A方案的投資額為120萬元,建設(shè)期為2年,經(jīng)營期為8年,最終
殘值為20萬元,每年可獲得銷售收入40萬元,發(fā)生總成本為15
萬元。
B方案的投資額為110萬元,無建設(shè)期,經(jīng)營期為8年,最終殘值
10萬元,每年的稅后利潤為8.8萬元。
折舊采用直線法,企業(yè)所得稅率為25%。
計算A、B兩個方案的現(xiàn)金凈流量。
1/2146
2022-10-17
去年繳納企業(yè)所得稅時,借方把應(yīng)交稅費寫成了所得稅費用了,今年怎么調(diào)賬
1/363
2023-03-09
上半年預(yù)交了企業(yè)所得稅,結(jié)果下半年虧損了很多,預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦?
1/2901
2018-11-03
根據(jù)企業(yè)所得稅法的規(guī)定,下列關(guān)于境外所得抵免限額表述正確的有(?。?。
A.超過抵免限額的部分,可以在當年的次年起連續(xù)5個年度內(nèi)抵免
B.居民企業(yè)來源于中國境外的應(yīng)稅所得,已經(jīng)繳納的所得稅稅額,可在抵免限額內(nèi)抵免
C.居民企業(yè)以間接持股方式持有外國企業(yè)10%以上股份,外國企業(yè)在境外實際繳納的所得稅稅額中屬于該項所得負擔的部分,可以作為該居民企業(yè)的可抵免境外所得稅稅額
D.抵免企業(yè)所得稅稅額時,應(yīng)當提供中國境外稅務(wù)機關(guān)出具的稅款所屬年度的有關(guān)納稅憑證
E.抵免限額是指來源于境外的所得根據(jù)我國企業(yè)所得稅法規(guī)定計算的應(yīng)納稅額
ABDE
居民企業(yè)以間接持股
能否通俗易懂的解釋下
1/599
2022-12-14
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
5/687
2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠遠大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
1/941
2017-05-18
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。
“本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
3/1689
2022-04-07
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
1/868
2019-05-07
年,小張獲得工資5600元/月,加班工資200元/月,差旅費律貼200
元月,12月獲得全年一次性獎金1000元。小張需為其首套房支付房貸,每月支付房
貸利息1200元符合條件的專項附加扣除信息均已申報提交。在不考慮專項扣除時20×9
年全年小張需要交納的個稅是()元(綜合所得全年應(yīng)納稅所得額在36000元以
內(nèi)的部分,適用稅率3,速算扣除數(shù)0應(yīng)納稅所得額3600元至1400元的部分
適用稅率10%,速算扣除數(shù)2520)
A.9640
B.9400
C7240
D.7000
2/1819
2020-07-28
以前年度損益調(diào)整,調(diào)整得所得稅在所得稅匯算申報表里,填寫到哪里?
2/1511
2021-04-15
老師好.每年5月30號之前企業(yè)所得稅匯算清繳,補交的企業(yè)所得稅 1.借 所得稅 100 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅100 2 借 以前年度損益調(diào)整100 貸 應(yīng)交企業(yè)所得稅100 哪個正確 謝謝
1/1110
2019-10-05
老師你好!查賬征收企業(yè),第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業(yè)所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅453
1/824
2019-06-25
16年賬套還沒結(jié)賬 17年做16年匯算清繳交了所得稅 現(xiàn)在在16年的賬套里做計提匯算的所得稅可以嗎
1/579
2017-06-16
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
2/41
2022-05-17
企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額根據(jù)什么填寫,怎么填寫
1/2149
2020-04-21
老師企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表的股東表填的是注冊公司章程的投資比例還是19年投入的比列,公司去年成立的。怎么填
1/414
2020-05-21
老師,請問利潤表里面的利潤總額3568,計算的所得稅費用892是我這個季度要交的所得稅嗎,然后企業(yè)所得稅報表里面反應(yīng)出來的就是減彌補以前年度虧損3568,實際利潤額為0,本期應(yīng)納稅額0,那我這個季度的所得稅實際交不交呢
2/637
2019-07-07
老師,我想問下申報21年居民企業(yè)所得稅年度納稅申報里基礎(chǔ)信息資產(chǎn)總額的平均值該怎么填寫
2/291
2022-03-14
你好老師,我上年度虧損,這個季度盈利了,季度所得稅申報是不是可以直接彌補以前年度虧損?還是按這個季度的盈利預(yù)繳所得稅,等到明年匯算清繳時再彌補?
1/557
2019-04-11
你好,我公司是新開的,這幾個月都是0報稅的,沒有做帳,要怎樣填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表
1/477
2020-01-07
拖動下方圖標至桌面,學(xué)習(xí)聽課更方便