国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

老師:這個增值稅納稅申報的實(shí)操為什么沒有附表5的?
7/408
2023-03-23
請問老師,增值稅申報表,請問第1欄是否是2+3欄之和
1/1543
2019-01-06
老師下載增值稅納稅申報實(shí)訓(xùn)資料表。在首頁先點(diǎn)哪里
1/2815
2018-08-22
小規(guī)模企業(yè),發(fā)票應(yīng)該是3個點(diǎn),錯開為5個點(diǎn),9月份開的發(fā)票,10月份申報增值稅的時候,請問納稅申報表怎么填呢?是填在3個點(diǎn)的那一列,還是5個點(diǎn)的那一列呢
1/521
2019-10-03
老師,我們企業(yè)是做組織考試培訓(xùn)的,是符合加計(jì)抵減政策的是嗎,但是我們報稅系統(tǒng)自動取數(shù)的增值稅申報表,這個加計(jì)抵減數(shù)是怎么算的呢,我的進(jìn)項(xiàng)稅額這個月勾選了13336.55,這個2000.48咋來的呢
1/175
2021-02-02
老師 麻煩您能不能給我發(fā)一份小規(guī)模和一般納稅人增值稅申報表電子版,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝您!
2/192
2021-08-31
填寫了增值稅申報表,這里的應(yīng)交稅費(fèi)25057.41元寫在貸方是不是寫錯了,25057.41是銷項(xiàng)稅,已交稅金是不是應(yīng)該寫在借方呀?
1/99
2019-03-21
老師,你好,我們公司是貿(mào)易公司且是一般納稅人,請問下填寫12月增值稅申報表的時候我打算申報無票收入上去,如果1月補(bǔ)開這張發(fā)票的話申報1月份稅的時候我該如何填寫增值稅申報表呢?
3/310
2020-01-02
一般納稅人最低稅負(fù)率怎么計(jì)算:下圖為某公司11月增值稅申報表,請給出計(jì)算方式12月需開票多少含稅銷售額達(dá)到年稅負(fù)率1%
1/289
2020-12-04
老師,我增值稅申報表那里顯示是未達(dá)到起征點(diǎn),不用交稅,那我自然人申報表那里要怎么報 是個體工商戶
1/199
2021-07-15
小規(guī)模本季銷售額合計(jì)超30萬 本級應(yīng)納稅額大于代開專票預(yù)繳稅額 代開專票沖紅未退的增值稅款 可以抵減本季度增值稅申報表上的應(yīng)納稅額嗎?
1/374
2019-12-27
為什么增值稅申報表中的查詢進(jìn)項(xiàng)稅額有紅字發(fā)票稅額?
2/926
2020-07-14
老師,我問下,購買的貨物用于銷售費(fèi)用了!會計(jì)分錄怎么做?增值稅申報表中怎么填?謝謝!
1/723
2019-07-07
老師。4月購買稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280,做了一筆借:減免稅280,貸:管理費(fèi)用。但增值稅申報表上減免稅那一欄沒填。怎么辦
1/191
2022-05-31
增值稅申報附表4 加計(jì)遞減 實(shí)際抵減額 填列 如果是 一直有留抵稅額
1/1676
2019-09-24
公司的采購發(fā)票+入庫單入賬形成進(jìn)項(xiàng)稅, 但是根據(jù)稅負(fù)每月交稅,所以認(rèn)證的時候進(jìn)項(xiàng)肯定是用不完了 ,這樣造成報表上有留抵稅額, 這樣就和增值稅申報表上的數(shù)字不一致了,這個問題怎么解決呀?
1/859
2018-12-06
各位老師,想問下,4月份開始的交通費(fèi)普通發(fā)票抵扣的問題 ,5月申報4月增值稅的時候沒有抵減,那做4月憑證的時候要把這部份交通費(fèi)金額計(jì)算進(jìn) 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng),那做的賬和申報的增值稅申報表怎么樣才能對應(yīng)的上,怎么樣才能保持 一致?
1/819
2019-05-16
老師,小規(guī)模個體戶在增值稅申報表哪個欄里填需要扣除的技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元呢?三年的技術(shù)維護(hù)稅在有上繳的稅款里可以一起扣除嗎?
1/375
2020-01-09
你好老師,公司19年,7月有2張,8~9月,有4張,的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,被稅局說是虛開發(fā)票,要求企業(yè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,請問這個轉(zhuǎn)出能在現(xiàn)在2022年6月申報5月的增值稅申報表這份表里面的14欄那里填這虛開的19年6張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票總稅額嗎?能在這個時間的申報中進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
1/142
2022-06-06
老師 我是不是要在增值稅申報表上面填寫預(yù)繳的稅款,因?yàn)槲覀冾A(yù)繳了稅款,我們是輔導(dǎo)期的一般納稅人
1/730
2020-05-20