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2017年所得稅匯算清繳時(shí)我們公司納稅調(diào)增了25000元,調(diào)增后可彌補(bǔ)的虧損數(shù)-45000元,請(qǐng)問(wèn)在2018年5月的賬里要做怎樣的賬務(wù)處理嗎?
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2018-06-01
請(qǐng)問(wèn)收到所得稅匯算清繳退款怎么做賬務(wù)處理?需要調(diào)整相關(guān)年初財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
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2020-06-06
公司今年所得稅匯算清繳由于做了研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除退了所得稅,要怎么做賬務(wù)處理?
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2018-09-27
19年已經(jīng)記入管理費(fèi)用但當(dāng)時(shí)沒(méi)有發(fā)票,20年才取得發(fā)票,開票日期是4月份的,這個(gè)發(fā)票可以用嗎,在匯算清繳時(shí)還用調(diào)增這筆費(fèi)用嗎,還是直接可以扣除
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2020-04-27
1、19年做了暫估,匯算清繳之前取得發(fā)票,入賬沖紅,如果是損益類的,如之前暫估是借:管理費(fèi)用 貸:銀行 匯算清繳之后分錄應(yīng)該怎么做 2、19年沒(méi)有做暫估,匯算清繳之后取得19年的費(fèi)用發(fā)票,還可以入賬在19年嗎,匯算清繳需要調(diào)整嗎
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2020-05-16
老師,匯算清繳18年有虧損,今年19年有盈利,企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),會(huì)自動(dòng)扣減去年虧損部分嗎?還是得找稅管員走程序?
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2019-10-10
今年個(gè)人所得稅清算,居然要退稅930元給我,但我2019年我從未被繳過(guò)個(gè)稅,為什么個(gè)稅匯算清繳會(huì)退我930元?
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2020-06-04
我籌建期原來(lái)2016年填報(bào)匯算清繳這樣做對(duì)不對(duì)?會(huì)計(jì)賬管理費(fèi)用-開辦費(fèi)-50萬(wàn)(其中招待費(fèi)20萬(wàn)),財(cái)務(wù)費(fèi)用2萬(wàn),會(huì)計(jì)利潤(rùn)-52萬(wàn),匯算清繳填報(bào):納稅調(diào)增52萬(wàn),調(diào)整后所得為0,應(yīng)納稅所得額0.老師,2016年會(huì)計(jì)賬和匯算清繳已經(jīng)這樣做了,您就說(shuō)我這樣填報(bào)對(duì)不對(duì)?如果不對(duì),怎樣填報(bào)為好?
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2018-03-21
之前我問(wèn)的籌建期匯算清繳,我聽了課,總結(jié)以下,您看我說(shuō)的對(duì)嗎?1、籌建期如果會(huì)計(jì)計(jì)入長(zhǎng)期待攤-開辦費(fèi)科目的,不存在損益,匯算清繳可以全部0申報(bào),待有收入時(shí)一次性或者分3年一起計(jì)入損益。2、如果會(huì)計(jì)賬是放入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)科目,有損益,匯算清繳時(shí)不能顯示有虧損,需要把全部費(fèi)用納稅調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為零.3、2016年我是計(jì)入管理費(fèi)用-開辦費(fèi)中,匯算清繳利潤(rùn)顯示負(fù)數(shù),我就把管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用的數(shù)全部調(diào)增,應(yīng)納稅所得額為0.這樣可以吧?????
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2018-03-20
老師,是所有企業(yè)都要個(gè)人所得稅做匯算清繳嗎?具體該怎么做?
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2020-03-23
到了國(guó)家規(guī)定的時(shí)間5底之前清算企業(yè)所得稅,但是房地產(chǎn)企業(yè)有未完工的項(xiàng)目,怎么做企業(yè)匯算清繳呢?
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2018-05-30
我看了下應(yīng)交企業(yè)所得稅科目下有筆16 年計(jì)提的所得稅及在17年 計(jì)提和繳納16年匯算清繳的所得稅(企業(yè)所得稅科目有16年計(jì)提的余額)。那么我們?cè)?7年匯算清繳中的所得稅納稅情況表中需要填么?
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2018-03-14
請(qǐng)問(wèn)月初抄稅,什麼時(shí)候清卡?
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2022-01-06
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表,今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
3月未計(jì)提企業(yè)所得稅,4月繳納了19年第一季度的企業(yè)所得稅,和18年匯算清繳的企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在分錄要怎么做?
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2019-05-09
當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為負(fù)數(shù)時(shí),按個(gè)人所得稅法規(guī)定年底匯算清繳時(shí)多退少補(bǔ),應(yīng)表示為0;當(dāng)本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為大于零時(shí),本期預(yù)扣繳個(gè)人所得稅為計(jì)算扣繳金額。請(qǐng)問(wèn)公式如何設(shè)置?
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2019-10-20
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表本年度當(dāng)年境內(nèi)所得額為負(fù)數(shù),能彌補(bǔ)2020年第一季度的虧損嗎?
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2020-04-15
以前年度虧損可以可以彌補(bǔ)第一季度產(chǎn)生的企業(yè)所得稅嗎,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)現(xiàn)在還沒(méi)完成19年的匯算清繳,現(xiàn)在是否無(wú)法彌補(bǔ)?需要匯算清繳完后才能彌補(bǔ)?
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2020-04-22
老師您好,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳前取得發(fā)票計(jì)入去年的成本,多交的企業(yè)所得稅能退嗎?還有一個(gè)問(wèn)題就是,匯算清繳前取得的發(fā)票能計(jì)入去年的成本這一規(guī)定,在哪里能找到全文,麻煩老師幫忙找一下,謝謝老師
1/1023
2022-03-24
企業(yè)有幾個(gè)員工,現(xiàn)在都沒(méi)給交養(yǎng)老保險(xiǎn),工資都是3400元,報(bào)個(gè)人所得稅時(shí),扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少,扣除完還用交個(gè)人所得稅么
1/1840
2018-06-30