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稅前彌補(bǔ)以前年度虧損會導(dǎo)致當(dāng)期所得稅費(fèi)用減少,遞延所得稅費(fèi)用增加。能否詳細(xì)解釋下這句話什么意思?
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2022-03-18
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)是從哪里獲得的?
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2024-01-09
2023年12月份沒有銷售額,但是我想把9-12月計(jì)提的工資和折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本 可以嗎? 因?yàn)榻刂沟?2月份的利潤大,年度所得稅匯算清繳了 要交企業(yè)所得稅。
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2024-05-25
老師,想問下2020.3季度 多提了8萬的所得稅。2021年1月調(diào)整過來的話。會計(jì)分錄要怎么作?還要調(diào)到以前年度損益嗎?
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2021-05-13
老師,年報(bào)中第33行多繳的所得稅作分錄后放在幾月份的憑證里
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2016-05-10
企業(yè)年金如何征收個(gè)人所得稅
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2015-08-18
請問老師,本年利潤是直接轉(zhuǎn)利潤未分,還是交完所得稅再轉(zhuǎn)?
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2015-11-25
老師好,我們是第一次申報(bào)企業(yè)所得稅年度申報(bào),現(xiàn)在公司沒有任何收入,所有的稅報(bào)都是零申報(bào),那我的企業(yè)所得稅年申報(bào)只填寫它所提示的必填項(xiàng)行嗎?
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2015-05-14
您好老師! 大概情況是這樣 2019年公司虧損 1.8W 公司還是別人經(jīng)營 2020年公司虧損12.8W 3月左右法定代表人變更把公司買過來 6月份左右代賬接手 2021年1月份開始接了 2020年代賬的數(shù)據(jù)虧損,現(xiàn)有利潤已經(jīng)可以完全彌補(bǔ)以前年度虧損,并要交所得稅,但是賬上沒有體現(xiàn)2019年的虧損1.8W,現(xiàn)在要怎么補(bǔ)分錄調(diào)整? 以前年度增加費(fèi)用 減少利潤 不太確定怎么調(diào)整
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2021-07-08
請問年報(bào)多交了所得稅,還要申請抵扣嗎?不能直接填嗎?
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2016-05-18
所得稅實(shí)行季度預(yù)繳,如果企業(yè)1至3季度未預(yù)繳,在4季度將全年的一次性預(yù)繳,會對1至3收滯納金嗎?
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2021-03-29
填所得稅表的彌補(bǔ)以前年度虧損這項(xiàng),這個(gè)數(shù)據(jù)去哪里找?
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2021-01-15
老師,我公司去年底掛了一輛其他公司過戶來的小車,不給錢,去年沒有做分錄,今年怎么做分錄呢,要調(diào)增以前年度損益嗎?去年所得稅我還沒有申報(bào),老師,如果這個(gè)我想做在去年,分錄怎么寫
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2023-05-12
全年一次性獎(jiǎng)金收入牽扯到2019年的所得稅匯繳嗎?
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2020-02-24
年報(bào)就是企業(yè)所得稅清算匯繳嗎?
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2015-04-14
老師第一個(gè)季度交了所得稅,后面三個(gè)季度都是虧損??傮w全年虧損,那所得稅應(yīng)該如何處理?
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2016-12-20
年報(bào)所得稅 資產(chǎn)總額怎么計(jì)算的
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2019-04-15
老師,我是剛剛問那個(gè)調(diào)整以前年度賬的人,我調(diào)了之后會對以前年的的所得稅也有影響啦,那所得稅這塊我要不要做什么處理?
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2016-06-28
老師您好,請教一下,本年繳納上年的所得稅應(yīng)該填在。年報(bào)的哪一欄?我現(xiàn)在在做年度的匯算清繳報(bào)表
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2022-03-22
河公司適用的所得稅稅率為 25%。 2×22 年發(fā)生了 500 萬元廣告費(fèi)支出,發(fā)生 時(shí)已作為銷售費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定, 該類支出不超過當(dāng)年銷售收入 15%的部分允許當(dāng)期稅前扣除, 超過部分允許向以后年度結(jié)轉(zhuǎn)稅前扣除。 2×22 年實(shí)現(xiàn)銷售收入 3750 萬元, 日后期間發(fā)生銷售退回 250 萬 元。則下列關(guān)于廣告費(fèi)支出的所得稅處理,正確的是( )。 A.不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) B.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 6.25 萬元 C.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 15.625 萬元 D.確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 125 萬元
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2023-01-12