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老師好。甲集團(tuán)下有A和B公司;下面乙是個(gè)人,不能開(kāi)票,現(xiàn)發(fā)生業(yè)務(wù)如下: 1.B公司找乙買(mǎi)入煙37萬(wàn)元,讓A和和乙簽訂租賃協(xié)議,乙按給B公司供貨金額7%給A公司租賃費(fèi)。A公司按合同約定確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入租賃費(fèi)。 2. 37萬(wàn)元貨款由A公司代支付。確認(rèn)其他應(yīng)收款B公司37萬(wàn)。 3.現(xiàn)在因?yàn)橐也荒荛_(kāi)票,B公司和乙的購(gòu)入,銷(xiāo)售,成本均不確認(rèn);然而A已代B付給乙37萬(wàn)貨款怎么解釋?zhuān)?qǐng)問(wèn)老師有沒(méi)有更好的處理方案?
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2019-10-19
退稅款,我沒(méi)有做到其他應(yīng)收款—退稅款,我做到其他業(yè)務(wù)收入—退稅款,這樣是可以的嗎?
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2021-11-09
出租包裝物支付的租金記到其他業(yè)務(wù)收入。那為什么其他應(yīng)收款的內(nèi)容項(xiàng)里邊又有出租包裝物的租金呢
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2020-02-17
老師,人家把我們材料領(lǐng)走的時(shí)候,分錄怎么寫(xiě),是不是借:其他應(yīng)收款 貸:原材料?還是貸:其他業(yè)務(wù)收入啊
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2016-11-05
收到班組住宿費(fèi)用 記其他業(yè)務(wù)收入 還是可以記其他應(yīng)收款里
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2020-06-22
老師 就是租金 有的是分為其他業(yè)務(wù)收入 有的分為其他應(yīng)收款
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2021-03-22
去年有一筆會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該下在其他應(yīng)收款中,結(jié)果下錯(cuò)了再其他業(yè)務(wù)收入中跨年了應(yīng)該怎樣調(diào)整?會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣做?
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2020-12-31
有一筆其他應(yīng)收款20700,前幾年錢(qián)就收了之前的會(huì)計(jì)把它做成其他業(yè)務(wù)收入了,現(xiàn)在老板要我沖掉,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
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2025-03-03
老師:我們是非營(yíng)利非營(yíng)利幼兒園學(xué)生的學(xué)費(fèi)減免該怎麼做會(huì)計(jì)分錄呢(內(nèi)內(nèi)資助)
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2021-04-12
老師中午好!當(dāng)時(shí)公司成立第一個(gè)月發(fā)工資,沒(méi)有任何營(yíng)業(yè)收入,法人借款:做賬為:借現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款(法人),應(yīng)該是放其他應(yīng)付款才對(duì)。但是已經(jīng)結(jié)賬,現(xiàn)在可以做科目調(diào)整嗎老師,還是做法人還回借款的分錄
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2019-12-17
小規(guī)模物業(yè)公司,收取水費(fèi)按1%申報(bào)收入(水費(fèi)是簡(jiǎn)易計(jì)征),還需要如何填
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2021-04-22
其他業(yè)務(wù)收入對(duì)應(yīng)的是應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)收款呢?
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2017-07-14
你好, 想請(qǐng)問(wèn)合并報(bào)表中其他應(yīng)收應(yīng)付和其他業(yè)務(wù)收入的合并以后有差額么
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2019-08-01
那個(gè)陜西辦事處代收的運(yùn)輸費(fèi)是公司的主營(yíng)業(yè)務(wù),那么如果是 借:其他應(yīng)收款,那貸方式主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
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2017-06-20
老師,這題:之前業(yè)務(wù)租賃出去的時(shí)候是放進(jìn)預(yù)收賬款的,然后現(xiàn)在確認(rèn)收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預(yù)收賬款 15000 其他應(yīng)收款 10000 這里確認(rèn)收入下面說(shuō)需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應(yīng)付款將這個(gè)1000元表示出來(lái)呢
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2019-06-12
老師,我還是想確認(rèn)一下關(guān)于應(yīng)付賬款調(diào)賬的問(wèn)題。1: 昨天后臺(tái)咨詢(xún)了,就是公司有一培訓(xùn)業(yè)務(wù),我們收學(xué)生100%學(xué)費(fèi)公司留70%然后交給學(xué)校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學(xué)校30%時(shí)開(kāi)回的發(fā)票一直掛賬應(yīng)付賬款,當(dāng)時(shí)是對(duì)公戶(hù)轉(zhuǎn)賬的!我看前期會(huì)計(jì)做賬是 付款給學(xué)校但沒(méi)收到發(fā)票是 借:其他應(yīng)收(學(xué)校) 貸 銀行存款,收到學(xué)校發(fā)票:借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)收款,現(xiàn)在想把應(yīng)付賬款調(diào)平然后還不想交稅,我每月的賬務(wù)怎么處理比較好?麻煩您幫我寫(xiě)一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認(rèn)收入怎么可以和掛賬法人名下的往來(lái)款走一起!現(xiàn)在法人和公司的往來(lái)記賬是 借 銀存 貸 其他應(yīng)付 法人,公司現(xiàn)在沒(méi)錢(qián)存這筆收入款!現(xiàn)在法人名下掛賬(其他應(yīng)付款 法人)不到100萬(wàn),和學(xué)校的掛賬是57萬(wàn)!利潤(rùn)表上虧損35萬(wàn)。
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2020-07-21
老師好 公司有一筆營(yíng)業(yè)外的收入,是月結(jié)的,做分錄可以這樣做嗎? 借:其他應(yīng)收款 貸:其他業(yè)務(wù)收入
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2015-12-07
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司有個(gè)掛靠社保的,提前收取了別人的社??睢惨彩穷A(yù)收了幾千〕,前任會(huì)計(jì)計(jì)入其他應(yīng)收款的貸方,現(xiàn)在這個(gè)其他應(yīng)收款出現(xiàn)負(fù)數(shù),后期繳納社保時(shí)已經(jīng)混了,請(qǐng)問(wèn)他這種入賬可以繼續(xù)下去嗎?我還是將其他應(yīng)收調(diào)整為其他應(yīng)付哼合理?按他之前的錄入存在金額的誤差了,我也不知道如何調(diào)整好?請(qǐng)老師指點(diǎn),謝謝
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2019-09-01
老師,公司賣(mài)原材料,是其他業(yè)務(wù)收入,但錢(qián)沒(méi)有收回,那這筆錢(qián)做 應(yīng)收賬款合適還是其他應(yīng)收款合適?
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2019-04-14
接續(xù)上次的未確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款能看出來(lái)未確認(rèn)收入嗎?
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2019-10-29