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我出口退稅中有個(gè)認(rèn)證發(fā)票信息讀入,在哪個(gè)平臺下載呢
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2021-01-20
紡織品的工廠成品票能開9個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票嗎?因?yàn)橐话闶?3個(gè)點(diǎn)的開,能否有什么操作能減少這個(gè)點(diǎn)?因?yàn)椴少徤陶f別的工廠有開少于13個(gè)點(diǎn)開的。采購商出口退稅要用
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2022-03-07
我沒有留底,所以沒有出口退稅。但我不明白,我照樣申報(bào)出口退稅,我最終享受到的是啥呀?稅務(wù)通知書寫的免抵額 從哪里抵扣了,增值稅申報(bào)報(bào)表上什么也沒抵?。?/span>
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2022-03-21
老師,您好,是所有的出口退稅率為0的產(chǎn)品都會征收出口增值稅嗎?有什么區(qū)分的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
1/1004
2019-05-15
老師,出口退稅企業(yè) 在電子稅局需要申報(bào)增值稅嗎?
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2023-02-10
如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯(cuò) 選擇不退稅,那是否要繳納稅額。
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2021-04-26
老師您好:我提交的出口退稅電子稅務(wù)局出的自檢疑點(diǎn):出口商品代碼與海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表中調(diào)整前商品碼不一致??晌覚z查來檢查去,沒有不一致的地方啊
1/1995
2019-07-03
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
1/2430
2017-11-29
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報(bào)增值稅報(bào)表的的時(shí)候填寫在哪里?
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2022-05-10
請問出口退稅的發(fā)票備注哪里是不是一定要備注“當(dāng)月財(cái)務(wù)記賬的匯率和出口的交易金額”? 這兩個(gè)是一定要備注的嗎》另外,出口退稅發(fā)票能開電子發(fā)票嗎?我看回課程老師舉例的都是紙質(zhì)的普通發(fā)票,沒有講到電子發(fā)票。請問出口退稅可以開電子發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這家公司是廣東廣州這邊的。我們是外貿(mào)企業(yè)。
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2020-12-07
公司為貿(mào)易出口退稅企業(yè),2016年有筆關(guān)單15萬,已做了退稅。因?yàn)橛型素?,全部進(jìn)行了紅沖。后實(shí)際退貨5萬,已補(bǔ)交了實(shí)際退貨的退稅款。(那實(shí)際還多共沖了10萬的發(fā)票)今年18年供應(yīng)商答應(yīng)補(bǔ)開,現(xiàn)在只能開16%,試問這種情況下怎么辦?
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2018-10-09
老師,免抵退稅年月填的是申報(bào)所屬期還是報(bào)關(guān)單出口日期。
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2021-09-03
出口退稅問題: 我司購進(jìn)一批貨物,一部分做內(nèi)銷,一部分做出口,都開在一張發(fā)票上,那我在申請退稅時(shí)無法單獨(dú)區(qū)分這部分進(jìn)項(xiàng),實(shí)際操作應(yīng)該怎么辦呢
1/3071
2020-05-15
出口退稅的話,公司有一張報(bào)關(guān)單,因?yàn)槌隹谛畔⒉灰恢?,決定不退稅了,那這張報(bào)關(guān)單還要開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎?不退稅的話,這張報(bào)關(guān)單怎么處理?
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2017-11-13
出口貨物離岸價(jià)30萬元(不含稅,以下都是),內(nèi)銷貨物20萬元,進(jìn)項(xiàng)合計(jì)15萬元,購入5萬元免稅原材料。退稅率是12%,適用稅率是13%,求相應(yīng)出口免抵退稅額,以及其出口免抵退的會計(jì)分錄,還有想問下出口對3個(gè)附加稅的影響,拿此題為例,3個(gè)應(yīng)納多少?
1/634
2020-06-28
請問外貿(mào)出口退稅企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報(bào)關(guān)單的品名一致,但單位(只、千克)不一致,能申請退稅嗎?補(bǔ)充:報(bào)關(guān)單上數(shù)量及單位一欄顯示有8050千克和5000只2個(gè)數(shù),但在出口系統(tǒng)輸入商品代碼后顯示的單位為千克,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了5000只。這能退稅嗎?
1/1519
2020-07-13
適用增值稅免抵退稅政策的出口貨物: 1,生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物和視同自產(chǎn)貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額抵減應(yīng)納增值稅額,未抵減完的部分予以退還。 2,不具有生產(chǎn)能力的出口企業(yè)或其他單位出口貨物,免征增值稅,相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額予以退還。 3,小規(guī)模納稅人出口貨物,免征增值稅。 出口貨物免抵退是如上所列的政策嗎?煩請老師補(bǔ)充下,謝謝!
2/2088
2021-05-25
個(gè)人銷售貨物給公司 至稅局開票,繳交增值稅及附加外,當(dāng)時(shí)開票還要繳交個(gè)人所得稅嗎?稅率為?
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2018-09-09
我們公司是有進(jìn)出口權(quán)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場采購出口,主要針對未取得發(fā)票出口的貨物,實(shí)行免征免退。舉例:A是個(gè)體供應(yīng)商,B國外采購商,C市場采購?fù)赓Q(mào)代理商。B公司向A公司采購貨物出口,用C公司名的地點(diǎn)出口,C公司的賬務(wù)處理是怎么做,沒票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對?
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2020-04-26
我從事的一家企業(yè),會計(jì)做賬是把進(jìn)項(xiàng)稅額放在待抵稅額,然后是等出口退稅,把出口退稅退了,然后再把進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉。這是什么操作。
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2022-01-08