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老師,我們有筆貨款沒(méi)有收回來(lái),所以采取了法律手段,律師費(fèi)發(fā)票給我們寄過(guò)來(lái)了。幾萬(wàn)的增值稅發(fā)票, 老師請(qǐng)問(wèn)這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是做管理費(fèi)用辦公費(fèi)嗎??? 發(fā)票可以抵扣吧?
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2020-07-08
為了維修車(chē)間生產(chǎn)用的焊機(jī),買(mǎi)了一些需要修理的焊機(jī)配件,應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用維修費(fèi)嗎?對(duì)方還開(kāi)了增值稅專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
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2019-10-28
5.某公司共有職工500名,其中生產(chǎn)工人為400名,管理人員為100名。2020年12月份,該公司向職工發(fā)放自產(chǎn)產(chǎn)品作為福利,每人發(fā)放-一臺(tái)。該產(chǎn)品的計(jì)稅價(jià)格為100元,增值稅稅率為13%。不考慮其他因素,該 公司因該事項(xiàng)而計(jì)入管理費(fèi)用的金額為( ) 元。
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2022-05-20
一般納稅人出租的不動(dòng)產(chǎn)系2016年4月30日前取得,選擇簡(jiǎn)易,計(jì)稅辦法征收率為5%,那么在不動(dòng)產(chǎn)所在地預(yù)繳的征收率為多少?
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2019-10-16
老師好,我們是一般納稅人,采用簡(jiǎn)易征收,現(xiàn)開(kāi)專(zhuān)票,賬務(wù)處理怎么做?
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2019-05-30
大華公司為一般納稅人,12月10日 購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生產(chǎn)設(shè)備A設(shè)備,增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為300000元,增值稅稅率為13%,增值稅稅額為39000元,支付的裝卸費(fèi)為1500元,款項(xiàng)已通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付,安裝設(shè)備時(shí)領(lǐng)用原材料一一批,其賬面成本為2500元,應(yīng)支付安裝工人薪酬3000元。12月31日完工投入使用。該設(shè)備預(yù)計(jì)使用豐限為10豐,預(yù)計(jì)凈殘值為2000元,采用豐限平均法計(jì)提折舊。 要求:根據(jù)上逃業(yè)務(wù)編制下列會(huì)計(jì)分錄。 (1)假定不考慮其他相笑稅費(fèi),請(qǐng)寫(xiě)出購(gòu)入A設(shè)備的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 (2)請(qǐng)計(jì)算第一豐的折舊額,拜寫(xiě)出相笑會(huì)計(jì)分錄。
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2020-06-15
老師好,A公司臺(tái)舊車(chē)是以前沒(méi)有入賬,也沒(méi)有原始單據(jù)發(fā)票的,也無(wú)法評(píng)估?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出售開(kāi)出發(fā)票,A公司那臺(tái)舊車(chē)轉(zhuǎn)讓合同價(jià)格是8000元,但開(kāi)具發(fā)票是10000元,如何從頭到尾做出來(lái)的分錄是正確的呢?可以幫忙寫(xiě)一下分錄嗎?可以只做這樣的分錄嗎:借:其他應(yīng)收款 10000 貸:管理費(fèi)用 8849.56 (10000/1.13) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1150.44(10000/1.13*0.13); 等收到貨款:借:銀行存款 8000 借:營(yíng)業(yè)外支出2000 貸:其他應(yīng)收款 10000
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2019-10-11
江西順豐2016年10月份為順豐快遞公司收件,應(yīng)收取服務(wù)費(fèi)200000元,已開(kāi)具完稅發(fā)票,增值稅率3%;2016年11月,順豐快遞公司匯入江西順豐公司銀行存款196000元,差額4000元為代付運(yùn)雜費(fèi)。請(qǐng)根據(jù)這筆業(yè)務(wù)填制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄 老師幫我看哈 開(kāi)發(fā)票,借:應(yīng)收賬款200000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入194174.76 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅5825.24,收到款,借:銀行存款196000 管理費(fèi)用4000 貸:應(yīng)收賬款200000 是否正確?
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2016-11-10
收到航天信息的技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票330元。收到時(shí):借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi)330 貸:銀行存款330 下月抵稅的時(shí)候: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅-減免稅款 330 貸:營(yíng)業(yè)外收入 330 對(duì)嗎
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2017-05-05
(1)收款單位在辦妥委托收款手續(xù)后,根據(jù)銀行蓋章退回的回單聯(lián)作會(huì)計(jì)分錄如下: 借;應(yīng)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (2)付款單位收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)的付款通知單及其證明單據(jù)同意付款后:3天內(nèi)付款 借:管理費(fèi)用-電費(fèi) 貸:銀行存款 (3)收款單位收到銀行轉(zhuǎn)來(lái)收款通知單后: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款,請(qǐng)問(wèn)委托收款是這樣做的嗎
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2016-04-26
我們是小規(guī)模納稅人,客戶問(wèn)我們是一般征收還是簡(jiǎn)易征收
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2016-05-11
開(kāi)一家貿(mào)易公司小規(guī)模的 用核定征收的還是查賬征收的好?
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2018-11-09
購(gòu)入金稅盤(pán)和報(bào)稅盤(pán)時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 抵減稅額是直接在購(gòu)買(mǎi)完做賬嗎?還是要在納稅申報(bào)時(shí)候抵減
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2019-08-21
有費(fèi)用我沒(méi)有拿到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,我先編制分錄 比如是借:管理費(fèi)用100 , 貸 :現(xiàn)金 100; 現(xiàn)在拿到專(zhuān)用發(fā)票了 我可以編制 分錄借:管理費(fèi)用 17(紅字),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 17沖減嗎
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2018-01-28
小規(guī)模物業(yè)管理收取停車(chē)管理服務(wù)費(fèi),不開(kāi)票收入也要交稅吧
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2019-08-22
就是做稅控盤(pán)的技術(shù)維護(hù)費(fèi),分錄這樣做,有問(wèn)題嗎?借:管理費(fèi)用——服務(wù)費(fèi)貸:庫(kù)存現(xiàn)金 抵扣的時(shí)候再做,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:營(yíng)業(yè)外收入,可以嗎
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2017-06-01
老師您好!購(gòu)稅控盤(pán)及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)可以全額抵扣,抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅額)890.00 貸:管理費(fèi)用330.00 營(yíng)業(yè)外收入490.00可以嗎?不走遞延收益科目可以嗎?
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2016-06-23
老師請(qǐng)問(wèn)融資租賃車(chē)子的分錄這樣有問(wèn)題嗎 2、支付保證金 借:其他應(yīng)收款-融資租賃保證金 287098元 貸:銀行存款?287098元?3、支付租金和利息 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款(本金+利息)30570元 貸:銀行存款?30570元 4、收到發(fā)票后 借:管理費(fèi)用-融資租賃費(fèi)用 27053.1元 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?3516.9元?貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款30570元
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2020-12-07
老師們,本公司是一般納稅人,去年買(mǎi)的稅盤(pán)做的憑證是借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng),貸現(xiàn)金,后來(lái)才知道這樣是錯(cuò)誤的。咨詢(xún)后給的建議是那借其他應(yīng)收款其他480,貸應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)480。管理費(fèi)用辦公費(fèi)480,其他應(yīng)收款其他480。應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)紅字480,管理費(fèi)用紅字480。這樣是可以的是嗎。我沒(méi)學(xué)過(guò)財(cái)務(wù),很多我都不是很懂。
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2020-07-06
老師,河道工程管理費(fèi),之前都沒(méi)交過(guò),地稅專(zhuān)管員讓補(bǔ)交,怎么個(gè)補(bǔ)交法,地稅稅種里沒(méi)核定呀?
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2016-09-28