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增值稅申報(bào)表的主表上應(yīng)繳納增值稅是4493.12元 但是銀行回單上有兩個(gè)增值稅的加納金額
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2024-03-02
小規(guī)模,開(kāi)專票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
一般納稅人的城建稅和教育稅附加,是根據(jù)抵扣前還是抵扣后的增值稅上交
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2017-01-06
老師 我想問(wèn)一下我在填寫(xiě)個(gè)體工商戶增值稅申報(bào)表 銷(xiāo)售額未達(dá)到起征點(diǎn)還需要填寫(xiě)附表減免明細(xì)嗎 如果填寫(xiě)主表中應(yīng)納稅額和本期應(yīng)補(bǔ)退稅額是負(fù)數(shù)對(duì)嗎
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2020-10-08
老師,新小規(guī)模納稅人四季度只開(kāi)了20萬(wàn)普票,怎么申報(bào)報(bào)表,年度虧損,增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料(二),這個(gè)表填嗎
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2022-01-05
公司在2019年3月出口退稅申報(bào)時(shí),提示與納稅表2差-284484.68元。要怎么處理?(這個(gè)數(shù)字是2018年11月屬期填寫(xiě)在增值稅申報(bào)表附表2第18欄的數(shù)字)
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2019-03-14
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人第二季度開(kāi)票銷(xiāo)售收入是20萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)為什么填在“小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄”,而不填在“其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額欄”?2023年不免稅了呀?
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2023-07-12
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
一般納稅人在申報(bào)表里外省預(yù)繳增值稅 2萬(wàn),本月應(yīng)納稅額應(yīng)交1萬(wàn),這1萬(wàn)是9月份1到15號(hào)交,申報(bào)表這1萬(wàn)怎么填
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2017-08-28
老師,問(wèn)下,每個(gè)月申報(bào)增值稅是不是沒(méi)有特殊的情況,只要把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)那兩個(gè)表格填好,申報(bào)表就自動(dòng)生成,不用改的呀?
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2024-05-07
老師,我先填了增值納稅申報(bào)表,數(shù)據(jù)是,代開(kāi)專票+自開(kāi)共18053 42,然后普票是31413.58!填好了我也申報(bào)了,沒(méi)交費(fèi),我就去填附加稅,他就自動(dòng)生成啦,我就不知道怎么填了
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2019-07-02
老師,增值稅申報(bào)時(shí)提示應(yīng)同時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),報(bào)表申報(bào)在哪
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2019-04-16
企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)錯(cuò)誤如何撤銷(xiāo)申報(bào)重新申報(bào),不是增值稅報(bào)表
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2020-04-10
報(bào)增值稅時(shí),申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)增值稅有先后順序嗎
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2019-04-10
公司開(kāi)出去的技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅額,在增值稅報(bào)表上怎么填寫(xiě)
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2022-01-10
2018年匯算時(shí)調(diào)增了400萬(wàn)視同銷(xiāo)售收入,2019年才開(kāi)的發(fā)票申報(bào)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)19年的所得稅匯算是不是應(yīng)該收入直接調(diào)減400萬(wàn)?在哪一欄填寫(xiě)?這樣增值稅申報(bào)表和所得稅申報(bào)表的收入不匹配有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警?
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2020-04-29
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷(xiāo)售額誤申報(bào)成免稅銷(xiāo)售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車(chē)搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31