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稅法說(shuō)的轉(zhuǎn)讓股權(quán)征收增值稅,又說(shuō)轉(zhuǎn)讓長(zhǎng)期股權(quán)投資不征增值稅,這個(gè)怎么區(qū)分?轉(zhuǎn)讓什么樣股權(quán)需要繳納增值稅,什么樣的不需要?
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2021-08-22
老師 如果申報(bào)增值稅時(shí) 稅務(wù)局生成的增值稅時(shí)16.84 而我們開(kāi)發(fā)票的增值稅是16.83 實(shí)際繳款16.84 這樣導(dǎo)致賬上不平 差異0.01 要怎么處理呢
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2024-05-13
固定資產(chǎn)都是可抵扣增值稅的,但是算上增值稅求原值之后,再折舊,資產(chǎn)負(fù)債表就不平了。這該怎么辦呢?補(bǔ)在資產(chǎn)負(fù)債表的哪里呢?
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2020-08-25
老師,我們是小規(guī)模納稅人。之前開(kāi)具發(fā)票計(jì)提的應(yīng)交增值稅,在季報(bào)時(shí)因不超30萬(wàn),免交增值稅。我該將之前計(jì)提的應(yīng)交增值稅怎么辦?
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2020-07-16
步驟1 無(wú)形資產(chǎn) 為什么是賬面價(jià)值500 而不是公允價(jià)值600 非同一控制下的不是按照公允價(jià)值嗎? 為什么存貨是按照100公允價(jià)入賬的
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2016-12-21
企業(yè)增值稅某月進(jìn)項(xiàng)很少,增項(xiàng)多,增值稅申報(bào)后的后續(xù)月份進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)很多但銷項(xiàng)又沒(méi)多少,這時(shí)累計(jì)來(lái)看多繳納的增值稅會(huì)返還嗎?
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2023-02-09
不是公司的車,辦理加油卡,可以對(duì)公轉(zhuǎn)帳,讓對(duì)方開(kāi)具增值稅專用發(fā)票? 那開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,增值稅普通發(fā)票,有哪些具體的區(qū)別?
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2021-07-28
第三條,收入按產(chǎn)品的公允價(jià)值確定。假如我打包賣,其中一個(gè)產(chǎn)品售價(jià)比公允價(jià)值小,可在收入做賬的時(shí)候,我還要按公允價(jià)值做賬?
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2020-07-20
老師這個(gè)問(wèn)題,當(dāng)月向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的增值稅,怎么是3+4+5的增值稅?不是小規(guī)模納稅人月銷售額不足10萬(wàn)元,不繳納增值稅嗎?
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2020-07-16
單位是屬于混合銷售的。銷售設(shè)備和安裝設(shè)備,以前是一起交增值稅,現(xiàn)在2017是不是可以分開(kāi)來(lái)開(kāi)???開(kāi)設(shè)備增值稅和安裝增值稅的?。?/span>
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2017-07-05
對(duì)月銷售額10萬(wàn)元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅,印花稅免嗎?如果是代開(kāi)專票,增值稅部分是不免的,印花稅免嗎?
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2020-04-11
就是上個(gè)季度填錯(cuò)表格誤交了增值稅,應(yīng)該是免稅的,這季度增值稅已經(jīng)扣款了,抵減了上個(gè)季度多繳納的增值稅,會(huì)計(jì)分錄如何做?
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2017-07-13
答案說(shuō)的無(wú)形資產(chǎn)攤余成本與減值無(wú)關(guān)。減值以后,會(huì)計(jì)上以后計(jì)算攤銷不是以(原價(jià)-以前攤銷-減值)為基礎(chǔ)了嗎。怎么理解它說(shuō)的無(wú)關(guān)
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2021-08-13
某公司發(fā)行的債券面值為1000元,市值為970元,票面利率為10%,期限為10年,發(fā)行成本為債券市值的5%,公司稅率為33%。計(jì)算該單項(xiàng)資本成本。
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2023-06-30
為什么交易性金融資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“公允價(jià)值變動(dòng)損益”,其他債券投資的公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入“其他綜合收益”
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2024-06-20
小規(guī)模納稅人,買賣股票有盈利,要交的增值稅,應(yīng)交稅費(fèi)—轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,這個(gè)在增值稅申報(bào)表填在哪個(gè)表的哪一欄哪一列?
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2022-01-09
甲公司2009年6月20日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500萬(wàn)元,增值稅額為85萬(wàn)元,發(fā)生了相關(guān)的運(yùn)雜費(fèi)為100萬(wàn)元(不考慮運(yùn)費(fèi)抵扣增值稅的因素)該項(xiàng)資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為0,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,2010年末,公司發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)資產(chǎn)有減值跡象,該項(xiàng)資產(chǎn)的公允價(jià)值為310萬(wàn)元,處置費(fèi)用為10萬(wàn)元,預(yù)計(jì)持續(xù)使用該項(xiàng)資產(chǎn)的未來(lái)現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為280元,該項(xiàng)設(shè)備2010年應(yīng)計(jì)提的減值為多少? 這個(gè)分錄過(guò)程 求解
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2020-05-25
這個(gè)月增值稅留抵了2000,地稅上的增值稅附加怎么報(bào)稅,直接填寫0嗎?
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2017-04-01
怎么交啊?按照售價(jià)×0.02計(jì)算增值稅嗎?已經(jīng)抵扣的增值稅粗用再調(diào)出吧
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2019-12-12
本月增值稅是下月交 但本月應(yīng)該把增值稅對(duì)應(yīng)的附加稅計(jì)提出來(lái)吧
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2019-01-30