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為其他公司承擔(dān)了費(fèi)用取得的增值稅專用發(fā)票能否抵扣
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2015-12-17
我們單位從外單位獲取的增值稅專用發(fā)票不認(rèn)證不抵扣直接進(jìn)入費(fèi)用行嗎
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2019-12-02
機(jī)票開的增值稅專用發(fā)票是不是只能做費(fèi)用?
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2019-02-17
費(fèi)用類的增值稅專用發(fā)票可以跨年認(rèn)證抵扣嗎
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2017-12-15
去年11月新辦的小規(guī)模企業(yè),11月稅務(wù)代開了一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,然后就沒有其他任何的成本費(fèi)用發(fā)票,這個(gè)賬要怎么做,季度報(bào)表和年度報(bào)表以及納稅申報(bào)要怎么做?
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2022-04-15
支付與工程有關(guān)的其他費(fèi)用95000元,未取得增值稅專用發(fā)票
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2022-05-06
增值稅專用發(fā)票不能抵扣,只能做費(fèi)用,但是這張發(fā)票是附在憑證后面呢,還是裝訂在抵扣聯(lián)里
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2018-04-24
老師,出差的租車費(fèi)用,怎么做賬,開的增值稅專用發(fā)票
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2020-05-25
元,貨物底蘊(yùn)我國入關(guān)前發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和其他費(fèi)用共計(jì)為10萬元。貨物報(bào)關(guān)后 化妝品進(jìn)口的關(guān)稅稅率20%,增值稅稅率為13%,消費(fèi)稅稅率15%) (1)計(jì)算完稅價(jià)格是多少? (2)計(jì)算關(guān)稅是多少? (3)計(jì)算增值稅是多少? (4)計(jì)算消費(fèi)稅是多少?
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2021-12-13
世京股份有限公司為增值稅一般納稅人,是一家化工企業(yè),適用的增值稅稅率為13%。2018-2022年發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),請(qǐng)同學(xué)們進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。 1. 該公司是在2018年由小張、小王和小李分別出資1000000元,2000000元和 3 000000元成立。
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2022-06-20
1.進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的票必須是增值稅專用發(fā)票嗎?2.建筑安裝企業(yè)老工程項(xiàng)目要開智能化工程款增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要開票的話是按簡易征收3%,還是11%或17%?可否先開票,后備案?3.省內(nèi)異地老工程給對(duì)方開工程款票如何開?
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2016-06-13
老師問下“應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅”和“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅”使用時(shí)有什么區(qū)別?
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2019-11-06
現(xiàn)在營改增后,計(jì)提文化建設(shè)事業(yè)費(fèi)走什么科目,還走管理費(fèi)用嗎,還是營業(yè)稅金及附加
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2016-07-01
甲公司是一家化妝品生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人,本年中秋節(jié)將至,甲公司將自產(chǎn)的特制高級(jí)化妝品(假設(shè)此種高檔化妝品不對(duì)外銷售,且無市場同類產(chǎn)晶價(jià)格)作為福利發(fā)放給職工。此批高檔化妝品的成本為 850 萬元(若采用成本控制,可以將成本降至765 萬元),成本利潤率為 5%,常費(fèi)稅稅率 15%。請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行鈉稅籌劃。
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2021-01-11
老師,我想咨詢下金融資產(chǎn)里面其他債券投資發(fā)生減值了,為什么是借:信用減值損失,貸:其他綜合收益-信用減值準(zhǔn)備,信用減值損失屬于損益類科目(期末結(jié)轉(zhuǎn)所有者權(quán)益減少未分配利潤),其他綜合收益屬于權(quán)益類科目(貸方表示增加),最后變成了所有者權(quán)益一增一減沒有變化呀?貸方不應(yīng)該減少其他債券投資成本嗎?
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2020-04-13
研發(fā)支出費(fèi)用化和資本化怎么區(qū)分,這道題是怎么看出來的?
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2018-10-23
受托給客戶開發(fā)軟件,發(fā)生的人工費(fèi)等費(fèi)用應(yīng)計(jì)入研發(fā)支出費(fèi)用化支出還是資本化支出?若資本化支出會(huì)形成無形資產(chǎn)嗎?
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2018-08-02
老師:請(qǐng)教下, 一般借款利息資本化, 在計(jì)算加權(quán)平均數(shù)和資本化率的時(shí)候怎么一會(huì)用全年的期間算, 一會(huì)用資本化期間算
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2020-05-06
公司為增值稅一般納稅人,專門從事認(rèn)證服務(wù),本年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入53萬元(含增值稅)。 (2)購進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營用設(shè)備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額10萬元、增值稅額1.3萬元。支付運(yùn)輸費(fèi)用,取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅0.09萬元。 (3)購進(jìn)一批辦公用品,取得的增值稅普通發(fā)票上注明金額1萬元、增值稅額0.13萬元。 (4)支付廣告服務(wù)費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額3萬元、增值稅0.18萬元。 (5)銷售2006年12月購進(jìn)的一臺(tái)設(shè)備,售價(jià)為2.06萬元。 上述增值稅專用發(fā)票當(dāng)月均已通過認(rèn)證。 要求:計(jì)算B公司本年7月應(yīng)納增值稅額 可以有詳細(xì)過程嗎
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2021-03-23
老師 新成立的餐飲公司,核定稅種是:企業(yè)所得稅、文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)、增值稅(商業(yè)16%、17%)、增值稅(專業(yè)技術(shù)服務(wù)費(fèi));現(xiàn)在開展業(yè)務(wù),我需要增加:印花稅、營業(yè)稅金嗎,除了這個(gè),還需要加哪些稅種啊
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2019-05-14