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老師下載增值稅納稅申報(bào)實(shí)訓(xùn)資料表。在首頁(yè)先點(diǎn)哪里
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2018-08-22
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅申報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)第1欄是否是2+3欄之和
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2019-01-06
老師 請(qǐng)問(wèn)一下,申報(bào)表,增值稅主表中有一個(gè)“應(yīng)稅貨物銷售額”,為什么有的需要寫金額,有的不需要寫金額呢?請(qǐng)問(wèn)在什么情況下要寫,什么情況下不寫呢?
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2019-10-25
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個(gè)點(diǎn),錯(cuò)開為5個(gè)點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)表怎么填呢?是填在3個(gè)點(diǎn)的那一列,還是5個(gè)點(diǎn)的那一列呢
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2019-10-03
增值稅主表的第30欄(本期繳納上期上期應(yīng)納稅額),因?yàn)橐郧皶?huì)自動(dòng)跳動(dòng)數(shù)字出來(lái)就沒(méi)有去管它,但現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)需要手動(dòng)填寫,但有三個(gè)月的申報(bào)表上都沒(méi)有填寫這欄數(shù)字。我現(xiàn)在申報(bào)11月報(bào)表填寫第30欄時(shí),是填寫上期的納稅金額還是連著以前幾個(gè)月繳納稅額?
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2019-12-02
1-3月的財(cái)務(wù)報(bào)表看了下都沒(méi)有收入 之前的外賬在填增值稅納稅申報(bào)表的時(shí)候不含稅收入?yún)s填了10萬(wàn) 不明白這樣做的意思 既然沒(méi)收入不可以直接填0嗎
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2017-10-12
請(qǐng)問(wèn)有限合伙企業(yè)在哪個(gè)平臺(tái)進(jìn)行報(bào)稅?每個(gè)平臺(tái)都需要申報(bào)什么稅?
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2020-12-17
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報(bào)稅系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)的增值稅申報(bào)表,這個(gè)加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)月勾選了13336.55,這個(gè)2000.48咋來(lái)的呢
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2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報(bào)表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
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2021-08-31
填寫了增值稅申報(bào)表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯(cuò)了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
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2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請(qǐng)問(wèn)下填寫12月增值稅申報(bào)表的時(shí)候我打算申報(bào)無(wú)票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報(bào)1月份稅的時(shí)候我該如何填寫增值稅申報(bào)表呢?
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2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報(bào)表,請(qǐng)給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
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2020-12-04
老師,我增值稅申報(bào)表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報(bào)表那里要怎么報(bào) 是個(gè)體工商戶
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2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬(wàn) 本級(jí)應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額嗎?
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2019-12-27
為什么增值稅申報(bào)表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
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2020-07-14
老師,我問(wèn)下,購(gòu)買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會(huì)計(jì)分錄怎么做?增值稅申報(bào)表中怎么填?謝謝!
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2019-07-07
老師。4月購(gòu)買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報(bào)表上減免稅那一欄沒(méi)填。怎么辦
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2022-05-31
增值稅申報(bào)附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
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2019-09-24
公司的采購(gòu)發(fā)票+入庫(kù)單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ,這樣造成報(bào)表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報(bào)表上的數(shù)字不一致了,這個(gè)問(wèn)題怎么解決呀?
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2018-12-06
各位老師,想問(wèn)下,4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問(wèn)題 ,5月申報(bào)4月增值稅的時(shí)候沒(méi)有抵減,那做4月憑證的時(shí)候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),那做的賬和申報(bào)的增值稅申報(bào)表怎么樣才能對(duì)應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
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2019-05-16