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第一二季度繳納企業(yè)所得稅。第三季度是負(fù)數(shù)。不用繳納。之前多交完申請(qǐng)退稅還是等年度匯算清繳再說
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2019-10-15
老師好,請(qǐng)問一般納稅人的企業(yè)所得稅是按季度申報(bào)的嗎,為什么代辦里面沒有呢
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2021-12-15
地稅申報(bào)個(gè)人所得稅是根據(jù)實(shí)發(fā)工資填寫申報(bào)嗎?比如與公司有勞務(wù)關(guān)系的裝修工人10人發(fā)勞務(wù)費(fèi)3萬,公司正式員工發(fā)工資1萬,填寫個(gè)人所得稅申報(bào)表時(shí)工資總額必須4萬是嗎?勞務(wù)工資是不是要工人給公司提供勞務(wù)費(fèi)發(fā)票這3萬才可以入賬?
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2017-04-21
2017年第一季度預(yù)繳的所得稅,年終清算時(shí)為多繳,申請(qǐng)退稅的最晚時(shí)間是什么時(shí)候?
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2020-03-01
2018年四季度的所得稅沒有計(jì)提,2019年一月申報(bào)繳納后的賬務(wù)應(yīng)該做如何處理合理?
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2019-04-15
企業(yè)所得稅年報(bào)需要申報(bào)的年度報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)載表和利潤表,是填寫那個(gè)月的報(bào)表
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2020-05-03
請(qǐng)問老師,我是合伙企業(yè),現(xiàn)在要申報(bào)19年度個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得,最終調(diào)整后的納稅所得是100萬,因?yàn)槲业姆峙浔壤?.5%,同時(shí)我還有6萬的扣除,這樣算下來當(dāng)年還有5.5萬的虧損,那這個(gè)虧損金額可以作為我下一年度的彌補(bǔ)以前年度虧損基數(shù)嗎?
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2020-03-27
老師,商貿(mào)企業(yè)作所得稅年報(bào)的時(shí)候補(bǔ)交了3000元所得稅。這個(gè)月做賬補(bǔ)提:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。借利潤分配為分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整。繳納稅費(fèi):借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸銀行存款 這樣對(duì)么? 2020年1月做19年12月賬目的時(shí)候需要做什么調(diào)整么?
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2019-06-12
老師,如果14年開辦的企業(yè)沒有業(yè)務(wù)就發(fā)生了一些開辦費(fèi)用,那在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表填報(bào)表單填報(bào)的是不是就選擇企業(yè)基礎(chǔ)信息表,申報(bào)表和期間費(fèi)用明細(xì)表就可以了吧
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2016-05-24
我們第一季度交了所得稅,我們第二季度也是盈利,在申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,利潤總額那個(gè)包不包含第一季度交的所得稅金額
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2018-07-06
2018年第一季度盈利繳納了1萬5的企業(yè)所得稅,但是2018年度一年虧損15萬,2019年第一季度盈利了26萬,2019年第一季度應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅呢?
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2019-03-30
老師你好!公司一般納稅人。如果第季四度賺10W, 上年匯算虧損所稅額30W,那本次填企業(yè)所得稅預(yù)交表,第9項(xiàng) 減“彌補(bǔ)以前年度虧損”這項(xiàng)是不是可以填以前虧損的所得額 10W,這樣可以不交稅,這個(gè)填 法對(duì)嗎?
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2023-12-11
成本核算是怎麼做的,會(huì)體現(xiàn)在報(bào)表裏面的嗎
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2017-10-06
企業(yè)所得稅月季度申報(bào)不了,核心征管提示信息:上期未申報(bào):征收項(xiàng)目:企業(yè)所得稅品目:應(yīng)納稅所得額未申報(bào)。如何解決?
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2019-01-16
餐飲業(yè)個(gè)體戶,2021年1-6月定期定額征收,7月份開始查賬征收并核定應(yīng)稅所得率,需要做21年度經(jīng)營所得匯繳申報(bào)嗎?
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2022-01-20
老師21年第四季度有交企業(yè)所得稅,但是22年把那張發(fā)票沖紅了,這個(gè)已經(jīng)繳納的企業(yè)所得稅如何才能申請(qǐng)退稅呢?
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2022-04-10
一般納稅人企業(yè)所得稅的營業(yè)成本是填季度的合計(jì)數(shù)還年度的合計(jì)數(shù)?
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2019-10-21
請(qǐng)問一次性年終獎(jiǎng)金怎么算個(gè)人所得?怎么申報(bào)?
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2020-02-21
大學(xué)老師從2019年起需要自己申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
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2019-03-02
老師 :A201030減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中第一行是填“本年累計(jì)金額”還是“本季度申報(bào)金額”?我第3季度是有減免1000.00,第4季度沒有利潤,所以沒有減免,那應(yīng)該是填寫0還是1000? 有人說是根據(jù)企業(yè)所得稅申報(bào)主報(bào),自動(dòng)帶出,可是我這邊自動(dòng)出來是的0
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2020-01-08