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生產(chǎn)出口退稅企業(yè),3月份附加稅根據(jù)免抵退稅額1464.43申報(bào)的,4月份留抵了248.49,免抵退稅額變成了1215.94 這個(gè)月的附加稅該怎么去申報(bào)呢
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2020-05-14
今天發(fā)的這個(gè)文章里面這是什么意思呀?關(guān)于出口退稅企業(yè)的:  2019年6月30日前(含2019年4月1日前),納稅人出口前款所涉貨物勞務(wù)、發(fā)生前款所涉跨境應(yīng)稅行為,適用增值稅免退稅辦法的,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整前稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,購(gòu)進(jìn)時(shí)已按調(diào)整后稅率征收增值稅的,執(zhí)行調(diào)整后的出口退稅率;適用增值稅免抵退稅辦法的,執(zhí)行調(diào)整前的出口退稅率,在計(jì)算免抵退稅時(shí),適用稅率低于出口退稅率的,適用稅率與出口退稅率之差視為零參與免抵退稅計(jì)算。
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2019-03-22
出口41萬(wàn)人民幣退稅是多少?,餐具。退稅是9
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2018-09-18
老師,有個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)教下:我們企業(yè)因?yàn)楫?dāng)年利潤(rùn)太高了,就把當(dāng)時(shí)未申請(qǐng)退稅的稅金做成了成本,等申請(qǐng)出口退稅的時(shí)候再調(diào),這樣操作是不是不可以?但現(xiàn)在已經(jīng)這樣操作了,并且已經(jīng)跨年也已做匯算清繳了(因?yàn)槭且郧澳甓鹊模@種情況該怎么辦?是要改當(dāng)年的表補(bǔ)稅?還是說(shuō)可以在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的當(dāng)年調(diào)賬就可以了,如果是調(diào)的話(huà)該怎么調(diào)?
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2024-02-21
老師:過(guò)年好,我想咨詢(xún)一下,生產(chǎn)企業(yè),做出口退稅時(shí),錄入完數(shù)據(jù)自檢之前,是不是就得先做增值稅申報(bào)
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2022-02-08
出口退稅出現(xiàn)這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-01-07
請(qǐng)問(wèn)老師,我司是外貿(mào)企業(yè),貨物出給同外客戶(hù),現(xiàn)在質(zhì)量有問(wèn)題,要從國(guó)外退貨到國(guó)內(nèi),這個(gè)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生進(jìn)口增值稅,想請(qǐng)問(wèn)一下我們返修好貨物再報(bào)關(guān)出口出去,這個(gè)進(jìn)口增值稅能申請(qǐng)退稅嗎?
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2018-12-17
做生產(chǎn)企業(yè)退稅申報(bào),出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題?業(yè)務(wù)和進(jìn)料加工沒(méi)有關(guān)系
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2019-02-22
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2021-11-11
本次申請(qǐng)不子批準(zhǔn)該納稅人為重點(diǎn)管理的 四級(jí)納稅人;該納稅人為主管稅務(wù)機(jī)關(guān)確認(rèn) 的不以實(shí)際經(jīng)營(yíng)為目的,提供虛假信復(fù)騙 取增值稅專(zhuān)用發(fā)票約納稅人,本次發(fā)票申 請(qǐng),不子批準(zhǔn)。 這是什么情況
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2022-02-09
老師,出口技術(shù)服務(wù)需要再電子稅務(wù)局做出口退免稅備案嗎?
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2024-07-09
企業(yè)有出口貨物,退稅率為13%,開(kāi)具出口發(fā)票的稅率選擇多少?
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2019-01-14
1.生產(chǎn)型出口企業(yè)出口部分的銷(xiāo)項(xiàng)怎么計(jì)算的?2.開(kāi)的是外銷(xiāo)發(fā)票,是否沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)?3.那么退稅部分不考慮內(nèi)銷(xiāo)的話(huà),是不是就是材料的進(jìn)項(xiàng)直接可以申請(qǐng)退稅
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2017-02-21
出口退稅整個(gè)申報(bào)過(guò)程電子口岸一直要登上嗎?我納悶為什么最后數(shù)據(jù)自檢的時(shí)候顯示海關(guān)數(shù)據(jù)無(wú)此出口貨物報(bào)關(guān)單號(hào)。我報(bào)關(guān)單電子口岸能查到,也報(bào)送到稅務(wù)局成功,申報(bào)時(shí)填的報(bào)關(guān)單是18位單號(hào)+0+項(xiàng)號(hào),不知道哪里出問(wèn)題了
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2021-07-01
你好,我想問(wèn)一下如果三月份有幾張紅字發(fā)票沒(méi)有報(bào)到稅,然后公司是涉及到出口退稅業(yè)務(wù)的,所以沒(méi)辦法更正申報(bào),那這種情況應(yīng)該怎么辦
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2019-06-03
請(qǐng)問(wèn)我在國(guó)稅網(wǎng)通過(guò)擎天軟件預(yù)申報(bào)外貿(mào)出口單據(jù),但是提示“解壓后發(fā)現(xiàn)驗(yàn)簽失敗不能繼續(xù)申報(bào)”,我的電腦上個(gè)月末故障,系統(tǒng)重裝,會(huì)不會(huì)有影響?我下載的出口退稅版本都是最新版,申報(bào)時(shí)也是連金稅盤(pán)的。我在網(wǎng)上看的是電子簽章沒(méi)做不知道怎么操作。現(xiàn)在影響報(bào)稅和購(gòu)票,麻煩老師幫我解決下,謝謝!
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2019-10-09
老師,如果當(dāng)月出口的產(chǎn)品,關(guān)單信息不全,能確認(rèn)收入么,是不是申請(qǐng)退稅不行
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2020-06-03
我公司是二月底收到的進(jìn)項(xiàng)票,報(bào)關(guān)單是三月初的,那我申報(bào)出口退稅是不是4月報(bào)3月稅的時(shí)候才能申報(bào) ?
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2020-03-28
老師,您好,我們是生產(chǎn)出口退稅企業(yè),現(xiàn)在由于經(jīng)營(yíng)地址變更,稅務(wù)說(shuō)變更完稅務(wù)后也要變更海關(guān)代碼,那新代碼和老代碼申請(qǐng)了雙號(hào)并行后三個(gè)月內(nèi)可否都用新代碼在新的主管稅務(wù)機(jī)關(guān)把老業(yè)務(wù)一起申報(bào)退稅?往后再用新代碼退稅,老代碼注銷(xiāo)?
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2021-10-11
既做外貿(mào)出口,又有內(nèi)銷(xiāo),出口退稅和內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以沖抵嗎?
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2018-03-15