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有個(gè)企業(yè)籌建時(shí)吸收很多會(huì)員預(yù)存款,承諾會(huì)員自己消費(fèi)可抵用,也可帶客人來消費(fèi)抵用,如果客人直接把款付到企業(yè)帳戶上,企業(yè)對(duì)會(huì)員的帳務(wù)處怎么做?
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2019-10-26
新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則取消了待攤費(fèi)用科目?對(duì)于發(fā)生的待攤費(fèi)用可以直接計(jì)入費(fèi)用?例如房租待攤
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2018-07-16
營(yíng)銷方案:消費(fèi)滿20,送一張10元抵用券 預(yù)計(jì)執(zhí)行方案后銷售額會(huì)在27萬的基礎(chǔ)上提高45%(優(yōu)惠前),預(yù)計(jì)單筆消費(fèi)不超20的占15%,預(yù)計(jì)贈(zèng)送抵用券9315張,有60%當(dāng)月會(huì)使用,剩余40%的90%會(huì)過期,還有10%跨月使用,客戶使用抵用券視為折價(jià)!
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2021-12-18
含稅價(jià)乘0.87到底符不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家稅法規(guī)定?? 13%的稅率,部分南方企業(yè)剔除稅額都會(huì)用含稅價(jià)乘0.87得到未稅價(jià),我們平時(shí)正常計(jì)算的是含稅價(jià)除以1.13,明白不同計(jì)算方法會(huì)有差額,想知道乘0.87的計(jì)算方法到底符不符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和國(guó)家稅法規(guī)定?還是部分省分的稅法規(guī)定不一樣?有沒有比較明確的相關(guān)文件。
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2023-09-08
問題1:消費(fèi)稅只在一個(gè)環(huán)節(jié)征稅 委托加工收回的材料是應(yīng)稅消費(fèi)品,直接出售的話受托方繳納的消費(fèi)稅是是直接計(jì)入成本嗎? 如果收回的材料繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品的話,那收回材料的消費(fèi)稅就計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交消費(fèi)稅“科目了是嗎?那產(chǎn)品銷售的時(shí)候消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)變成產(chǎn)成品的售價(jià),那意思是產(chǎn)成品在銷售環(huán)節(jié)繳納消費(fèi)稅了是嗎?那收回的材料委托方收回的時(shí)候已經(jīng)繳納了消費(fèi)稅了,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?
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2016-12-17
進(jìn)口應(yīng)稅消費(fèi)品和進(jìn)口非應(yīng)稅消費(fèi)品 怎么理解?怎么區(qū)分? 非應(yīng)稅是不交稅的意思麼?既然不交稅?為何還算應(yīng)納稅額???
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2020-02-07
我想咨詢下你,我們是珠寶零售行業(yè),但是是商場(chǎng)收銀,應(yīng)該是商場(chǎng)交消費(fèi)稅,我之前不了解,問專管員我們要不要交消費(fèi)稅,專管員最后說要交,我就去核定了消費(fèi)稅,交了1萬多的消費(fèi)稅,老板說我們這種情況不需要交消費(fèi)稅,我已遞交情況說明,希望取消稅種和退稅,專管員一直不回復(fù)怎么辦? 如果這個(gè)月不取消消費(fèi)稅,那下個(gè)月消費(fèi)稅怎么交
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2019-06-20
其他支出(比如公司裝修費(fèi))作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,一般攤消多久??
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2018-11-16
韓國(guó)的消費(fèi)發(fā)票可以在國(guó)內(nèi)報(bào)銷嗎,是否可以作為抵稅使用
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2021-10-20
想問下,小規(guī)模納稅人,平時(shí)消耗的費(fèi)用沒有發(fā)票,怎么解決呢
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2022-01-11
老板個(gè)人消費(fèi)計(jì)入什么科目,修理汽車的費(fèi)用計(jì)入哪個(gè)科目?
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2018-06-07
用友反結(jié)賬,操作步驟是怎樣的,取消按哪三個(gè)鍵?ctril+shft+F多少…
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2023-03-25
我給我朋友公司開普通發(fā)票可以嗎 我自己用平時(shí)消費(fèi)抵扣
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2021-12-08
消費(fèi)1000元,人家給我們開2000元,說下次就不用開了,帳怎么做呢?
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2017-06-08
計(jì)算該廠5月應(yīng)納的增值稅(適應(yīng)稅率13%)和消費(fèi)稅(適用率5%)
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2022-10-30
小規(guī)模餐飲業(yè)消費(fèi)者不票發(fā)票會(huì)計(jì)作收入憑證用什么附件?
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2019-03-22
小規(guī)模是不是季報(bào)?這月不用申報(bào)吧?顯示沒有申報(bào)清冊(cè)消息
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2019-02-12
我記得利潤(rùn)表中的所得稅費(fèi)用可以用會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額乘以25%來驗(yàn)證做的題目金額對(duì)不對(duì),為什么這道題目不能用這個(gè)來驗(yàn)證?還是說有什么特殊情況?
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2018-05-28
15、甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)2018年7月從另一化妝品生產(chǎn)企業(yè)購(gòu)進(jìn)高檔保濕精華一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為100萬元;當(dāng)月領(lǐng)用其中的40%用于生產(chǎn)高檔保濕粉底液并全部銷售,取得不含增值稅銷售收入500萬元。已知高檔化妝品適用消費(fèi)稅稅率為15%。有關(guān)甲化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)繳納的消費(fèi)稅,下列計(jì)算列式正確的是( )。 A. 500×15%=75萬元 B. 500×15%-100×15%×60%=66萬元 C. 500×15%-100×15%=60萬元 D. 500×15%-100×15%×40%=69萬元 老師你好,這里已經(jīng)告訴我們收入了,為什么還要乘以40%呢
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2020-08-28
老師,d選項(xiàng)有疑問,不是外購(gòu)用于集體福利個(gè)人消費(fèi)這種的,應(yīng)該是進(jìn)賬稅不得抵扣,是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎??這個(gè)不就是外購(gòu)的自用,屬于個(gè)人消費(fèi)嘛?為啥不選呢
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2020-08-03