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沖減股本溢價后為什么不用加上題目中股本溢價的貸方余額120萬 借:銀行存款 22000 貸:股本 20000 資本公積-股本溢價1780(2000-220)
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2023-03-28
去年的收入、成本費用應要轉(zhuǎn)入本年7月1日開始啟用賬簿,去年的收入與成本費用,是從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配借方80693元,其他應付款80693元,對嗎
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2018-07-02
回購會引起資本公積變化,什么情況注銷庫存股也會引起資本公積變化呢
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2024-05-23
12月份有利潤,想多做工資增加成本,借:管理費用,貸:其他應付款?有影響嗎
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2018-01-15
老師,請問公司基本戶如果收到利息時:借:銀行存款 100 貸:財務費用-利息100,如果付利息時:借:財務費用-利息50 貸:銀行存款,請問科目和記的金額方向?qū)幔?/span>
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2020-05-12
根據(jù)以下資料編制會計分錄。 (1)借入長期借款2000000元,用于建設一條新的生產(chǎn)線。借入款存入銀行。 (2)將新建生產(chǎn)線工程發(fā)包給某工程公司施工,按工程進度用銀行存款支付工程款2000000元。 (3)接到銀行通知,新建生產(chǎn)線使用的長期借款的利息100000元,用銀行存款支付。(4)新建生產(chǎn)線完工,經(jīng)驗收合格交付使用,計算結(jié)轉(zhuǎn)成本。(5)分配專設銷售機構的職工工資8000元。 (6)用銀行存款支付管理部門業(yè)務招待費1500元。 (7)計提企業(yè)車間部門使用的固定資產(chǎn)折舊費2000元。 (8)用銀行存款支付應由本月負擔的銀行借款利息1500元。(9)用銀行存款支付產(chǎn)品運輸費5000元。
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2021-12-12
購進應稅消費品,用于連續(xù)生產(chǎn)應稅消費品;百雀羚公司10月13日外購已稅高檔化妝品并支付價款2,400,000元,增值稅額312000元,用于生產(chǎn)高檔化妝品套盒,該高檔化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,但已知其成本利潤率為5%。怎么計算稅費做分錄?
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2019-11-17
老師 借款整整一年到期還本付息 屬于長期借款嗎 計提利息分錄怎么做
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2019-08-02
你好,入庫的時候成本會計做的應付賬款借方32016出納付款時扣了費用400會計怎么做分錄
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2021-03-26
老師,前任會計有筆帳看不明白,麻煩老師解答一下。合作社收購社員的葡萄借:庫存商品-葡萄 貸:其他應付款 -成員 然后合作社替成員代墊了化肥 借:其他應收款-成員 貸:其他應付款-公司名稱 這個月支付了化肥款,讓我直接沖成員的貨款,這個分錄要怎么了。我想了半天都沒想明白。
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2021-10-08
1、8月份將一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作贊助活動該批產(chǎn)品生產(chǎn)成本為7500元,同類產(chǎn)品的市場含增值稅售價為11300元; 2、9月將另一批自產(chǎn)的需要繳納消費稅的化妝品用作職工福利化妝品的生產(chǎn)成本為6000元,該化妝品無同類產(chǎn)品市場銷售價格其成本利潤率為5%。 試計算上述化妝品應繳納的消費稅
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2021-10-28
您好,我想問一下研發(fā)支出——資本化的金額會體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表的開發(fā)支出科目,那已經(jīng)計入研發(fā)支出——資本化,但是研發(fā)失敗了,那研發(fā)支出——資本化的金額怎么轉(zhuǎn)化呢
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2019-10-26
作為銀行的其他應付款,可以借款歸還本行的貸款嗎
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2023-03-30
老板用他另一個公司收到的承兌匯票付了本公司的賬款,能做賬等于借老板錢付貨款嗎?
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2019-01-07
公司第一筆投資款走的是借庫存現(xiàn)金,貸實收資本。今年又一筆投資款,是借銀行存款,是直接貸實收資本還是先貸其他應付款,然后再轉(zhuǎn)到實收資本?
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2017-05-27
老板從公司基本戶轉(zhuǎn)了一點錢在他個人賬戶上,備注寫了:備用金??梢越瑁浩渌麘湛睢獋溆媒?貸:銀行存款么
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2020-01-06
用現(xiàn)金支付中石油石化的加油款不可以開專票?有這說法?
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2018-10-02
對公轉(zhuǎn)賬,是一筆購買優(yōu)化網(wǎng)站的費用,可以備注是貨款嗎
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2019-03-07
老師,我們公司有個人是我們的股東,但是沒有寫進公司章程,他打進的錢我一直做的是借款,我想到時候?qū)戇M公司章程后,再將借款轉(zhuǎn)做股本,但是這次他將打錢的用途寫成了股本金,我該怎么處理 啊 鄒老師,我用借款單做原始憑證啊
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2016-09-23
1、廣告費,分錄:借:管理費用,貨:銀行存款 2、轉(zhuǎn)賬手續(xù)費支出,借:財務費用,貨:銀行存款 3、辦公室租金:借:管理費用,貨:銀行存款 4、開出發(fā)票扣稅: (一)借:應收賬款,貨:應交稅金——未交增值稅,工程結(jié)算收入 (二)借:應交稅金——未交增值稅,貨:銀行存款 (三)借:工程稅金及附加,貸:應交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅 (四)借:應交稅金——城建稅、教育附加稅、地方性教育附加稅,貸:銀行存款 5、工程分包給項目經(jīng)理,支付款項 (一)借:工程施工——合同成本,貨:銀行存款
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2017-05-09