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商品因質(zhì)量問題發(fā)生換貨,怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
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2021-08-18
老師,跨境電商賬務(wù)處理可以參考那個(gè)行業(yè)啊
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2021-03-13
現(xiàn)在要更正三月份的錯(cuò)誤分錄,分錄內(nèi)容是把現(xiàn)金支付的管理費(fèi),職工薪酬和一筆現(xiàn)金全部記成了銀行存款支付的?,F(xiàn)在要更正的分錄應(yīng)該怎么寫呢?
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2017-06-05
上個(gè)月做賬的時(shí)候招聘費(fèi)發(fā)票還沒收到,我做的分錄是借管理費(fèi)貸銀行存款,現(xiàn)在發(fā)票收到了怎么做分錄啊
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2017-11-03
老師您好,建筑行業(yè)掛靠別人,在提供進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下,對(duì)方收取管理費(fèi),一般是幾個(gè)點(diǎn)呢?
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2022-02-19
你好我是建筑行業(yè),請(qǐng)問他人掛靠我司,開具發(fā)票不是我公司收入,實(shí)際收入是收取掛靠管理費(fèi),那開了發(fā)票我分錄應(yīng)該怎么寫呢
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2021-12-30
老師: 您好! 請(qǐng)問建筑行業(yè),我們集團(tuán)公司是總包,簽分包合同給下面的A公司,為什么A公司要上繳管理費(fèi)給集團(tuán)呢
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2021-08-20
老師,像勞務(wù)公司前面一個(gè)會(huì)計(jì)做工資出去報(bào)個(gè)稅的,但是后面這個(gè)工人又開票回來,而且開票金額少過轉(zhuǎn)的工資,這個(gè)要怎么做分錄呢?前面的分錄是借:管理費(fèi)費(fèi)用-工資 貸銀行存款,那后面票回來我們?cè)趺醋龇咒浤?/span>
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2024-08-08
老師,我們是勞務(wù)公司,然后簽了一個(gè)項(xiàng)目工程,但是我們掛靠的是別的公司名下的。我們公司給這個(gè)掛靠公司按照我們和這個(gè)工程公司簽合同價(jià)款給掛靠公司開票,然后掛靠公司扣我們管理費(fèi)和稅款,這個(gè)流程有點(diǎn)暈,您給我講一下吧?才接觸建筑行業(yè)
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2020-06-23
我公司一般納稅人,取得稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。這么做分錄對(duì)嗎?借:管理費(fèi)用貸:銀行存款借:應(yīng)交稅金_應(yīng)交增值稅-減免稅款貸:管理費(fèi)用
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2018-04-04
小規(guī)模納稅人當(dāng)月購買金稅盤,借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款,那當(dāng)月不用交稅我還要不要做一筆借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅減免稅款 貸:管理費(fèi)用
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2019-02-28
在做社??圪M(fèi)的會(huì)計(jì)分錄時(shí), 借:管理費(fèi)用—社保 其他應(yīng)收款—社保 貸:銀行存款 管理費(fèi)用多記,其他應(yīng)收款少記,已經(jīng)結(jié)賬,請(qǐng)問下月要怎么進(jìn)行調(diào)賬?
1/1756
2018-10-26
借:管理費(fèi)用-水電費(fèi)1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)130 貸:銀行存款1130。這是公司水電費(fèi)賬務(wù)處理,但其中200元代扣員工的,在發(fā)工資時(shí)扣除,分錄怎樣處理?謝謝
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2020-05-26
你好,老師,我們是開品鑒會(huì)的費(fèi)用先墊付,然后廠家在返給我們,我是不是借管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款,那錢回來了我該怎么做賬務(wù)處理
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2022-02-18
我給一個(gè)企業(yè)代理記賬,這個(gè)企業(yè)只有一個(gè)人員工做線上推廣業(yè)務(wù)。收到的費(fèi)用票我都記在了 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 員工提錢的時(shí)候 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 。 現(xiàn)在其他應(yīng)付款的余額在借方了 如果以后沒票的情況下提錢我要怎么做賬 季度交所得稅的話怎么教 對(duì)所得稅有影響嗎
1/1061
2018-06-26
經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)有管理會(huì)計(jì)嗎?
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2022-02-17
收到房租發(fā)票時(shí)(借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(shí)(借:管理費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費(fèi)用--房租費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款)這樣對(duì)嗎?
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2017-06-07
公司的水電費(fèi)或者租金取得的是普票,那做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候是做借管理費(fèi)用 貸銀行存款 呢?還是做借 管理費(fèi)用 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款???
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2020-02-28
錯(cuò)誤的是管理費(fèi)用社保-550,銀行550 正確的是管理 -社保500 其他應(yīng)付50 銀行550(錯(cuò)誤的分錄跨年了) 調(diào)整其他應(yīng)付款550 貸;以前年度損益調(diào)整550嗎
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2017-03-21
工會(huì)經(jīng)費(fèi)分錄,計(jì)提:借管理費(fèi)用200,貸應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi)200,支付,借應(yīng)付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費(fèi)用200(紅字)?
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2023-03-14