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現(xiàn)在利潤超過300萬,是全額按25%征收企業(yè)所得稅嗎
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2019-02-27
老師,這是我們公司19年全年的盈利情況,現(xiàn)在我要申報企業(yè)所得稅,一共調增32329,麻煩看一下,這個報表填的數(shù)據(jù)對不對,圖三是歷年盈利情況,請老師指教
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2020-05-25
還有個企業(yè)所得稅,里面收入額說是1-9月份的,這個是不是要減去成本啊,我查了下全年開票額有48萬多,我來公司這一個月統(tǒng)計出來的所有收支剩余是13萬多,老板說是有人給他說不超過35000,這個我糊涂了,不知道怎么填了
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2016-10-10
我小規(guī)模公司去注銷.已拿到清稅證明.因為我3年做的零申報,現(xiàn)在專管員要我恢復從新補稅.我這樣需要恢復嗎?如果不恢復會怎樣.因為我有清稅證明
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2020-06-03
我公司有一筆20年的發(fā)票,然后會計沒有入賬,現(xiàn)在查出來了,要怎么做是屬于費用類的?然后他20年所得稅匯算清繳時,交了所得稅,但是要把20年的這兩張發(fā)票做到20年的話,他們利潤就成負的了,就不用交所得稅,就等于說就成了多繳稅款,這要怎么處理呀?
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2023-09-07
這個多少錢我不會算了,我單位多繳所得稅686.83元,是按小微企業(yè)10%繳納的,當時2017年三季度實際利潤是6868.28元,我調增是按這個金額算的嗎?現(xiàn)在有點蒙了,不知道怎么更這個數(shù),這是17年三季度的,這是2017年度匯算清繳的表,塡多少金額才能我把我畫圈的數(shù)沖為0,即不繳也不退
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2022-02-18
青島市民李女士是一家企業(yè)的技術人員,2021年取得如下收入: (1)每月工資薪金收入20000元,“三險一金”專項扣除每月3000元,12月取得全年一次性獎金收入30000元(李女士為獨生子女,父母年滿60周歲,無其他專項附加扣除;一次性獎金選擇單獨計稅方法)。(2)受 A 公司邀請為企業(yè)員工進行技術指導培訓,培訓收入6000元; (3)轉讓特許權使用費2次,分別取得收入為10000元和6000元; (4)出版發(fā)表作品一部,稿酬收入為20000元;該作品出版后在報紙上連載,連載收入為3000元。 (5)商場中獎獲得獎品500元。 三、實驗要求 (1)分項計算扣繳義務人預扣預繳個人所得稅稅額; (2)計算李女士2021年綜合所得的個人所得稅匯算清繳額。
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2022-12-02
個人所得稅匯算清繳
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2022-06-01
我們單位現(xiàn)在在申請注銷,然后稅務局給了我們“企業(yè)所得稅納稅申報審核表”和“中華人民共和國企業(yè)清算所得稅申報表”,請問老師審核表里的稅款所屬期間填什么至什么呢?清算所得稅申報表中的“清算期間”又該填什么呢?謝謝老師。
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2018-05-25
計算個人所得稅,轉售虛擬貨幣加價出售所得,怎么計算所得稅呢?是按全額*20%,還是 (全額-各種費用成本)*稅率呢?
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2021-05-18
老師,您好,請問預繳企業(yè)所得稅申報表中的應納稅所得額是按照直接法計算的嗎?匯算清繳就是按照間接法計算應納稅所得額咯?
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2022-02-28
民非企業(yè)在季度申報企業(yè)所得稅時資產總額可以填零申報嗎?到時候每年清算時再清繳。
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2019-04-11
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負,增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細表: 成本明細 361 料 262 17%專項發(fā)票 工 84 普票 費 15 普票
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2017-05-23
小微企業(yè)年度匯算清繳 去年我們公司才剛剛成立所以沒有做所得稅預繳
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2022-04-06
請問老師:所得稅年度匯算清繳 小微企業(yè)不是有個優(yōu)惠是*0.25后還能再乘以0.2嗎 那么這個0.2在哪里體現(xiàn)?手動填,還是自動帶出?
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2021-04-30
所得稅匯算清繳 有退稅 我要調整的是企業(yè)所得稅年度申報表嗎?還是季度報表 謝謝!
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2022-05-17
我是企業(yè)所得稅匯算清繳,我是小規(guī)模,收入是服務類,我在匯算清繳表收入這里要填什么??
1/1604
2018-04-23
企業(yè)所得稅b類申報表中的收入總額不包括營業(yè)外收入,那企業(yè)的營業(yè)外收入的所得稅要在年度匯算清繳時繳納嗎?
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2018-10-22
第一年虧損10萬,第二年虧損10萬,第三年把欠股東的貨款轉為營業(yè)外收入,實收資本為0,賬面上就變成利潤18萬了,但是第三年需要注銷,企業(yè)所得稅怎么做?先補做季報交稅,再做匯算清繳退稅嘛。
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2020-07-07
老師你好!我公司股東名下的商貿企業(yè)給我公司開具了25萬材料費發(fā)票,我公司是一般納稅人企業(yè),下年匯算清繳時,關于這個材料費業(yè)務是否需要做關聯(lián)申報,需要所得稅匯算清繳時全額調增嗎
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2020-05-06