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2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
我籌建期原來2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對不對?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(其中招待費(fèi)20萬),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬,會(huì)計(jì)利潤-52萬,匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬,調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說我這樣填報(bào)對不對?如果不對,怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說的對嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
請問民非企幼兒園要交企業(yè)所得稅嗎? 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,而事業(yè)單位的幼兒園則不需要交納企業(yè)所得稅 那匯算清繳的時(shí)候減免填哪個(gè)表 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)需要填寫《企業(yè)所得稅減免申請表》(表格編號:JDSF-1) 事業(yè)單位呢
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2023-03-28
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
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2016-10-27
被投資企業(yè)虧損,權(quán)益法下,投資企業(yè)要減少投資收益,企業(yè)所得稅法中說不能確認(rèn)投資損失,能講下為什么嘛?
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2019-11-18
《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第三十八條規(guī)定,非金融企業(yè)向非金融企業(yè)借款的利息支出,不超過按照金融企業(yè)同期同類貸款利率計(jì)算的數(shù)額的部分,準(zhǔn)予稅前扣除。 我們現(xiàn)在是關(guān)聯(lián)企業(yè),母公司子公司借款,按上面意思,利息支出可以所得稅稅前扣除嗎? 但是還是要交增值稅的,是吧。
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2019-11-20
你好,老師,企業(yè)所得稅匯算清繳提示如下: 一、1.根據(jù)財(cái)稅﹝2018﹞51號文件規(guī)定,自2018年1月1日起,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;超過部分,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。您單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費(fèi)的實(shí)際發(fā)生額為:【0】元,第1行5列工資薪金稅收金額為:【76254.01】元,比例不足8%,請確認(rèn)職工教育經(jīng)費(fèi)支出是否完整填報(bào)。 公司實(shí)際上沒有職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提和支出,是不是可以不用管,直接申報(bào)就行
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2022-04-24
老師您好,個(gè)人所得稅匯算清繳后,公司還用個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
1/1929
2020-05-27
請問老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
1/1061
2019-04-25
老師2017年11月1日銷售商品不含稅10000元款未收,2018年2月18日商品因質(zhì)量問題全部退回,2018年2月28日做所得稅匯算清繳如何做賬務(wù)處理?
2/433
2018-10-18
單位2017年6月成立,是停車場建設(shè)管理公司,屬于PPP項(xiàng)目,2017年未開工,在籌建期,請問老師在進(jìn)行2017年所得稅匯算清繳時(shí)如何填補(bǔ)?賬務(wù)處理時(shí)是否進(jìn)行所得稅納稅調(diào)整?
1/503
2018-04-24
納稅調(diào)整調(diào)減是所得稅匯算清繳時(shí)候做的吧 12月需要做賬務(wù)處理嗎?
1/740
2018-01-04
公司沒有營業(yè)收入,但前期管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)下有賬,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)表A105000調(diào)整項(xiàng)目表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要填列調(diào)增嗎?
1/1311
2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出賬載金額是指計(jì)入管理費(fèi)用的工資,不是指實(shí)際支付的工資是嗎?
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2022-02-21
鄒老師,請問匯算清繳對于多交的所得稅,計(jì)提,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整,下年匯算清繳,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤 借: 本年利潤100 貸:所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào),2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個(gè)人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
1/743
2020-03-19
掛靠帳的處理,假如工程的合同毛利不含稅是80萬,是不是要扣下增值稅80*10%+附加稅12%+企業(yè)所得稅80*25%+管理費(fèi)80*1%+管理費(fèi)所對應(yīng)的增值稅80*1%*10%+管理費(fèi)所對應(yīng)的所得稅80*1%*25%
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2018-07-30