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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師

2019-06-12 10:17

借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)付職工薪酬 -帶薪缺勤

鄧世芳 追問

2019-06-12 10:20

老師,你說這個分錄應(yīng)該是上年應(yīng)確認(rèn)的吧?我是說今年員工在享受本年的年假的同時把去年未享受的2天給補(bǔ)享受了,該怎樣寫分錄呢?

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 10:32

如果今年享受了帶薪缺勤,你之前做的計(jì)提的工資是不需要另做處理的。
你直接是在沖今 年實(shí)際應(yīng)該發(fā)放的工資。就是了

鄧世芳 追問

2019-06-12 10:37

還是不太明白!我去年的時候沒有享受的那兩天,不是應(yīng)該在去年未享受的當(dāng)期就應(yīng)該計(jì)提:
借:管理費(fèi)用
      貸:應(yīng)付職工薪酬

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 10:42

是的。你去年沒有享受。有可能不會享受,你就要支付給他錢,是不。
現(xiàn)在他享受了,不支付錢了,準(zhǔn)則 的要求是不沖之前計(jì)提的。直接減今年應(yīng)承擔(dān)的工資。

鄧世芳 追問

2019-06-12 10:45

那沖減分錄:借:應(yīng)付職工薪酬
                            貸:應(yīng)付職工薪酬
這樣嗎?

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 10:52

你不用單獨(dú)做分錄處理。就是你在計(jì)提工資 的時候,比如你應(yīng)該計(jì)提100萬,你減去去年計(jì)提的帶薪缺勤后的金額去計(jì)提就是了。

鄧世芳 追問

2019-06-12 10:59

明白了,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2019-06-12 11:05

不客氣,祝你工作愉快

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相關(guān)問題討論
借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 -帶薪缺勤
2019-06-12 10:17:20
這個是送給員工嗎?那你就按下圖處理。
2018-11-15 10:17:04
借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-05-19 15:37:14
您好,基金管理人用對資金賬戶(募集戶)里錢,要做賬務(wù)處理的。
2019-12-04 21:00:29
你好,內(nèi)部做成獎金,外部做成傭金
2020-01-06 07:12:58
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