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你好,老師,個體戶如果核定征收的話還能享受小規(guī)模季度不超45萬,減免增值稅的政策嗎?
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2021-12-29
未達(dá)起征點(diǎn)免征增值稅怎么做分錄
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2019-02-22
甲生產(chǎn)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,選擇按月申報(bào)繳納增值稅。本年5月銷售邊角廢料,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅收入12萬元;銷售自己使用過的貨車一輛,取得含稅收入10.3萬元。要求:計(jì)算甲生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅(最新稅法 大學(xué)稅法第5版)
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2021-03-19
小規(guī)模旅游企業(yè)差額征稅后還享受30萬以下免增值稅嗎稅
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2019-10-14
去年做了一筆利息收入0.02分,做成了借:銀行存款0.02 貸:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-利息收入0.02,今年已經(jīng)跨年,該怎么調(diào)整呢
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2020-03-18
收到幫總辦的人代繳社保,以前已經(jīng)墊付了,現(xiàn)在收回2017及2018年全年代繳社保,分錄是借銀行存款,貸其他應(yīng)收對嗎?假設(shè)之前直接是借管理費(fèi)用,貸銀行存款的話,那么收回2017年和2018年代繳的社保,又要怎么做分錄?
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2018-11-29
8月支付8-9月份的房租,沒有收到發(fā)票,做八月份的賬,借:其他應(yīng)收-** 1000貸:銀行存款1000 看同事還做了筆 預(yù)提房租費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-房租費(fèi) 貸:預(yù)提費(fèi)用 感覺看不懂啊
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2018-10-30
做外賬的時候,借:庫存現(xiàn)金10萬,貸:實(shí)收資本10萬,然后這些庫存現(xiàn)金就直接用于管理費(fèi)用成本了,沒有借銀行存款,貸庫存現(xiàn)金這一步,這樣做是不是有坐支現(xiàn)金的風(fēng)險
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2019-11-08
本月銀行劃扣2個員工社保費(fèi) 單位承擔(dān)2652 員工承擔(dān)1196.25 會計(jì)分錄 借管理費(fèi)用~社保費(fèi)2652 其它應(yīng)收款~社保費(fèi) 1196.25 貸銀行存款3848.25 這樣對嗎?
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2018-09-07
老師你好,我公司在今年4月的時候鍋爐改造,付了50萬元,當(dāng)時的會計(jì)做的分錄是借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款。11月的時候政府作為鍋爐改造扶持返還我們41萬元。我是否可以直接計(jì)入營業(yè)外收入呢?借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入41萬
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2019-11-18
老師,請問房租押一付三(2300一個月租金),中介費(fèi)2300。是不是這樣做賬: 1 借:其他應(yīng)收-押金 2300 管理費(fèi)用 -中介費(fèi) 2300 管理費(fèi)用-租金 6900 貸:銀行存款 11500
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2024-01-15
我們是建筑勞務(wù)分包公司,一般納稅人簡易征收3%稅率,不涉及到增值稅抵扣的問題,是不是發(fā)票直接做認(rèn)證轉(zhuǎn)出就可以,我的賬務(wù)處理分錄對嗎
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2020-05-15
老師您好!企業(yè)在銀行存款的利息收入是免征企業(yè)所得稅的嗎?
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2021-03-17
11月已轉(zhuǎn)為小規(guī)模,11-12月這兩個月可以享受6萬以內(nèi)收入免征增值稅吧?
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2018-12-27
我上個月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
應(yīng)稅行為(3%征收率)扣除額,在哪里可以查到哪些項(xiàng)目可以扣除
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2018-11-28
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,現(xiàn)在12月預(yù)收了2021年全年的代發(fā)工資及管理費(fèi),并開了發(fā)票,增值稅本月要確認(rèn)稅費(fèi),企業(yè)所得稅該怎么處理?
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2020-12-18
如果免征的增值稅1000計(jì)入營業(yè)外收入,假如主營業(yè)務(wù)收入6萬,交納企業(yè)所得稅(按核定收入交納企業(yè)所得稅)是按6萬,還是按61000交納企業(yè)所得稅? 謝謝!
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2016-05-30
根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,下列貨物中免征增值稅的有()。A超市銷售收購的水果B農(nóng)場銷售自產(chǎn)的水果C農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)銷售當(dāng)?shù)刈援a(chǎn)水果加工的水果罐頭D城鄉(xiāng)居民銷售自己使用過的果汁機(jī)
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2023-03-21
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
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2023-05-16