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老師,我想問(wèn)下企業(yè)增資繳納印花稅,按實(shí)際計(jì)提,繳納時(shí)減半增收,差額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,這差額是否繳納企業(yè)所得稅
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2020-04-07
你好,農(nóng)產(chǎn)品免稅,免增值稅,其他印花稅,水利基金,和企業(yè)所得稅也免稅嗎?
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2021-04-16
剛接手個(gè)一個(gè)單位 是個(gè)體戶,到年底報(bào)稅時(shí),所得稅具怎么操作
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2019-01-04
年終獎(jiǎng)可不可以并入到工資中計(jì)算個(gè)人所得稅,具體怎么操作
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2019-03-07
請(qǐng)問(wèn),專項(xiàng)附加扣除怎么操作,是員工自己在個(gè)人所得稅APP填嗎?
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2020-07-29
經(jīng)營(yíng)所得c表申報(bào)顯示要補(bǔ)稅,該怎么操作,附加扣除不減的嗎
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2025-03-04
老師,問(wèn)一下公司發(fā)年終獎(jiǎng)應(yīng)該怎么操作個(gè)人所得稅怎么申報(bào)
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2020-01-20
報(bào)表上利潤(rùn)是一直負(fù)數(shù),這個(gè)季度想交點(diǎn)所得稅,具體怎樣操作?
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2018-10-09
這個(gè)月自然人所得稅和上個(gè)月一樣,但換了電腦操作,怎么填寫
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2022-03-07
(勞務(wù)報(bào)酬收入+稿酬收入+特許權(quán)使用費(fèi)收 2977.10 入)x20% 免稅收入 ? 0.00收起 稿酬所得免稅部分+其他免稅收入 應(yīng)納稅所得額¥5696.99 這個(gè),應(yīng)納稅所得額,是去除費(fèi)用,繳費(fèi)金額嗎 這個(gè)是2021年的,忘記申請(qǐng)子女教育減免稅收,2022年可以重新提交申請(qǐng)嗎,會(huì)減免嗎,有二個(gè)小孩子,可以減免多少
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2022-09-27
企業(yè)在國(guó)外招了一個(gè)人做銷售,不如境,要繳哪些稅
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2018-09-21
小規(guī)模納稅人,報(bào)表為盈利,去年按25%提的企業(yè)所得稅,但是實(shí)際交的沒折磨多,匯算清繳的時(shí)候怎么操作
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2019-05-11
老師我想問(wèn)一下在操作企業(yè)所得稅清算報(bào)備的時(shí)候,這個(gè)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是否參與清算,這個(gè)要怎么填寫
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2021-07-21
企業(yè)疫情期間對(duì)外捐贈(zèng),稅務(wù)說(shuō)可以稅前扣除,在申報(bào)季度企業(yè)所得稅時(shí)候填寫在哪? 在2020年度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)時(shí),企業(yè)應(yīng)將符合政策規(guī)定的全額扣除金額填入《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月(季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表(A類,2018年版)》之《免稅收入、減計(jì)收入、所得減免等優(yōu)惠明細(xì)表》(A201010)電子表單第42行“附列資料:支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控捐贈(zèng)支出全額扣除” 我填了上面的附列資料,但是主表沒有過(guò)去數(shù)據(jù),沒有這個(gè)金額 但是主表中的第“六”行(免稅收入、減計(jì)收入2、所得減免等優(yōu)惠金額)上沒有這個(gè)金額? 是不是這個(gè)捐贈(zèng)金額直接包括在利潤(rùn)總額總呢
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2020-05-25
企業(yè)所得稅利潤(rùn)怎么用費(fèi)用抵
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2016-07-01
增值稅可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
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2016-03-03
用友u8如何增加外幣欄操作步驟
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2020-03-30
某化妝品生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年9月上旬從國(guó)外進(jìn)口一批高檔化妝品,支付給國(guó)外的貨價(jià)120萬(wàn)元、相關(guān)稅金10萬(wàn)元、賣方傭金2萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元;進(jìn)口機(jī)器設(shè)備一套,支付給國(guó)外的貨價(jià)35萬(wàn)元、運(yùn)抵我國(guó)海關(guān)前的運(yùn)雜費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)5萬(wàn)元。境內(nèi)銷售一批自產(chǎn)高檔化妝品,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額820萬(wàn)元(化妝品的進(jìn)口關(guān)稅稅率40%、消費(fèi)稅稅率15%;機(jī)器設(shè)備的進(jìn)口關(guān)稅稅率20%) 要求: (1)計(jì)算該企業(yè)在進(jìn)口環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅、增值稅。 (2)計(jì)算該企業(yè)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅、消費(fèi) 稅
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2022-05-23
老師你好,企業(yè)開出口發(fā)票。購(gòu)方按照境外收貨人開票還是成交確認(rèn)書上的買房?
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2024-05-27
一般納稅人 外地提供建筑服務(wù) 在外地預(yù)交的企業(yè)所得稅 能回來(lái)抵扣么 還有就是實(shí)行簡(jiǎn)易征稅的情況下 外地預(yù)交的增值稅2個(gè)點(diǎn) 能回來(lái)抵扣嗎?
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2018-07-20