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已計(jì)提但未繳納的稅金及附加,在企業(yè)年度申報(bào)表中按帳面填寫?還是需要調(diào)增?如果調(diào)增要如何填寫,填寫哪張表?
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2023-04-27
一般納稅人有簡易增收部分,簡易增收部分預(yù)交的稅款是否還是填寫納稅申報(bào)表附表四中的預(yù)征繳納稅款里面,
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2019-02-22
小規(guī)模納稅人,增值稅納稅申報(bào)表,其中未開票收入應(yīng)該填在申報(bào)表的幾行幾列呢?
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2022-02-23
賬面收入比申報(bào)表少1分,賬面增值稅比申報(bào)表多1分,下個月做賬時,分錄怎么調(diào)
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2019-10-22
老師工業(yè)企業(yè)的實(shí)操浩博電子里的增值稅納稅申報(bào)表填了小微企業(yè)免稅銷售額40000元,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這個免稅額4萬元不用填這個表的嗎
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2016-12-10
你好 我們是小規(guī)模納稅人 二季度總共開票收入是2000 開票稅率是0 我要申報(bào)增值稅的時候 1、增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表這張表不填吧 /2、《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》在哪里填列呢 分享:?微信
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2020-07-11
請問 7月份認(rèn)證的出口退稅發(fā)票,增值稅申報(bào)表填在哪幾欄?8月正好申報(bào)出口退稅,是否需要一塊填28欄,還是等9月份報(bào)8月份稅 的時候再填28欄
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2020-08-11
老師你好,“深圳快學(xué)貿(mào)易有限公司”報(bào)稅增值稅時,符表一錯誤提示如圖:(見附圖上傳),但是我的符表四沒有錯呀(見附圖)
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2020-12-30
請問老師,計(jì)提社保的附件是工資表還是社保申報(bào)表
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2022-11-21
防偽稅控服務(wù)費(fèi)填主表23行及附表四怎申報(bào)失敗呢。
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2020-07-11
老師,我們企業(yè)是免稅企業(yè),申報(bào)增值稅報(bào)表時,免稅銷售額那一欄必須填嗎?銷售額、銷項(xiàng)稅額在附表一里填完后,為什么只有銷售額在主表中自動生成,而銷項(xiàng)稅額沒在主表反映出來?
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2019-09-09
老師,我們是簡易計(jì)稅的,稅控盤維護(hù)費(fèi)840元,我填上去了,沒有收入沒有增值稅銷項(xiàng)稅額,我填上到附表四和減免稅申報(bào)表上面,怎么不反應(yīng)到主表上面,還是應(yīng)該手動填到主表23行
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2019-07-08
老師,上月有個招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺勾選了不抵扣,那報(bào)增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請問, 2018年8月,對方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計(jì)8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報(bào)稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時填0呢?
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2019-07-10
老師,我這次是第一次申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表。對于填表內(nèi)容信息不懂。請問有沒有視頻交我們第一步需要怎么做?接下來做什么的講解課程?及對相關(guān)詞匯進(jìn)行的名詞解釋?
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2017-11-08
我1月份有筆出口貨物,我1月做了銷售收入,2月申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表的時候也做了。我現(xiàn)在申請出口退稅,進(jìn)系統(tǒng)有個所屬期 我填了1月份去稅務(wù)局,稅務(wù)局說所屬期不對 說我所屬期應(yīng)該是8月份
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2019-09-06
老師,我想問下申報(bào)增值稅時候,如何檢查增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)有沒有問題?
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2020-04-11
小規(guī)模裝修公司,今年3月份剛成立的。本月第一次做增值稅申報(bào)。按照開票的金額填寫了增值稅納稅申報(bào)表,填寫的銷售額不超過9萬元,那我們是不是享受小微企業(yè)的免稅服務(wù)了呢?是不是不用交納增值稅了?
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2017-07-13
一季度小規(guī)模納稅人,3%減按1%開票申報(bào)時,是不是只要填寫主表、附表和減免表就可以,那個附表一不要填寫,對嗎?
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2022-04-11