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關(guān)于增值稅,出租車是公司的 司機(jī)給公司的管理費(fèi),按陸路運(yùn)輸收增值稅。請(qǐng)問那公司是掛靠在公司,車是司機(jī)的,司機(jī)相當(dāng)于個(gè)體工商戶,那該怎么收稅呢? 是不是在這個(gè)情況下,司機(jī)給公司的掛靠費(fèi) 管理費(fèi),公司就不用交增值稅了,然后司機(jī)自己為個(gè)體戶來交稅
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2020-06-01
北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法(京財(cái)稅〔2017〕778號(hào)附件)(2017年6月12日) 第十五條 自工商登記注冊(cè)之日起3年內(nèi),對(duì)安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達(dá)到在職職工總數(shù)的1.7%,且在職職工總數(shù)在30人以下(含30人)的小微企業(yè),免征保障金。調(diào)整免征范圍后,工商注冊(cè)登記未滿3年、在職職工總數(shù)30人(含)以下的企業(yè),可在剩余時(shí)期內(nèi)按規(guī)定免征保障金。 北京市殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理辦法(京財(cái)稅[2016]639號(hào))(2016年1月1日) 第十五條 自工商登記注冊(cè)之日起3年內(nèi),對(duì)安排殘疾人就業(yè)人數(shù)未達(dá)到在職職工總數(shù)的1.7%,且在職職工總數(shù)在20人以下(含20人)的小微企業(yè),免征保障金。 公司現(xiàn)在要報(bào)16年殘保金,人數(shù)為27人,按照16年的管理辦法來講要報(bào)稅,但按照17年的管理辦法不報(bào)稅。 到底交不交稅?
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2017-10-19
租金收入是否按照簡(jiǎn)易征收方法計(jì)稅
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2021-06-18
老師 增值稅的有關(guān)分錄和處理時(shí)間有沒有詳細(xì)的處理方法呀
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2020-01-15
一般納稅人,原來是查征收,自7月份改成核定征收,7月份及以前是開辦期,利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),8月份開了一張?jiān)鲋刀悓F?,沒有進(jìn)項(xiàng)票,我這個(gè)利潤(rùn)表要如何處理
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2017-08-15
請(qǐng)問一下,稅控服務(wù)費(fèi)購(gòu)買時(shí)(借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))),那么用于抵扣時(shí)的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額);應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
收到股息是入投資收益是不是。投資收益是不是不用交個(gè)稅
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2018-06-19
增值稅一般納稅人電力工程行業(yè)哪些進(jìn)項(xiàng)票可以抵扣?
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2018-07-06
小規(guī)模納稅人月銷售低于10萬,不是免征增值稅嗎,為什么本題只有6萬的收入要交增值稅呢???
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2020-05-17
個(gè)體戶核定征收,季度報(bào)增值稅,核定金額158000,開票三個(gè)月累計(jì)20多萬,報(bào)增值稅按哪個(gè)金額申報(bào)?
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2018-10-11
收到項(xiàng)目專項(xiàng)資金,但是當(dāng)時(shí)給我們資金的時(shí)候,讓我們開具了發(fā)票才撥的款,我現(xiàn)在怎么處理 已經(jīng)生成了增值稅,但是項(xiàng)目資金又屬于不征稅收入,我要怎么處理 那我現(xiàn)在賬務(wù)上要計(jì)入什么科目,屬于營(yíng)業(yè)外收入還是
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2018-04-12
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列關(guān)于營(yíng)改增行業(yè)銷售額的表述中,不正確的是
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2023-11-08
你好,我是建筑企業(yè)一般納稅人,在云南昆明有業(yè)務(wù),屬于簡(jiǎn)易辦法征收增值稅,建筑發(fā)票12月開過去當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門預(yù)繳增值稅,當(dāng)?shù)囟悇?wù)人員要我們次月去納稅什么情況?
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2021-12-31
轉(zhuǎn)讓金融商品 盈虧相抵后,正差,借:投資收益,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,發(fā)生了納稅義務(wù),這個(gè)能理解。 負(fù)差,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,貸:投資收益 投資收益不是損益類嗎,虧了的時(shí)候,投資收益有余額,該怎么能方便理解呢 請(qǐng)老師幫忙了解答下,謝謝?。?/span>
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2019-04-18
這個(gè)有點(diǎn)不能理解,第一步我覺得應(yīng)該是 借:管理費(fèi)用6000 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅300 其他業(yè)務(wù)成本:4000 貸:銀行存款10300 然后再轉(zhuǎn)出進(jìn)賬稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅120 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)120 不是很理解她的這種做法,麻煩老師解釋一下
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2020-01-03
你好,公司虧損準(zhǔn)備注銷,無力償還的法人欠款應(yīng)該怎么做帳務(wù)處理?
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2019-04-26
賬戶維護(hù)費(fèi)借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸方:應(yīng)該是管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外收入 以前做的是營(yíng)業(yè)外收入
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2017-09-25
34.B公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為 13%,2022年6月發(fā)生的有關(guān)購(gòu)銷業(yè)務(wù)如下: (1)5日,銷售給乙公司A產(chǎn)品,開出普通發(fā)票,發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額為113000元。 (2)12日,購(gòu)進(jìn)一批原材料,不含稅價(jià)格為200000元, 取得增值稅專用發(fā)票。由于管理不善,其中20%的原材料 發(fā)生非正常損失。 (3) 25日,將D產(chǎn)品300臺(tái)用于本企業(yè)職工福利。該產(chǎn)品 成本為400元/臺(tái),不含稅對(duì)外售價(jià)為600元/臺(tái)。 請(qǐng)問:上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中,哪些需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額,哪些業(yè) 務(wù)需要計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?請(qǐng)分析并計(jì)算當(dāng)月該公司應(yīng)納的增值 稅稅額
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2022-12-27
收到車險(xiǎn)專用發(fā)票一張,是不是借:管理費(fèi)用-財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))貸:其他應(yīng)收款
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2020-04-11
你好個(gè)人所得稅,原諒的手機(jī)停用了,登錄不上,怎么推稅呢?
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2023-03-20