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跨省建筑服務(wù)預(yù)繳的增值稅所得稅是不是后面正式申報(bào)的時(shí)候得手工填到附表里?
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2021-12-19
老師,小規(guī)模納稅人,季度沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表還需要填寫(xiě)嗎
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2022-01-07
增值稅納稅申報(bào)表中的本期預(yù)繳稅額,一定要填寫(xiě)的嘛?是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),小規(guī)模納稅,
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2018-10-08
我是個(gè)體工商戶 季度不含稅銷售額20萬(wàn) 我要怎么填這個(gè)增值稅納稅申報(bào)表 小規(guī)模
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2020-01-12
一般納稅人,為什么增值稅申報(bào)表(進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì))沒(méi)有自動(dòng)帶出數(shù)據(jù)?要自己動(dòng)手填嗎
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2021-10-13
一般納稅人申報(bào)增值稅時(shí)附列資料四填好保存后為什么不自動(dòng)生成主表28行數(shù)據(jù)
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2021-09-06
小規(guī)模納稅人開(kāi)了增值稅發(fā)票,但是沒(méi)有超過(guò)每季30萬(wàn)元的起征點(diǎn),怎么填寫(xiě)申報(bào)表
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2020-07-11
第二季度按照1%開(kāi)票,不含稅金額是8421.58,我怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,為什么24行有數(shù)字
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2020-07-14
老師,增值稅申報(bào),不需要填的表,我需要點(diǎn)開(kāi),數(shù)據(jù)都是0,點(diǎn)保存,是嗎,還是都不用點(diǎn)開(kāi)
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2021-01-04
老師,請(qǐng)教小規(guī)模納稅人,當(dāng)期既有代開(kāi)專票,又有普票,怎么填報(bào)增值稅小規(guī)模申報(bào)表?
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2019-07-15
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證成功,申報(bào)時(shí)增值稅附表(2)數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)也填不進(jìn)數(shù)字,怎么回事
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2022-05-08
一般納稅人,次月申報(bào)增值稅時(shí),預(yù)付卡發(fā)票數(shù)據(jù)是否需要在申報(bào)表上填列?如果申報(bào)表上未顯示預(yù)付卡發(fā)票金額,但開(kāi)票系統(tǒng)有此金額,如何申報(bào)?
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2021-05-25
小規(guī)模,開(kāi)專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷售額誤申報(bào)成免稅銷售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28