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老師,好,第一季度盈利了。交了企業(yè)所得稅了,后面不盈利了。全年算下來(lái)是虧了。多交的這些稅怎么辦
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2020-04-25
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報(bào)企業(yè)所得稅,一共調(diào)增32329,麻煩看一下,這個(gè)報(bào)表填的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì),圖三是歷年盈利情況,請(qǐng)老師指教
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2020-05-25
現(xiàn)在利潤(rùn)超過(guò)300萬(wàn),是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
還有個(gè)企業(yè)所得稅,里面收入額說(shuō)是1-9月份的,這個(gè)是不是要減去成本啊,我查了下全年開(kāi)票額有48萬(wàn)多,我來(lái)公司這一個(gè)月統(tǒng)計(jì)出來(lái)的所有收支剩余是13萬(wàn)多,老板說(shuō)是有人給他說(shuō)不超過(guò)35000,這個(gè)我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
個(gè)人所得稅匯算清繳,有兩處取得的收入怎么匯算清繳呢
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2020-06-03
請(qǐng)問(wèn)本年末已知年終匯算清繳調(diào)增需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額是500,可否在本年末提前計(jì)提匯算清繳的所得稅費(fèi)用500,會(huì)計(jì)分錄借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交企業(yè)所得稅,到匯算清繳補(bǔ)繳稅款時(shí)直接借:應(yīng)交企業(yè)所得稅,貸:銀行存款!就不用通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目調(diào)整分錄了,也無(wú)需更改報(bào)表!還是說(shuō)不能提前計(jì)提匯算清繳需要補(bǔ)繳的所得稅費(fèi)用,必須等匯算清繳后再通過(guò)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目做會(huì)計(jì)分錄呢?
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2020-01-07
我是小規(guī)模納稅人 房屋出租 全年租金收入34萬(wàn)元 發(fā)票已開(kāi)季度報(bào)表 請(qǐng)問(wèn)在一季度繳增值稅嗎
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2021-01-20
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在查出來(lái)了,要怎么做是屬于費(fèi)用類(lèi)的?然后他20年所得稅匯算清繳時(shí),交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤(rùn)就成負(fù)的了,就不用交所得稅,就等于說(shuō)就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調(diào)整的是企業(yè)所得稅年度申報(bào)表嗎?還是季度報(bào)表 謝謝!
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2022-05-17
企業(yè)所得稅稅負(fù)率計(jì)算公式中,年度繳納所得稅稅額是不是匯算清繳做完以后應(yīng)該實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅稅額?也就是說(shuō)想要控制稅負(fù)率就要控制企業(yè)利潤(rùn)。
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2017-05-23
本年度匯算清繳 繳納的企業(yè)所得稅怎么做分錄呢?上年度計(jì)提的所得稅已經(jīng)交過(guò)了
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2019-04-02
審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)不用考慮財(cái)務(wù)報(bào)表層次的嗎?
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2022-04-03
原雙方約定不開(kāi)票價(jià)490;現(xiàn)客戶要求開(kāi)票稅率為17%,開(kāi)票按不含稅計(jì)算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開(kāi)票價(jià) 銷(xiāo)售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
企業(yè)所得稅17年的匯算清繳在18年5月并計(jì)提進(jìn)入費(fèi)用,現(xiàn)在18年匯算清繳該如何處理。
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2019-04-20
老師,成本92319元,銷(xiāo)售金額137511元,計(jì)算企業(yè)所得稅大概是多少呢?怎么計(jì)算呢?
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2016-11-18
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是得按照經(jīng)營(yíng)所得在3月31日之前,做完匯算清繳?
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2020-03-27
企業(yè)所得稅匯算清繳,虧損,是不是減免稅說(shuō)得稅優(yōu)惠明細(xì)表可以不填
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2018-05-17
我們單位現(xiàn)在在申請(qǐng)注銷(xiāo),然后稅務(wù)局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報(bào)審核表”和“中華人民共和國(guó)企業(yè)清算所得稅申報(bào)表”,請(qǐng)問(wèn)老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報(bào)表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
我是企業(yè)所得稅匯算清繳,我是小規(guī)模,收入是服務(wù)類(lèi),我在匯算清繳表收入這里要填什么??
1/1604
2018-04-23
個(gè)人所得稅匯算清繳
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2019-02-14