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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-28 23:17

您好,是計(jì)算領(lǐng)用部分抵扣消費(fèi)稅金額。

倒計(jì)時(shí)安享晚年 追問(wèn)

2020-08-28 23:21

500萬(wàn)不是40%的領(lǐng)用部分嗎

小林老師 解答

2020-08-28 23:34

您好,是的,但是采購(gòu)100的40%連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品的消費(fèi)稅,所以可以抵扣銷售的消費(fèi)稅。

倒計(jì)時(shí)安享晚年 追問(wèn)

2020-08-28 23:44

消費(fèi)稅怎么還有成本價(jià)*消費(fèi)稅稅率呢

小林老師 解答

2020-08-28 23:46

您好,100是對(duì)方的售價(jià),也是銷售方計(jì)算消費(fèi)稅的依據(jù),與成本乘以消費(fèi)稅無(wú)關(guān)。

倒計(jì)時(shí)安享晚年 追問(wèn)

2020-08-28 23:47

500×15%-100×15%×40%=69萬(wàn)元,答案為什么把銷售方的銷售價(jià)作為購(gòu)貨方的消費(fèi)稅的計(jì)稅依據(jù)了呢

小林老師 解答

2020-08-28 23:48

您好,因?yàn)殇N售方繳納消費(fèi)稅是采購(gòu)方可以抵扣的限額。

倒計(jì)時(shí)安享晚年 追問(wèn)

2020-08-28 23:50

現(xiàn)在我們要算甲企業(yè)(也就是購(gòu)貨方)要繳納的消費(fèi)稅,怎么把銷售方的收入作為購(gòu)貨方的計(jì)稅依據(jù)呢

小林老師 解答

2020-08-28 23:55

您好,對(duì)于消費(fèi)稅用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品可以抵扣的限額是銷售方繳納部分。所以需要用銷售方收入乘以稅率計(jì)算抵扣消費(fèi)稅限額。

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現(xiàn)在沒(méi)有貨運(yùn)的增值稅專票了
2019-11-13 19:54:44
不可以,機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票是專票專用
2018-11-23 06:58:00
是增值稅普通發(fā)票
2018-03-19 17:50:33
同學(xué)你好 12x19年5月20日銷售實(shí)現(xiàn)時(shí): 借,應(yīng)收賬款395500 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入350000 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷項(xiàng)45500 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本182000 貸,庫(kù)存商品182000 ②2x19年5月27日收到貨款時(shí): 借,銀行存款395500 貸,應(yīng)收賬款395500
2022-06-17 15:11:29
同學(xué),你好,需要填在應(yīng)稅貨物銷售額里邊
2020-04-17 10:20:42
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