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營改增后,建筑業(yè)企業(yè)所得稅怎么計算?
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2017-07-10
之前商戶聯(lián)營扣點作為商場管理費一直是依據(jù)不動產(chǎn)經(jīng)營租賃10%來核算增值稅,現(xiàn)在我想按照其他生活管理服務6%來核算,這樣更改增值稅申報表到時候申報是否能通過?增值稅申報只顯示不動產(chǎn)租賃項
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2019-02-09
老師,您好,我們企業(yè)是營改增小規(guī)模納稅人,上月開具了10.3萬的技術服務費普通發(fā)票,這個月報稅的話增值稅是3000元,還可以通過增加成本費用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
之前購買金稅盤 第一步:借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 第二步:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額)43.44貸:管理費用43.44(43.44是稅額,之前不知道可以全額) 第三步:現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅(減免稅額)借方期末余額有43.44,改怎么處理,謝謝!
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2019-10-12
現(xiàn)在增值稅附加稅是按季申報的。我們單位在我2月份新改為按季申報增值稅附加稅,我看到地稅待辦事項還有附加稅,我就點擊申報了,出來一個稅費認定期限的提示,我在查詢里找到了新申報的附加稅,請問還需要作廢嗎?
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2017-02-13
假如月末有已交增值稅稅金100,進項稅額80,銷項稅額200,那么月末結轉時借:應交稅費-應交增值稅(銷) 200 貸:應交稅費-應交增值稅(進) 80 應交稅費-應交增值稅(已交稅金)100 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅 20同時:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)20 應交稅費-應交增值稅(未交增值稅) 20是這樣嗎?
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2018-07-23
月末結轉稅費的時候結轉的是增值稅進項稅 還是結轉的增值稅銷-進在結轉應該稅費-未交增值稅。還是增值稅銷結轉 增值稅進結轉
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2017-07-26
每月末結轉增值稅時,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 那個轉出未交增值稅的余額一直會在的是嗎,到了年底,轉出未交增值稅的余額就是當年應付增值稅的金額是吧
3/1825
2017-04-22
補繳增值稅需要補計提增值稅嗎?補提加補繳增值稅如何做分錄
3/1805
2021-05-07
老師,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉出未交增值稅怎么處理?
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2020-07-21
請問一下,已經(jīng)裝訂好的記賬憑證(財務軟件記賬打印出來的記賬憑證),需要更改科目,怎么操作呀?是稅務局讓我們更改的。是用于出口退稅的增值稅進項稅額明細科目,應該用什么科目?。?我用的是:應交稅費-應交增值稅-進項稅額,稅局說不是進項稅,要我改正,也不告訴我怎么改。
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2021-04-08
代扣代繳增值稅。中方付外方。合同金額1060(含增值稅金額),實際付對方多少?若是付1060,再替他繳增值稅60,后期抵進項稅,沒問題。但不還是外方?jīng)]有繳稅,他多得了嘛。為啥?若是付1000,再替他繳增值稅60,沒問題。憑啥60后期中方還可以抵進項稅,這不還是沒繳稅嘛。為啥?盼回,謝謝~
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2022-04-05
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計加總的增值稅第三個月月末一次性轉入應交增值稅 轉出未交增值稅中,然后把應交增值稅 轉出未交增值稅轉入應交增值稅,未交增值稅中呢?第四個月就直接繳納,做賬借:應交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
飲食服務業(yè)營改增地稅發(fā)票能延時嗎
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2016-04-22
制造企業(yè)兼營的租賃業(yè)務是營改增嗎
1/407
2015-10-30
營改增后的技術咨詢費要交印花稅嗎?
1/1045
2015-10-04
營改增發(fā)票可不可以附銷貨勞務清單
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2015-10-16
一般納稅人營改增稅負分析表怎樣填
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2017-02-13
2016年營改增一般納稅人什么時間確定
1/469
2016-04-06
請問營改增后 建筑施工分包賬務處理
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2016-07-27