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個(gè)體戶申報(bào)季度增值稅,在增值所得稅表格中,填寫第11行的銷售總額后還顯示一個(gè)經(jīng)營(yíng)所得稅沒申報(bào),如何處理啊?
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2019-10-03
上月單位把運(yùn)輸車輛賣掉,在稅控盤開具4000價(jià)格增值稅581.2元,在申報(bào)增值稅時(shí)申報(bào)表有銷售收入這個(gè)怎么賬務(wù)處理
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2018-07-03
你好 老師 我們?cè)谏暾?qǐng)?zhí)顚懺鲋刀惲舻滞硕惿暾?qǐng)表時(shí) 營(yíng)業(yè)收入是填寫增值稅銷售額不包括出口免抵退銷售額對(duì)嗎?
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2023-03-14
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開為5個(gè)點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問下填寫12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問下,購(gòu)買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購(gòu)買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
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2022-05-31
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購(gòu)發(fā)票+入庫(kù)單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ,這樣造成報(bào)表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了,這個(gè)問題怎么解決呀?
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2018-12-06
各位老師,想問下,4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ,5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒有抵減,那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16
老師,小規(guī)模個(gè)體戶在增值稅申報(bào)表哪個(gè)欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
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2020-01-09
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問這個(gè)轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報(bào)5月的增值稅申報(bào)表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個(gè)時(shí)間的申報(bào)中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
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2022-06-06
老師 我是不是要在增值稅申報(bào)表上面填寫預(yù)繳的稅款,因?yàn)槲覀冾A(yù)繳了稅款,我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
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2020-05-20