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如果外貿(mào)企業(yè)出口退稅因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票開錯 選擇不退稅,那是否要繳納稅額。
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2021-04-26
老師您好:我提交的出口退稅電子稅務(wù)局出的自檢疑點(diǎn):出口商品代碼與海關(guān)出口商品代碼、名稱、退稅率調(diào)整對應(yīng)表中調(diào)整前商品碼不一致。可我檢查來檢查去,沒有不一致的地方啊
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2019-07-03
我的進(jìn)項(xiàng)稅率是13%,出口退稅率也是13%,具體的分錄是怎么做?
1/2430
2017-11-29
開了出口退稅的發(fā)票0稅率,申報增值稅報表的的時候填寫在哪里?
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2022-05-10
請問出口退稅的發(fā)票備注哪里是不是一定要備注“當(dāng)月財務(wù)記賬的匯率和出口的交易金額”? 這兩個是一定要備注的嗎》另外,出口退稅發(fā)票能開電子發(fā)票嗎?我看回課程老師舉例的都是紙質(zhì)的普通發(fā)票,沒有講到電子發(fā)票。請問出口退稅可以開電子發(fā)票嗎?我現(xiàn)在這家公司是廣東廣州這邊的。我們是外貿(mào)企業(yè)。
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2020-12-07
出口退稅問題: 我司購進(jìn)一批貨物,一部分做內(nèi)銷,一部分做出口,都開在一張發(fā)票上,那我在申請退稅時無法單獨(dú)區(qū)分這部分進(jìn)項(xiàng),實(shí)際操作應(yīng)該怎么辦呢
1/3071
2020-05-15
老師,免抵退稅年月填的是申報所屬期還是報關(guān)單出口日期。
2/1439
2021-09-03
公司為貿(mào)易出口退稅企業(yè),2016年有筆關(guān)單15萬,已做了退稅。因?yàn)橛型素?,全部進(jìn)行了紅沖。后實(shí)際退貨5萬,已補(bǔ)交了實(shí)際退貨的退稅款。(那實(shí)際還多共沖了10萬的發(fā)票)今年18年供應(yīng)商答應(yīng)補(bǔ)開,現(xiàn)在只能開16%,試問這種情況下怎么辦?
1/609
2018-10-09
請問外貿(mào)出口退稅企業(yè),收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與報關(guān)單的品名一致,但單位(只、千克)不一致,能申請退稅嗎?補(bǔ)充:報關(guān)單上數(shù)量及單位一欄顯示有8050千克和5000只2個數(shù),但在出口系統(tǒng)輸入商品代碼后顯示的單位為千克,對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開了5000只。這能退稅嗎?
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2020-07-13
我們公司是有進(jìn)出口權(quán)的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)出口貨物用市場采購出口,主要針對未取得發(fā)票出口的貨物,實(shí)行免征免退。舉例:A是個體供應(yīng)商,B國外采購商,C市場采購?fù)赓Q(mào)代理商。B公司向A公司采購貨物出口,用C公司名的地點(diǎn)出口,C公司的賬務(wù)處理是怎么做,沒票,純出口代理,免征不退的,怎么做才對?
1/2279
2020-04-26
進(jìn)口貨物是要交增值稅和消費(fèi)稅,那出口貨物是要退增值稅的嗎?
1/1182
2017-05-05
一份進(jìn)口原材料的通關(guān)手冊,銷售出口多票貨物,怎樣算免抵退抵減額?,是免抵退申報的時候,填入手冊號,自動算出的免抵退抵減額的么
1/442
2019-09-27
如果我當(dāng)月有免抵退稅額,會計分錄怎么做?以前會計是做借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—出口退稅,這樣做可以嗎?
1/651
2020-03-10
老師請教個問題,每個月申請生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退審批通知書,上面有本期申報出口貨物免抵退貨(),其中應(yīng)免抵稅額()元,退稅額()元,怎么填呢
1/1623
2016-11-08
你好,問下上期增值稅申報表關(guān)于出口退稅填寫錯誤,這個月進(jìn)行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改,(上月已經(jīng)審核過)
1/1583
2019-06-26
請問哪個老師對進(jìn)出口業(yè)務(wù)熟悉的幫我指導(dǎo)一下。
1/226
2020-06-29
我沒有做過進(jìn)出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在想進(jìn)入這類公司面試,想用這兩天的時間學(xué)習(xí)下,然后去面試,能應(yīng)對面試官嗎?
1/1593
2017-02-13
有進(jìn)出口業(yè)務(wù)的企業(yè),現(xiàn)在還用建兩套賬嗎?記得再早的時候都是進(jìn)出口業(yè)務(wù)是要單獨(dú)建一套賬的
2/798
2019-01-17
生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個月的附加稅該怎么去申報呢
1/844
2020-05-14
生產(chǎn)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)代理出口自產(chǎn)的應(yīng)稅消費(fèi)品,消費(fèi)稅適用“免稅不退稅”政策,與增值稅出口退稅不同。享受消費(fèi)稅出口退稅的企業(yè)只有外貿(mào)企業(yè)。 請問老師這是為什么?怎么理解?如果是生產(chǎn)企業(yè)直接出口呢?消費(fèi)稅和增值稅這塊怎么處理?
1/1774
2022-08-12