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公司有個工程五十幾萬,對方不想開發(fā)票,用借款的方式借出去,然后再用借款抵我們公司工程款,這種做法危險么
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2019-08-27
財務費用60萬,其中50萬是私人借款
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2015-11-15
老師好,公司向銀行借款200萬,半年的財務費用怎么算的?200*0.06利率*6個月嗎?
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2020-03-25
老師,你好!老板從自己私戶轉入公司私戶的錢用來采購辦公用品,收到老板的錢做賬時寫收到備用金還是收到借款?謝謝!
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2019-06-26
老師 我們公司向其他公司借了15萬元,打到我個人的卡里面 借:其他應收款--備用金 A 15 貸:其他應付款--xx公司 15 日常的報銷就是 比如其他人借款就是: 借:其他應收款--備用金 B 貸:其他應收款--備用金 A 報銷: 借:辦公用品 貸:其他應收款--備用金A 這么做對嗎
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2015-11-20
本題 調賬:不應該用“應收退貨成本”科目嗎?怎么只用了預計負債呢? 借:預計負債—應付退貨款200 ???貸:以前年度損益調整——主營業(yè)收入200 借:以前年度損益調整——主營業(yè)成本160 ???貸:應收退貨成本160 借:以前年度損益調整——所得稅費用10 ???貸:應交稅費——應交所得稅10
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2020-02-05
看不懂答案中的4000-3000,用的3000和2000怎么知道用的是專門借款還是一般借款
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2021-05-03
小規(guī)模商貿公司2016年向微粒貸借入18000,10期,已還本付息16172.1(共9期)。 2016年借入款10萬,36期,每期4660.01,已還本付息37280.08元。 2017年借入款2萬,7月已還本金2萬,利息1000.已還完。 2017年借入款10萬,期限1年,不計利息。2017年借入款2.1萬,12期,每期還款1750,每期手續(xù)費136.5 給正確完整的分錄入賬
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2018-01-13
用友T3制造費用怎么結轉,借;生產成本 貸;制造費用 需要做分錄結轉,而不是系統(tǒng)自動結轉的,但是因為我是購買的產品 然后我是做了借制造費用 貸銀行存款 那現在我是又自己手動做一筆憑證是借生產成本 貸制造費用嗎
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2017-12-25
企業(yè)于7月1日向銀行借入期限為兩年,年利率為6%的借款500000元,款項已存入銀行,該借款到期一次還本付息
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2020-06-10
年末,計提長期借款100000元,1年利息,年利率9%,該長期借款還有半年到期(借款系一次還本,分次付息)怎么做分錄
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2020-12-05
1月1日從銀行取得借款300000元,期限六個月,年利率8%按月計提借款利息,到期還本付息,所得借款存入銀行
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2015-12-28
財務費用資本化,計入在建工程科目,下面明細科目怎么記呢?
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2018-12-21
老師您好,要注銷公司(小規(guī)模),現在賬上有銀行存款借方32萬,應收賬款借方22萬,應交稅費借方0.78萬,其他應付款貸方1.8萬,剩下的是實收資本75萬,資本公積125萬,本年利潤借方112萬,利潤分配借方29.6萬,這些余額怎么操作?1、銀行存款可以提出來分配給股東嗎?是虧損企業(yè),這部分需要繳納稅款嗎?分錄是什么,是借實收資本嗎2、應收賬款22萬,無法收回,這部分怎么處理,用繳納稅款嗎?3、企業(yè)要注銷,賬務上還需要注意什么,謝謝
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2021-06-11
你好。我們是非盈利的幼兒園。教育局規(guī)定收的伙食費只能代付(支付給食材供應商)不能做成本; 做伙食賬的時候分錄如下 借:銀行存款 貸:預收費用-伙食費 確認款項 借:預收費用-伙食費 貸:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 付款給供應商時 借:其他應付款-伙食費(付給供應商的食材款) 貸:銀行存款? 但是之前的會計做錯賬了 他做成了以下 并且結轉了成本 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 貸:銀行存款 并且已經操作每月的結轉成本(系統(tǒng)一鍵結轉)結轉成本 分錄如下 借:非限定性凈資產 貸:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 現在教育局規(guī)定幼兒伙食費只能用于采購食材,不能構成幼兒園的成本。現在我需要調賬,幼兒園食材的費用不計入膳食成本。作為其他應付款。分錄如下 借:保教活動成本-膳食服務成本-膳食材料-主食 負數 借:其他應付款-幼兒伙食費 直接沖抵膳食成本 但是膳食成本最后的余額為-97187.58元。請問以上正確嗎?怎樣修改呢
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2019-11-14
老板以公司的明細向銀行借款,借款發(fā)放到公司的一般存款賬戶的。老板用一般存款賬戶轉賬到她的私戶,有些錢她自己用了,有些錢她打到了公司的基本戶,請問這要怎么做賬呀
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2019-09-23
小規(guī)模公司購進監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔布線及安裝服務,現在已經收款。 購進時 借:庫存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入、應交稅費-增值稅 計提人工費 借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 結轉成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品、原材料、勞務成本 支付勞務費 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 請問這樣做分錄對嗎?
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2019-12-13
公司向私人借款,怎么入賬?利息支出友該怎么入賬?借款四年,每個月還款本金和利息
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2019-03-22
我們公司在中石化充油卡2000送50元,多的這50元怎么做分錄那 借:預付賬款 2000 貸:庫存現金2000 等加油了,入銷售費用-加油費,沖預付賬款 問題是那50元怎么弄
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2021-08-01
固定資產的維修改造費用計入管理費用?還是符合資本化的進入在建工程?
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2019-07-21