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老師,我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車,不給錢,去年沒有做分錄,今年怎么做分錄呢,要調(diào)增以前年度損益嗎?去年所得稅我還沒有申報(bào),老師,如果這個(gè)我想做在去年,分錄怎么寫
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2023-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金收入牽扯到2019年的所得稅匯繳嗎?
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2020-02-24
年報(bào)就是企業(yè)所得稅清算匯繳嗎?
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2015-04-14
老師第一個(gè)季度交了所得稅,后面三個(gè)季度都是虧損??傮w全年虧損,那所得稅應(yīng)該如何處理?
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2016-12-20
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的
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2019-04-15
老師,我是剛剛問那個(gè)調(diào)整以前年度賬的人,我調(diào)了之后會(huì)對以前年的的所得稅也有影響啦,那所得稅這塊我要不要做什么處理?
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2016-06-28
老師您好,請教一下,本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄?我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅,增值稅修改的以前年度增值稅的主表,所得稅修改的匯算清繳的所得稅表,今年交的稅款和滯納金,怎么做賬
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2021-11-10
如果涉及以前年度損益調(diào)整,需要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是修改上年度企業(yè)所得稅報(bào)表還是在本年度所得稅匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)繳呀 要交滯納金嗎
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2020-12-07
老師,我現(xiàn)在在進(jìn)行2022年企業(yè)所得稅的2季度季報(bào),調(diào)增了21年的企業(yè)所得稅匯算清繳,補(bǔ)交21年企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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2022-07-08
老師,如果公司今年的應(yīng)納稅所得額為100萬,明年第一季度的應(yīng)納稅所得額為20萬,那計(jì)算明年企業(yè)所得稅是按5 %的稅率還是10%的?
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2019-10-23
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12
老師您好,請問企業(yè)所得稅季報(bào)可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?還是得預(yù)交所得稅呢?
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2022-04-09
請問一下。河南企業(yè)所得稅申報(bào)如何彌補(bǔ)以前年度虧損
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2022-04-19
請教一下,沒有做上一年度所得稅匯算,先申報(bào)本年度第一季度所得稅,無法享受彌補(bǔ)上一年度虧損。如果上一年度是虧損,本年度第一季度是盈利,本年度第一季度申報(bào)后,待上一年度所得稅匯算清繳完,還可以修改本年度第一季度的所得稅報(bào)表嗎?
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2022-04-20
稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會(huì)導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思?
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2022-03-18
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額,但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
2018年初交納2017年度所得稅額,2017年度未計(jì)提,2018年度匯算清交,年度納稅申報(bào)表(A)交納所得稅請問應(yīng)填在哪欄?
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2019-05-25
小微企業(yè)所得稅匯算清繳的減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表怎么填寫,2019年的所得有15萬,那減免所得應(yīng)該怎么填呢?
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2020-07-22