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老師,在填增值稅申報時,本月沒有銷項(xiàng),首次購買的稅盤費(fèi)用可以不做處理,等到下個月有銷項(xiàng)再填入申報表中呢?
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2016-06-30
老師,您好,請問增值稅申報提示系統(tǒng)檢測到您未獲取申報表期初數(shù)據(jù),是怎么回事?更新了也還是不行
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2020-07-01
公司購買了保本型的理財產(chǎn)品,獲得了收益,申報增值稅時,怎么填申報表?
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2018-09-05
老師,你好。我18年的一筆銷售忘記退稅了。2019年要轉(zhuǎn)成內(nèi)銷。現(xiàn)在要增值稅申報。不懂得申報。要怎么填寫。很急。因?yàn)槭撬鶎倨?月份就要申報?,F(xiàn)在要改七月份的申報表。忘老師給予急回復(fù)。謝謝
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2020-01-11
老師,上個月認(rèn)證了,但是申報增值稅沒提數(shù),我下個月可以在申報表上期已認(rèn)證本期抵扣欄把上月未抵扣的數(shù)補(bǔ)上嗎
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2021-06-02
增值稅納稅申報表收入必須和所得稅報表一致嗎,不一致不能申報嗎,還是跟稅局溝通一下就行
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2018-05-29
我是小規(guī)模 6月份申報增值稅 季報 小于30萬 需要填報 增值稅減免稅明細(xì)表嗎?我只填報了主表
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2019-08-13
財務(wù)報表網(wǎng)上申報的時候,不小心把該寫到期末余額的數(shù)字寫到了年初余額上,且已經(jīng)申報了,增值稅報表就無法0申報了,現(xiàn)在的情況下該怎么調(diào)整增值稅報表申報才能成功呢?
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2017-08-15
老師,上月有個招待費(fèi)的發(fā)票收到專票,我在確認(rèn)平臺勾選了不抵扣,那報增值稅附表二“認(rèn)證相符本期未抵扣”中就是這張發(fā)票的數(shù)據(jù),在下一行“其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”這欄要填這張發(fā)票的金額和稅額嗎?
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2021-05-10
老師好,請問, 2018年8月,對方公司給我公司開租賃費(fèi)的專票,多開了一張,合計8000元。我發(fā)現(xiàn)后次月給他退回去了。讓他沖紅。但是對方說,由于他們經(jīng)常的有作廢、沖紅發(fā)票,已經(jīng)引起稅局關(guān)注了。讓我把這張票自己抵扣用了。 我沒敢。 直到今天,在進(jìn)項(xiàng)管理軟件里 依然能看到這張票在里面, 1.這張票是多開的,是不屬于我們的費(fèi)用,發(fā)票也早已經(jīng)退回了,對方又不愿意沖紅,我能把這張票選擇“不抵扣勾選”處理嗎? 如果選擇“不抵扣勾選”,這張票的數(shù)據(jù)會傳到增值稅附表2 里面嗎?
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2020-05-19
公司是新成立的,當(dāng)月購置了480的稅控維護(hù)費(fèi),由于沒有銷項(xiàng),現(xiàn)在報稅需要在增值稅附表四和主表抵減的地方填上480還暫時填0呢?
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2019-07-10
《增值稅納稅申報表附列資料一》中 開具其他發(fā)票的銷售額是什么意思?未開具發(fā)票的銷售額是什么意思?
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2019-01-07
建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,三季度沒有超過30萬,增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料需要填寫嗎?
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2019-10-21
老師,您好! 請問 出口退稅業(yè)務(wù) 未開票收入 在 增值稅及附加稅費(fèi)申報表(一般納稅人適用)填寫在哪一行?
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2023-11-15
申報增值稅,附表二里面報稅旅客進(jìn)項(xiàng),里面的金額欄是含稅的還是不含稅金額 ,金額后面就是稅額欄目
1/2688
2020-01-08
增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人使用)附列資料中的本期發(fā)生額怎么計算? 如何判斷有沒有差額征收?
1/2685
2019-12-28
小規(guī)模納稅人第一次季報,發(fā)現(xiàn)沒有增值稅申報表正常嗎,可以不申報增值稅嗎
1/716
2021-04-07
納稅人已申報營業(yè)稅未開票的收入補(bǔ)開增值稅發(fā)票后,如何填報增值稅申報表?
1/1616
2017-01-05
一般納稅人每個月要報國稅里的增值稅,地稅里的附加稅和個稅,印花稅。季度的時候申報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,及企業(yè)所得稅。是這樣嗎?
1/481
2018-06-15
老師請問一般納稅人出租廠房在申報增值稅的時候,銷項(xiàng)發(fā)票采集,征稅項(xiàng)目選擇應(yīng)稅服務(wù),然后自動會帶到附表三,但是主表怎么沒有?
3/631
2021-06-07