)用來抵減增值稅時,會計分錄如下:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅額)。 袋:管理費用 抵扣9月的增值稅,直接把第二個分錄寫在9月嗎?
答: 你好!一般是當(dāng)月就做,留底以后
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款????
小規(guī)模納稅人購買金稅盤會計分錄:借:管理費用-辦公費 ,貸:銀行存款 。抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。老師,請問實際交增值稅的時候,還需要做分錄嗎?
老師,公司繳納稅控維護(hù)費做會計分錄是借:管理費用 貸:銀行存款,抵稅時再做分錄借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,對嗎?
會計分錄是怎么處理呢!借:管理費用 820貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 820借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 490貸:管理費用 490是這樣的嗎


不仙 追問
2020-02-28 09:43
maize老師 解答
2020-02-28 09:43
不仙 追問
2020-02-28 09:44
maize老師 解答
2020-02-28 09:47