小規(guī)模公司購進(jìn)監(jiān)控、線材、監(jiān)控用的零部件等,并承擔(dān)布線及安裝服務(wù),現(xiàn)在已經(jīng)收款。 購進(jìn)時 借:庫存商品、原材料 貸:銀行存款 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費-增值稅 計提人工費 借:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品、原材料、勞務(wù)成本 支付勞務(wù)費 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 請問這樣做分錄對嗎?
好好就好
于2019-12-13 14:03 發(fā)布 ??1164次瀏覽
- 送心意
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2019-12-13 14:05
你好,如果購入的貨物都是用來出售的,就都計入庫存商品,不用計入原材料。其他分錄都是正確的。
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同學(xué)您好。這不是消費稅要賺到應(yīng)付職工薪酬。而是說,支付環(huán)節(jié)。借方確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬。貸方確認(rèn)收入確認(rèn)相關(guān)稅費。您問的應(yīng)該是視同銷售的題。
2021-06-11 20:48:32

你好,成本多記了,本月按原分錄做負(fù)數(shù)沖減就可以。
借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù)差額 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)差額
2018-08-15 14:10:05

你好,
對的。
2020-01-04 15:13:57

你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費,制造費用,銷售費用,財務(wù)費用,管理費用需要用多欄明細(xì)賬
其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13

你好 是的 是這樣來做分錄的 是自產(chǎn)產(chǎn)品送給銷售人員
2020-07-20 10:23:16
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