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進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證成功,申報(bào)時(shí)增值稅附表(2)數(shù)據(jù)沒(méi)有自動(dòng)跳出來(lái)也填不進(jìn)數(shù)字,怎么回事
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2022-05-08
小規(guī)模4到6月份季度申報(bào),含稅收入不超過(guò)30萬(wàn),稅率因?yàn)橐咔?%減按1%征收,欣慰收取不超30萬(wàn),不用交增值稅,但是增值稅報(bào)表怎么填都要填哪一欄
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2020-07-15
我公司有在建的不動(dòng)產(chǎn)取得的增值稅專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)請(qǐng)問(wèn)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率不一樣的,填納稅申報(bào)表五不動(dòng)產(chǎn)的帶抵扣金額要怎么分開(kāi)填呢?
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2019-04-29
老師,我們房地產(chǎn)公司開(kāi)始預(yù)收房款了,需要預(yù)交增值稅及附加?土地增值稅和企業(yè)所得稅? 這些稅申報(bào)時(shí)需要填哪些表格?怎么填?老師能詳細(xì)的給說(shuō)說(shuō)嗎?
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2022-04-26
你好,小規(guī)模納稅人,代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票兩份一份服務(wù)的一份商業(yè)的,在填增值稅申報(bào)表附列資料的時(shí)候第五格只填代開(kāi)服務(wù)的含稅收入金額嗎?
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2020-01-15
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)專(zhuān)票開(kāi)一個(gè)點(diǎn)的收入,那這個(gè)收入在增值稅的申報(bào)表里怎么填呢,是填在應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額(3%征收率)嗎
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2021-08-05
我司將庫(kù)存商品送給客戶(hù),成本80,售價(jià)100。應(yīng)如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄?視同銷(xiāo)售要確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入么?填寫(xiě)增值稅申報(bào)表,贈(zèng)送產(chǎn)生的增值稅應(yīng)填寫(xiě)在哪里?
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2019-08-21
1、金稅盤(pán)490及維修費(fèi)330共820元,全額抵扣,不需要認(rèn)證嗎? 2、820元是如果要抵扣,是填附表四--稅額抵減情況表(增值稅稅空系統(tǒng)專(zhuān)用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維修費(fèi)),是不是同時(shí)還要在填代碼的附表”增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表“再填一次, 3、如果這張表都填了會(huì)自動(dòng)生成在主表嗎?還是820元要手工填到主表?
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2017-12-14
你好老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和城建稅已預(yù)繳,申報(bào)表里如果填寫(xiě)所有預(yù)繳費(fèi)用,會(huì)顯示需要退稅,如果填寫(xiě)增值稅會(huì)顯示和已預(yù)繳不符
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2022-01-03
營(yíng)業(yè)外收入算入了增值稅申報(bào)表導(dǎo)致實(shí)際繳納比計(jì)提的多了
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2015-11-09
老師增值稅申報(bào)表里面的面的免抵退銷(xiāo)售額誤申報(bào)成免稅銷(xiāo)售額了,并且已申報(bào)已繳費(fèi),要怎么才能更正錯(cuò)誤?這會(huì)對(duì)企業(yè)產(chǎn)生哪些影響
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2019-09-09
老師 我公司汽車(chē)搖號(hào) 需要填報(bào)數(shù)據(jù),要求是單位2019年1月1日至2019年12月31日實(shí)際已繳納入庫(kù)的增值稅稅額(不含城建稅和教育費(fèi)附加)不扣除上年度退稅稅額。我有增值稅申報(bào)表 但是不知道填哪個(gè)數(shù)?請(qǐng)老師幫我看看!
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2020-06-28
交的金稅盤(pán)的維護(hù)費(fèi),那在增值稅申報(bào)表中是不是直接把數(shù)額減掉個(gè)體工商戶(hù)不需要交報(bào)表吧
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2017-03-31
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
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2021-06-28
老師小規(guī)模一個(gè)季度開(kāi)1個(gè)點(diǎn)不含稅收入9900.99,增值稅申報(bào)表增值申報(bào)?。?/span>
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2020-07-10
老師,我12月份申報(bào)11月份增值稅的時(shí)候,有份發(fā)票是員工福利稅費(fèi)2000多元,做了勾選不抵扣,但是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候不小心把2000多元填到附表二(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),導(dǎo)致當(dāng)月多交了2000多元的稅?,F(xiàn)在申報(bào)12月份的稅時(shí)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表上主表25和30蘭兩個(gè)數(shù)不一樣,相差了上期多交的2000多元稅費(fèi),現(xiàn)在不知道要不要修改,麻煩老師幫我看看。
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2022-01-04
老師,我們是一般納稅人公司,現(xiàn)在申報(bào)2023年第4季度的所得稅,本年累計(jì)收入是按利潤(rùn)表上的本年收來(lái)填嗎,因?yàn)槲以鲋刀惿陥?bào)表是收入和利潤(rùn)表的收入不一樣,11月份有做了一個(gè)外購(gòu)商品送客戶(hù)做視同銷(xiāo)售,變成增值稅申報(bào)表的收入會(huì)比利潤(rùn)表多,那所得稅申報(bào)的收入要按哪個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填
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2024-01-12
小規(guī)模,開(kāi)專(zhuān)票了,怎么申報(bào)啊 增值稅怎么申報(bào)呢 普票開(kāi)了1200免稅 專(zhuān)票開(kāi)了42483.5 老師幫我看看我填寫(xiě)的對(duì)不啊 附表一,用填寫(xiě)不
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2022-07-12
請(qǐng)教,我們公司剛成立不久,報(bào)增值稅點(diǎn)附表四跳出這個(gè)加計(jì)抵減政策的聲明,要填寫(xiě)嗎
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2019-07-05
異地預(yù)交增值稅,并且有留底稅費(fèi),附表四怎么填寫(xiě)
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2019-10-14