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原本的分錄是借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費 3565.52 應(yīng)交稅費-增值稅-進項稅額 570.48 貸:應(yīng)付賬款 4136 現(xiàn)在進項稅額要轉(zhuǎn)出 怎么做啊
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2019-02-13
銷售收入8800318.13 業(yè)務(wù)招待費實際1175 匯算清繳A105000賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額應(yīng)該怎么填寫老師
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2020-05-08
老師,我們本年利潤是負30萬,不交企業(yè)所得稅,但業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增3000,還需要調(diào)嗎?還是下年再調(diào)。
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2019-12-29
公司的餐飲發(fā)票計入業(yè)務(wù)招待費是不是既可計入管理費用,也可計入銷售費用
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2017-08-17
業(yè)務(wù)招待費稅會差異,匯算時調(diào)整交納企業(yè)所得稅入何進行賬務(wù)處理
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2019-06-07
買購物卡送客戶 分錄直接這樣就可以把 借:預(yù)付賬款 3000元 貸:銀行存款 3000元 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 3000元 貸:預(yù)付賬款 3000元
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2022-01-17
寫下面的會計分錄 分錄不用寫數(shù)字 直接借XX 貸XX 就行 1 出口產(chǎn)品不予免征 退稅稅額計入產(chǎn)品銷售成本 2 出口貨物應(yīng)退稅確認 3 支付廣告費 4 計提固定資產(chǎn)累計折舊 5 攤銷無形資產(chǎn) 6 確認沖床盤盈收益 7 管理部門購買電熱板 8 管理部門收到業(yè)務(wù)招待費結(jié)算票據(jù) 款項尚未支付 9 申請辦理銀行匯票 10 支付辦理銀行匯票手續(xù)費 11 支付律師咨詢費{計入辦公費} 12 材料分類匯總并結(jié)轉(zhuǎn)入庫 13 結(jié)轉(zhuǎn)本月領(lǐng)用材料成本及成本差異 14 存貨清查 發(fā)現(xiàn)盤虧 15 存貨盤虧審批處理 16 結(jié)轉(zhuǎn)員二代扣款項
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2020-06-11
您好老師,我想咨詢下年度匯算清繳,不需要調(diào)節(jié)工資,業(yè)務(wù)招待費,或者福利費,還需要把附表填寫上嗎
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2022-03-04
老師,匯算清繳的時候,營業(yè)收入66萬,業(yè)務(wù)招待費1.6萬納稅調(diào)整金額應(yīng)該填多少正確?
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2020-04-20
郭老師 一般企業(yè)所得稅匯算納稅調(diào)整 職工福利費*14% 工會我們不涉及 業(yè)務(wù)招待費調(diào)整 還有沒票的支出調(diào)增 別的還有什么需要調(diào)整的嗎
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2024-03-13
上年發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費賬載金額超過稅收金額,匯算清繳時,按照稅收金額做了納稅調(diào)整,并交納了所得稅,現(xiàn)在如何做納稅調(diào)增的會計分錄
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2019-06-03
業(yè)務(wù)招待費是管理費用下面的二級科目還是銷售費用下的二級科目還是兩者都有
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2017-03-24
銷售人員報銷的業(yè)務(wù)招待費進管理費用還是銷售費用科目?
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2016-10-08
老師好,我們公司是醫(yī)療器械公司,業(yè)務(wù)招待費做賬時,有記入銷售費用的、有記入有管理費用的,請問哪部分可以稅前扣除啊,管理費用部分是不能扣除么?我們賬目其他的費用也基本都在管理費用,是不能扣除么?記入銷售費用的不多,謝謝老師!
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2019-08-30
老師問一下匯算清繳納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費,那么國稅申報系統(tǒng)的財務(wù)報表中的年報要作相應(yīng)的調(diào)整嗎?還是年報是納稅調(diào)增業(yè)務(wù)招待費以前的數(shù)據(jù)?
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2019-08-24
老師,所得稅清算表A105000的業(yè)務(wù)招待費的稅收金額是灰色不能填數(shù),怎么辦
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2019-05-22
下列交易或事項中,應(yīng)記入“管理費用”科目的有(??)。 A.未使用的機器設(shè)備計提的折舊 B.企業(yè)合并以外方式取得的長期股權(quán)投資發(fā)生的直接相關(guān)費用 C.業(yè)務(wù)招待費 D.廣告費
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2024-04-16
老師,,稅務(wù)局打電話說是業(yè)務(wù)招待費少核定了,,填制納稅調(diào)整表怎么保存不了呢
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2016-06-17
匯算清繳的時候,業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增稅額的話,公司企業(yè)所得稅是虧損的,調(diào)整的稅額可以沖減虧損嗎
1/1651
2017-09-01
江蘇省某企業(yè)上年賬戶利潤為2350萬元,調(diào)整項目如下:該企業(yè)為解決子女入學(xué)問題,直接向某學(xué)校捐款15萬元;該企業(yè)年營業(yè)收入額為2000萬元,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費用為15萬元。請計算該企業(yè)上年應(yīng)納企業(yè)所得稅稅額。
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2022-05-28