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老師我公司是小規(guī)模農(nóng)業(yè)種植企業(yè),這個(gè)月有6972元的免稅收入,有11,065.85元的上稅銷(xiāo)售額,可現(xiàn)在增值稅申報(bào)表老是沒(méi)填對(duì),能幫我看看哪里不對(duì)嗎?
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2020-04-17
老師,我現(xiàn)在查了下,之前7月份的時(shí)候我們的收購(gòu)發(fā)票的收入算在增值稅申報(bào)表的免稅收入里了,然后導(dǎo)致我的增值稅申報(bào)表的收入和企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表金額不一致,我現(xiàn)在要報(bào)11月份的賬要在哪個(gè)表上調(diào)整
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2020-12-04
增值稅申報(bào)表,增值稅稅額填的526.5(因稅報(bào)表計(jì)算公式導(dǎo)致多填0.1),實(shí)際開(kāi)票稅額526.4,這個(gè)怎么調(diào)賬面會(huì)計(jì)分錄小規(guī)模
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2019-07-10
差旅費(fèi)計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是不是填在增值稅申報(bào)表二中的8b和10欄,份數(shù)和稅額填,金額需要填嗎?我之前沒(méi)填,填的話填啥?我只填了份數(shù)和稅額,這樣對(duì)嗎
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2020-11-15
公司是小規(guī)模公司,然后上個(gè)季度沒(méi)有銷(xiāo)售收入,申報(bào)稅的時(shí)候,增值稅申報(bào)表是不是所有的空格都是填0
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2018-07-03
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶在稅務(wù)局代開(kāi)了專票,并且在稅務(wù)大廳已經(jīng)繳納了增值稅以及城建稅,請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)增值稅申報(bào)表時(shí)怎么填寫(xiě),填上去會(huì)有稅金出來(lái)提示扣款,但是我已經(jīng)在大廳繳納了稅款
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2023-01-03
小規(guī)模企業(yè)開(kāi)的普通機(jī)打發(fā)票在季度申報(bào)的時(shí)候要在增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模適用)里填寫(xiě)嘛
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2015-10-10
在建工程買(mǎi)入建設(shè)材料,取得16%增值稅專用發(fā)票,做賬的時(shí)候借 應(yīng)交稅金-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,還是借 應(yīng)交稅金 增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?當(dāng)月申報(bào)的時(shí)候,怎么填報(bào)增值稅申報(bào)表呢?
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2018-12-24
就是問(wèn)下您.這個(gè)表怎么填? 增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)(季度)這個(gè)表格
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2019-07-08
由于更改報(bào)表在稅局補(bǔ)交的往期增值稅稅款填在申報(bào)表的哪一欄?
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2021-08-13
老師,物流運(yùn)輸行業(yè)一般納稅人增值稅申報(bào)表中的營(yíng)改增稅負(fù)分析測(cè)算明細(xì)表怎么填
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2019-04-15
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人填報(bào)定期定額自行申報(bào)表的時(shí)候,附加稅不是根據(jù)增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)申報(bào)么
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2019-12-13
就是手工填寫(xiě)增值稅一般納稅人申報(bào)表零申報(bào) 都是零, 主表有哪些數(shù)據(jù)是自動(dòng)跳出來(lái)的
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2017-07-06
房地產(chǎn)企業(yè)增值稅申報(bào)表上的年終銷(xiāo)售額與所得稅申報(bào)表上的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是否相等
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2020-07-28
請(qǐng)問(wèn)老師收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū),進(jìn)項(xiàng)稅抵扣除了在增值稅申報(bào)表附表二中一、其他扣稅憑證 里填寫(xiě),還需要在四、其他 欄次填寫(xiě)嗎?
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2020-04-30
老師,麻煩問(wèn)一下,我們是小規(guī)模公司,這個(gè)月開(kāi)的有普票和專票,增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě),審核才能通過(guò),還有480元稅控設(shè)備抵扣
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2019-10-18
老師,公司有一些情況如下,公司是一般納稅人,是商貿(mào)類(lèi),去年6月開(kāi)錯(cuò)3%的稅率給客戶,應(yīng)是開(kāi)13%,當(dāng)時(shí)7月申報(bào)稅時(shí)客戶才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò),所以按照稅局工作人員的方法把開(kāi)錯(cuò)稅率的發(fā)票換算成13%的,填在未開(kāi)具發(fā)票那欄,使得增值稅申報(bào)表和月度統(tǒng)計(jì)表有一些出入,那我是按照申報(bào)表的數(shù)據(jù)對(duì)賬,還是以月度統(tǒng)計(jì)表來(lái)對(duì)賬?
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2021-03-22
請(qǐng)問(wèn)如果帳上的進(jìn)項(xiàng)稅額跟增值稅申報(bào)表的進(jìn)項(xiàng)稅額總數(shù)不一致,屬于歷史遺留問(wèn)題,需要怎么調(diào)賬嗎
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2021-04-19
1.出口貨物的進(jìn)項(xiàng)如何處理?要認(rèn)證嗎?認(rèn)證了在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),是直接抵扣的嗎2.出口貨物沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)收入要交增值稅嗎?在增值稅申報(bào)表中列出來(lái)嗎?哪個(gè)位置列出來(lái)?3.出口退稅,是退的什么稅?
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2019-03-21
有一小規(guī)模做汽車(chē)美容服務(wù)的客戶對(duì)公賬戶開(kāi)通了平安付電子支付服務(wù),他客戶來(lái)店里消費(fèi)通過(guò)平安付電子支付打錢(qián)到公司基本戶,但沒(méi)開(kāi)票出去,這種無(wú)票收入如何處理?在10月增值稅申報(bào)表哪里錄入
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2018-09-18