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我在自然人稅收管理系統(tǒng)里面進(jìn)行個人所得稅零申報 里面顯示當(dāng)月不存在沒有工資信息的員工是為什么
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2019-09-05
老師你好!行政單位要求我們開物業(yè)費(fèi)發(fā)票,商品編碼是不是企業(yè)管理服務(wù)里面、其他企業(yè)管理服務(wù)
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2021-05-11
老師你好,軟件企業(yè)開發(fā)并銷售軟件,提供安裝服務(wù),享受即征即退那部分是增值稅稅負(fù)率超過3%的部分,那報稅是是不是得進(jìn)行收入?yún)^(qū)分
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2021-05-21
我是小規(guī)模納稅人,收到技術(shù)服務(wù)收入,是境外進(jìn)來的收入,直接結(jié)匯到賬上的,是不是免征增值稅啊? 沒有開發(fā)票出去的,這個免征增值稅賬務(wù)怎么寫啊
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2018-06-26
老師,我想請問一下,小規(guī)模納稅人開專票開一個點(diǎn)的收入,那這個收入在增值稅的申報表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
預(yù)繳增值稅如果是工程施工就按2%預(yù)繳,如果是簡易征收的工程勞務(wù)就按3%預(yù)繳呢?是不是這樣理解
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2021-10-12
小規(guī)模差額征稅的企業(yè) 申報增值稅填附表一時 應(yīng)稅行為扣除額計算和應(yīng)稅行為計稅銷售額計算兩個都是含稅價對嗎
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2018-06-20
外貿(mào)出口企業(yè)如何填寫增值稅附表2呢?第25行一直有余額是怎么回事?另外出口退稅的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)要如何處理?收到退稅后如何處理?
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2019-06-29
你好,我想咨詢一下,我們公司是人力資源公司,做的是差額征稅。如果我們開一張發(fā)票,金額是10000其中,9000元是代替客戶給員工發(fā)的工資和社???,剩下的1000元是管理費(fèi)用,按照5%差額征稅,賬款未到賬,會計做賬科目該怎么做?
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2019-04-18
21年開的公司,當(dāng)時已經(jīng)簽過三方協(xié)議了。因?yàn)橐恢睕]有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說要把銀行賬戶注銷掉,等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費(fèi)不動戶費(fèi)用太高。如果注銷的話,稅務(wù)那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個是記管理費(fèi)還是法人往來? 謝謝
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2023-07-05
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時候:借管理費(fèi) 袋銀行。之前上繳。借管理費(fèi) 袋銀行
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2019-04-19
我上個月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
3萬元以下免征增值稅,附征要交嗎?
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2019-04-07
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
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2023-05-16
出口退稅管理申報中征收率是指出口貨物對應(yīng)的商品代碼的征收率還是指開出的普通發(fā)票上寫的0稅率
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2021-04-24
如果企業(yè)購買保本型理財產(chǎn)品,投資收益需要交增值稅嗎?
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2018-02-07
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個人賬戶,做分紅,還用交個人所得稅嗎?
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2019-04-13
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價為79100元,舊產(chǎn)品作價20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
移動通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
1/1932
2019-06-12