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老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤表上的本年收來填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購商品送客戶做視同銷售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來填
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2024-01-12
1、金稅盤490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅。現(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
老師 別人問我們公司說去年交了多少稅,是指企業(yè)所得稅嘛?還是只增值稅
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2016-11-08
老師,我是小白,我點(diǎn)報(bào)增值稅的時(shí)候,它出現(xiàn)了這個(gè),是不是要我填寫財(cái)務(wù)報(bào)表還是什么意思
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2019-06-14
老師,我想問下,小規(guī)模納稅人每個(gè)月有代開的專用發(fā)票,怎么申報(bào)增值稅,按季嗎?那前倆月怎么填申報(bào)表?
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2020-06-04
老師,你好!我剛接受的一個(gè)公司,剛查出來18年零申報(bào),開票開了29萬多,小規(guī)模增值稅申報(bào)表怎么填寫了
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2021-08-13
年底了,我要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是不是轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額在申報(bào)時(shí),是用手工填在增值稅申報(bào)的主表上嗎?
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2018-12-31
上個(gè)月都交5850元的增值稅,當(dāng)時(shí)申報(bào)表也在稅局大廳給改了,這個(gè)月申報(bào)多交的稅款在填在那一個(gè)欄次
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2017-09-01
報(bào)稅的時(shí)候增值稅納稅申報(bào)表提取不到附表一中銷項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)是怎么回事?附表一的數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫保存過了。
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2019-11-13
老師,我問下,我這個(gè)月申報(bào)3月份有20萬的未開票收入16%稅率,我4月份開16%的發(fā)票出支,我5月申報(bào)4月份的增值稅時(shí),那20萬16%的增值稅已經(jīng)在3月份里申報(bào)了,我申報(bào)4月份增值稅時(shí)如何填報(bào)表呢?
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2019-04-14
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫
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2019-10-14
增值稅報(bào)稅前幾個(gè)表格是不是不需要我填寫,只需要核對(duì)金額然后保存啊
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2019-12-05
本月開具促銷服務(wù)費(fèi),為什么在申報(bào)時(shí)附表三不填,提交申報(bào)時(shí)主表和附表三有問題,要強(qiáng)制申報(bào)才行。附表三填了之后,申報(bào)就通過了呢。我不是營改增企業(yè),按道理是不需要填附表三的
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2022-03-13
4月份支付了一筆稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元 報(bào)稅時(shí) 應(yīng)該怎么填寫 要在ZZ005增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫嗎
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2020-05-11
在紅字發(fā)票信息表里選擇紅字增值稅..填開,然后點(diǎn)購買方申請(qǐng),最下面的發(fā)票代碼填不起,是灰色的,怎么辦?
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2018-09-21
請(qǐng)問老師,我公司取得火車票,在填增值稅納稅申報(bào)表附列資料二時(shí),火車票的進(jìn)項(xiàng)稅填到8b一欄還是10欄?
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2019-07-08
老師,建筑業(yè)小規(guī)模納稅人,本季度銷售額579820.79元,請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)需要填寫哪幾個(gè)表,對(duì)應(yīng)填寫哪欄哪行?感謝
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2023-07-01