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當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
小規(guī)模納稅人的增值銳,印花稅,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策,計(jì)算方法,小規(guī)模納稅人的印花銳,企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策和計(jì)算方法
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2021-06-02
在申報(bào)2020.10-12月企業(yè)所得稅預(yù)繳表,利潤(rùn)8萬(wàn)*25%,繳納企業(yè)所得稅2萬(wàn),前三季度都沒有利潤(rùn),我是小微企業(yè),在匯算清繳時(shí)是按照利潤(rùn)8萬(wàn)*優(yōu)惠20%*稅率25%,交稅4千,是要退稅嗎?
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2021-01-05
請(qǐng)問一下從事環(huán)保企業(yè)至第一筆生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入起,第一年至第三年免征企業(yè)所得稅,匯算清繳應(yīng)該填那張減免表的哪項(xiàng)呢
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2020-05-25
請(qǐng)問民非企幼兒園要交企業(yè)所得稅嗎? 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,而事業(yè)單位的幼兒園則不需要交納企業(yè)所得稅 那匯算清繳的時(shí)候減免填哪個(gè)表 民非企業(yè)的幼兒園需要交納企業(yè)所得稅,匯算清繳時(shí)需要填寫《企業(yè)所得稅減免申請(qǐng)表》(表格編號(hào):JDSF-1) 事業(yè)單位呢
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2023-03-28
預(yù)繳2019企業(yè)所得稅年報(bào),增加了管理費(fèi)用,工資不變,增加的數(shù)如何做分錄
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2020-07-03
老師企業(yè)所得稅年報(bào)怎么沒有104000,管理費(fèi)用怎么填
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2020-03-23
企業(yè)所得稅年報(bào)的管理費(fèi)用的社保和公積金是直接匯總填在14行次的管理費(fèi)用里面嗎?
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2020-04-15
老師,企業(yè)所得稅與所得稅費(fèi)用是怎么計(jì)算的呢,我一直都分不清有什么區(qū)別
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2016-10-27
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
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2018-06-30
老師您好,個(gè)人所得稅匯算清繳后,公司還用個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
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2020-05-27
請(qǐng)問老師:現(xiàn)在做2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)少提水利建設(shè)基金,該怎么處理?
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2019-04-25
老師長(zhǎng)投可以認(rèn)繳嗎?咋做帳
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2021-05-07
老師,2019年由于分公司都是研發(fā)階段,分公司也沒有開過票,所以企業(yè)所得稅都是零申報(bào),2020年還要進(jìn)行企業(yè)所得稅的匯算清繳嗎,個(gè)人所得稅不存在問題,是不是不用匯算清繳了
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2020-03-19
公司沒有營(yíng)業(yè)收入,但前期管理費(fèi)用_業(yè)務(wù)招待費(fèi)項(xiàng)下有賬,那么企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)表A105000調(diào)整項(xiàng)目表中業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要填列調(diào)增嗎?
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2019-05-05
做企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表的工資薪金支出賬載金額是指計(jì)入管理費(fèi)用的工資,不是指實(shí)際支付的工資是嗎?
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2022-02-21
請(qǐng)問老師,所得稅匯算清繳后我們要退稅,這個(gè)有時(shí)間限制嗎?還有如果不想退稅的話有辦法處理嗎
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2018-06-06
鄒老師,請(qǐng)問匯算清繳對(duì)于多交的所得稅,計(jì)提,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整,下年匯算清繳,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交企業(yè)所得稅 100 重新分配利潤(rùn) 借: 本年利潤(rùn)100 貸:所得稅費(fèi)用100
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2015-11-21