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老師,請問云南省企業(yè)招用建檔立卡戶人口稅收優(yōu)惠政策是可以抵扣多少的增值稅?
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2023-04-27
網(wǎng)絡(luò)科技公司的稅率及稅收優(yōu)惠,有哪些,比如:增值稅,企業(yè)所得稅,或者還有哪些政策
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2022-02-27
增值稅未達(dá)起征點填的是增值稅表未達(dá)起征點免稅稅額嗎?
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2019-10-15
收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
上期繳稅1000元,上期計提借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應(yīng)交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
老師 你看看這道題,我倒算不過來了。4月10日公司行政人員的費用共233000元,行政部員工工資160000,行政部辦公設(shè)備的折舊費44000元,行政部差旅費給21000(均使用現(xiàn)金),辦公費8000元均用銀行支付。編會計分錄。我做的分錄是:借管理部門-職工工資160000,管理費用-折舊費44000 管理費用-差旅費21000貸:庫存現(xiàn)金225000然后再借:管理費用-辦公費8000貸:銀行存款8000老師我這么做分錄怎么不對呢?問題是我碰到過好幾次,為什么貸方再結(jié)轉(zhuǎn)過來呢。
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2021-03-19
0399 1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
1.該公司增值稅一般納稅人,增值稅稅率是13%,所得稅稅率是25%,存貨采用實際成本法計價。2020年度發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1))購入原材料一批,價款100..000元,增值稅13.000元,用銀行存款支付,材料已驗收入庫。(2)分配應(yīng)支付的職工薪酬225.000元,其中,生產(chǎn)人員工資198.750元,車間管理人員工資12.000元,行政管理部門人員工資14.250元。(3)預(yù)收客戶購買產(chǎn)品的貨款375.000元,存入銀行。(5)本月銷售庫存商品一批,價款 5,000000元,增值稅650,000元,款項已收存銀行。結(jié)轉(zhuǎn)已銷售庫存商品的成本100,500元。 要求:做出下列會計處理。 (1)將各損益類賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)至“本年利潤”賬戶。 (2)將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)至“利潤分配一 -未分配利潤”明細(xì)賬。 (3)計算并結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交所得稅。
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2022-06-16
請問建筑行業(yè),差額征稅財稅政策是幾號呢
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2022-03-29
物業(yè)公司收的水費比交的水費少怎么入賬,尤其是增值稅的處理上,我們是差額征稅
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2019-04-11
1.企業(yè)原材料收發(fā)采用計劃成本法進(jìn)行核算,用銀行存款購入原材料一批,實際買價29500元,增值稅進(jìn)項稅額3835元,計劃成本為29 750元,材料已驗收入庫。
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2020-12-14
老師,我們公司承包了1樓至11樓的業(yè)務(wù),每月收客戶的物業(yè)管理費、代攤水、電費、停車管理費,清潔費,場地租金,開出增值稅精通發(fā)票,報務(wù)名稱就寫以上名稱,但是要在開票系統(tǒng)設(shè)置才行,這幾個收費項目的編碼應(yīng)該是什么?稅率應(yīng)該是多少?
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2016-07-27
企業(yè)12月份財產(chǎn)清查中發(fā)現(xiàn)下列情況增值稅略。1.盤虧甲材料1000千克,單位成本40元2.盤盈鼎材料500千克,單位成本50元。3.產(chǎn)成品倉庫發(fā)現(xiàn)毀損A產(chǎn)品500件,每件實際成本100元。對上述清查結(jié)果,經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后處理如下。甲材料300千克屬倉庫管理人員失職造成,應(yīng)由其賠償。另外700千克屬管理制度不健全造成,列管理費用處理。丙材料盤盈是由于計算不準(zhǔn)造成。作沖減管理費用處理A產(chǎn)品毀損屬于以外事故造成保險公司同意賠償3萬元。凈損失按規(guī)定予以轉(zhuǎn)銷。會計分錄 ?
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2020-07-03
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進(jìn)行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進(jìn)項稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營醫(yī)療體檢機(jī)構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個行業(yè)是不是可以申請免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
企業(yè)增值稅一般項目應(yīng)納稅額為負(fù),銷售舊房簡易征收項目應(yīng)納稅額為正,需要繳稅嗎?
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2021-08-23
老師:公司收到縣政府補(bǔ)助款,這個是征稅還是不征稅?
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2019-04-30
公司去年9月份購買的稅控盤,因為是小微企業(yè)也沒有超過增值稅起征點,就一直沒有抵減過,它是可以跨年留抵嗎?
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2019-04-10
免交工會規(guī)定免征增值稅的小微企業(yè),這句話什么意思?
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2019-02-28
小規(guī)模汽車銷售、房產(chǎn)租賃企業(yè),增值稅的起征額是多少
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2019-04-19
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