小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同,實(shí)則為甲 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師公司用建其他項(xiàng)目沒有用完的材料做了一 問
那就計(jì)入長期待攤費(fèi)用 答
公司車輛報(bào)廢的收入,可以填報(bào)在 13%稅率的貨物及 問
你好,可以的,操作沒問題 答
申請稅務(wù)注銷時(shí),沒有營業(yè)的公司,我財(cái)務(wù)報(bào)表只有一 問
你好,這個(gè)其他應(yīng)付款要做平。 答
固定資產(chǎn)出售時(shí),賣虧了,固定資產(chǎn)清理在借方,是如何 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報(bào)增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(如果你們公司是一般納稅人購入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%;如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開票,減按2%申報(bào),只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答

去年的收入、成本費(fèi)用應(yīng)要轉(zhuǎn)入本年7月1日開始啟用賬簿,去年的收入與成本費(fèi)用,是從本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配借方80693元,其他應(yīng)付款80693元,對嗎
答: 是的,對的了。。。。。。。。。。
1.12月31日,結(jié)轉(zhuǎn)本年損益類賬戶,其中主營業(yè)務(wù)收入8,760,000元,主營業(yè)務(wù)成本4,120,000元,其他業(yè)務(wù)收入980,000元,營業(yè)外收入56,000元,其他業(yè)務(wù)成本770,000元,營業(yè)稅金及附加660,000元,營業(yè)外支出456,800元,財(cái)務(wù)費(fèi)用14,000元,管理費(fèi)用33,780元,銷售費(fèi)用60,800元.2.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年應(yīng)交的所得稅費(fèi)用.3.用存款上交本年的應(yīng)交所得稅.4.計(jì)算并結(jié)轉(zhuǎn)本年的凈利潤.5.按照本年凈利潤的10%計(jì)提盈余公積.6.按照本年凈利潤的50%分配股東利潤.7.結(jié)轉(zhuǎn)本年的利潤分配明細(xì)科目.
答: 您好 借 主營業(yè)務(wù)收入8,760,000 借 其他業(yè)務(wù)收入980,000 借 營業(yè)外收入56,000 貸 本年利潤9796000 借 本年利潤6115380 貸 主營業(yè)務(wù)成本4,120,000 貸 其他業(yè)務(wù)成本770,000 貸 營業(yè)稅金及附加660,000 貸 營業(yè)外支出456,800 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用14,000 貸 管理費(fèi)用33,780 貸 銷售費(fèi)用60,800
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
12月31日,將所有收入成本和費(fèi)用轉(zhuǎn)入”本年利潤”,并將本年利潤余額轉(zhuǎn)入”利潤分配——未分配利潤”賬戶
答: 敏感清夜這個(gè)沒有金額嗎

