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老師,去年12月份沒有計提企業(yè)所得稅,2022年交的是2021年度的企業(yè)所得稅,這個憑證怎樣處理
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2022-02-03
去年多繳納1000的企業(yè)所得稅,抵了今年的所得稅,就是今年繳納11000,實際只繳納10000,怎么做分錄
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2020-01-14
請問一般納稅人核定征收企業(yè)也就是B類,申報企業(yè)所得稅是累計報稅嗎?就是每個季度累計,年末最后一個季度申報的話就是填全年的數(shù)對嗎?
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2019-05-07
老師 年報利潤表的所得稅費用應(yīng)該加上四季度所交所得稅吧? 還是按照19年12月利潤表填?。?/span>
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2020-05-12
老師,企業(yè)所得稅不得在稅前扣除,但是我在2018年匯算清繳的時候有企業(yè)所得稅,那我在2019年匯算清繳的時候,上次所交的企業(yè)所得稅該做什么處理?
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2019-05-28
2019年補交2018年所得稅分錄是不是這樣的? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 繳納所得稅時 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款/現(xiàn)金
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2019-06-04
請問老師,2018年利潤總額1300萬,因產(chǎn)品質(zhì)保金増加遞延所得稅資產(chǎn)125萬,因固定資產(chǎn)折舊轉(zhuǎn)回遞延所得稅負(fù)債50萬,所得稅稅率25%,問本年應(yīng)交所得稅多少?
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2019-08-23
4.某公司現(xiàn)有A、B兩個項目可以做投資,預(yù)計A投資項目在 第一年年末獲得凈收益200000元,第二年年末將會獲得250000元,第三年年末將會獲得400 000元;預(yù)計B項目于第二年年末開始每年會有450 000元的收益,共計2年。假設(shè)投資者要求的回報 率為8%。 要求:使用終值判斷該如何做投資決策。
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2023-10-15
借方 有所得稅費用 貸方也有所得稅費用 這兩個不用抵消嗎? 如果不抵消 貸方所得稅費用怎么處理?題目; 2×16年應(yīng)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)=140×25%=35(萬元)借:遞延所得稅資產(chǎn)                35 貸:所得稅費用                  35⑥2×16年應(yīng)交所得稅=(5 030-600/5×6/12×50%+140)×25%=1285(萬元)借:所得稅費用                 1285 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅           1285
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2018-09-18
2014年匯算清繳,補扣的所得稅,做到2015年5月份的賬目中, 借:所得稅費用300貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300, 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅300 貸:銀行存款300 已結(jié)界轉(zhuǎn)到本年利潤中,是用借:本年利潤300,貸:所得稅費用300, 請問2016年只改這兩步分錄 借;以前年度損益調(diào)整300 貸;所得稅費用 300 借;利潤分配-未分配利潤300 貸以前年度損益調(diào)整300
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2016-03-19
關(guān)于企業(yè)所得稅的問題 前年的收入和費用基本持平 所以去年繳的企業(yè)所得稅很少。去年有幾個項目是年底一次性付款給我們 而費用產(chǎn)生在今年 這樣就導(dǎo)致去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于費用 會產(chǎn)生很多的企業(yè)所得稅 老板覺得繳這么多所得稅很冤 因為收入的錢其實今年都要花出去的 有沒有辦法可以調(diào)整賬務(wù)讓少交所得稅?
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2017-05-18
老師,請問,企業(yè)工商年檢的報表中,企業(yè)所得稅,是2018年實際繳納的金額,還是根據(jù)2018年利潤計算得出的所得稅金額?
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2019-04-16
老師,星美電器的實操第61題中,12月31日所得稅費用結(jié)轉(zhuǎn)的分錄:借 本年利潤,貸所得稅費用。我覺得應(yīng)該是:借利潤分配——未分配利潤,貸所得稅費用。 “本年利潤”科目最后形成利潤總額,是計算所得稅的依據(jù)。所以,所得稅費用不應(yīng)該用”本年利潤”來處理?
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2022-04-07
老師,我們五月申報的個稅有好幾個五千的,真實的,現(xiàn)在稅所讓我們寫說明,這個該怎么寫,咱們學(xué)堂有模板嗎?
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2020-07-10
老師,小規(guī)模小微企業(yè)(查賬征收),我現(xiàn)在填寫年報,發(fā)現(xiàn)我上一年度最后一個季度算企業(yè)所得稅時用減去所得稅后的利潤金額計算了要繳納的所得稅,現(xiàn)在報年報少算的所得稅要怎么處理呢?要補交所得稅嗎?
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2020-04-09
老師,麻煩給看下去年多預(yù)繳的企業(yè)所得稅。今年這樣調(diào)整可以嗎?借:應(yīng)交稅費--多繳所得稅100 貸:以前年度損益調(diào)整100 借:以前年度損益調(diào)整100 貸:利潤分配-未分配利潤100 2.預(yù)提所得稅: 借:所得稅費用150 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150 3.實際交稅: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅150 貸:應(yīng)交稅費-多繳所得稅100 銀行存款50
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2019-06-11
企業(yè)所得稅計提是分錄是 借所得稅 貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 上繳時 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時 借本年利潤 貸所得稅
1/1018
2020-01-16
開藥店的,給別人開普通發(fā)票,每月額度是30000,這月開了36000,這個稅收是按一個季度不要超過90000免稅,還是必須每月都要控制在30000以內(nèi)??
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2018-11-23
2、根據(jù)個人所得稅法律制度的規(guī)定,在中國境內(nèi)無住所但取得所得的下列外籍個人中,屬于居民納稅人的是(?。?。 A、?M國甲,在華工作5個月 B、?N國乙,2019年1月10日入境,2019年5月10日離境 C、?X國丙,2019年10月1日入境,2021年1月1日離境,其間臨時離境28天 D、?Y國丁,2019年8月1日入境,2020年3月1日離境,其間臨時離境100天 老師不明白
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2020-04-22
老師,我們公司應(yīng)交企業(yè)所得稅借方有余額,可能是因為前幾年在沒計提的情況下直接做交了稅,我現(xiàn)在想把它平掉,可以做到以前年度損益調(diào)整這個科目里面嗎?
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2022-05-17
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