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21年開的公司,當(dāng)時(shí)已經(jīng)簽過三方協(xié)議了。因?yàn)橐恢睕]有業(yè)務(wù)現(xiàn)在銀行那邊說要把銀行賬戶注銷掉,等有業(yè)務(wù)了重新辦理。要不然管理費(fèi)不動(dòng)戶費(fèi)用太高。如果注銷的話,稅務(wù)那邊有什么影響嗎?
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2023-04-28
老師 然后剛注冊(cè)好的公司,開好銀行賬戶,法人往里面打了錢,這個(gè)是記管理費(fèi)還是法人往來? 謝謝
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2023-07-05
老師,你好。銀行收到稅局退回殘保金做什么分錄呢。之前收到的時(shí)候:借管理費(fèi) 袋銀行。之前上繳。借管理費(fèi) 袋銀行
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2019-04-19
老師你好,軟件企業(yè)開發(fā)并銷售軟件,提供安裝服務(wù),享受即征即退那部分是增值稅稅負(fù)率超過3%的部分,那報(bào)稅是是不是得進(jìn)行收入?yún)^(qū)分
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2021-05-21
我上個(gè)月公帳戶支付律師費(fèi)1100,我借的管理費(fèi)用,律師費(fèi),貸銀行存款1100,本月又收到律師事務(wù)所開的增值稅普通發(fā)票1100和2300,我該怎么做分錄呢
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2017-11-27
移動(dòng)通信設(shè)備 SBC,這種的增值稅稅率是按照增值電信的稅率來嗎
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2019-06-12
我有一家自然人獨(dú)資房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,我是法人,屬于小規(guī)模納稅人,收賬時(shí)都交了增值稅,企業(yè)所得稅是按定率征收,公司的錢轉(zhuǎn)到我個(gè)人賬戶,做分紅,還用交個(gè)人所得稅嗎?
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2019-04-13
司為增值稅一般納稅 主要生產(chǎn)和銷售洗衣機(jī),2020年9月有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 如下 (已知增值稅稅率為 13%) (1) (1)購進(jìn)一批原材料,取得增值稅專用發(fā)票注明的金額為500000元,增值稅為65000 一批原材籵 元;支付相關(guān)運(yùn)費(fèi),取得增值稅普通發(fā)票注明的金額為20000元,增值稅為1800元 (2)接文股 東投資轉(zhuǎn) 材料一 苦 取得增值稅專用發(fā)票汪明的金額為1000000元, 增值稅為130000 (3)銷售洗衣機(jī)一批 取得不含稅銷售額2000000元,方外收取包裝物租金11300元。 (4)采取以舊換新方式銷售產(chǎn)品,新產(chǎn)品含稅售價(jià)為79100元,舊產(chǎn)品作價(jià)20000元 (5)因倉庫管理不善,上月購進(jìn)的一批原材料全部毀損,該批原材料的采購成本為 100000元(進(jìn)項(xiàng)稅額己抵扣)。 要求:計(jì)算甲公司9月份應(yīng)納增值稅額。
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2022-06-05
某生產(chǎn)企業(yè)(增值稅一般納稅人)有出口經(jīng)營權(quán),20× 年8月外銷貨收入100萬美元,當(dāng)月內(nèi)銷收入150萬元,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額70萬元,通過主管稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。美元與人民幣的比價(jià)為1:6.9,該企業(yè)適用的增值稅稅率為13%,出口退稅稅率為13%。 要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)退稅額并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。
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2023-05-16
我們是建筑勞務(wù)分包公司,一般納稅人簡易征收3%稅率,不涉及到增值稅抵扣的問題,是不是發(fā)票直接做認(rèn)證轉(zhuǎn)出就可以,我的賬務(wù)處理分錄對(duì)嗎
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2020-05-15
老師:法人從公戶提備用金,借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,開工資時(shí),可以直接做借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2023-03-13
商業(yè)銀行M支行為增值稅一般納稅人,主要提供相關(guān)金融服務(wù),乙公司為星級(jí)客甲商業(yè)銀行M支行2016年第四季度有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)的收入如下:(1)提供貸款服務(wù),取得含增值稅利息收入6491.44萬元。(2)提供拍件貼現(xiàn)服務(wù),取得含增值稅利息收入874.5萬元(3)提供資金結(jié)算服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入37.1萬元。(4)提供賬戶管理服務(wù),取得含增值稅服務(wù)費(fèi)收入12.72萬元。已知:金融服務(wù)增值稅稅率為6%,乙公司為增值稅一般納稅人。要求:根據(jù)上述材料,不考慮其他因素,分析回答下列小題
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2017-05-13
建筑公司的企業(yè)所得稅和增值稅如何具體的進(jìn)行稅收籌化?
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2022-09-28
請(qǐng)問:客戶收我公司的產(chǎn)品及增值稅專票(已抵扣),認(rèn)為產(chǎn)品有質(zhì)量問題,退貨,但不提供稅務(wù)局退貨信息,我公司無法開據(jù)紅字發(fā)票,該怎么做賬務(wù)處理?
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2019-12-18
小規(guī)模專票和開超的普票附加按照之后的計(jì)提 未超過45萬的普票 免征增值稅計(jì)入營業(yè)外收入 附加什么都不用做對(duì)吧?
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2021-05-07
你好,現(xiàn)在小規(guī)模的月收入不超10萬的免征增值稅
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2019-06-11
增值稅普通發(fā)票上的收款人 復(fù)核人 空白的沒有名字可以收嗎? 而且 開票人:管理員1 可以收嗎?
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2019-08-19
老師,小微企業(yè)符合政策要求的免征增值稅,那企業(yè)所得稅呢?有優(yōu)惠政策嗎
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2019-07-23
小微企業(yè),季度應(yīng)稅銷售額低于9萬元,免征增值稅,那企業(yè)所得稅需要交嗎?
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2019-01-14
我想請(qǐng)教你一個(gè)問題一個(gè)小規(guī)模建筑企業(yè),在核定征收期間按中標(biāo)價(jià)開了發(fā)票給業(yè)主方,且增值附加稅及所得稅已全部在核定征收年份足額繳納,工程款卻在查賬征收的年度逐筆進(jìn)賬,老師這種情況我在核定征收期間做賬務(wù)處理時(shí)對(duì)成本及收入該如何確認(rèn)? 開票的時(shí)候是核定征收 就是在核定征收的時(shí)候已經(jīng)把所有票都開完了 按道理就是借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入 成本發(fā)票在查賬征收的時(shí)候已經(jīng)開了
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2022-03-23