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問(wèn)題1:當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票認(rèn)證時(shí)間問(wèn)題,現(xiàn)在企業(yè)取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,認(rèn)證時(shí)間都是每月的1-15號(hào)(即申報(bào)期)才能認(rèn)證,目前大部分企業(yè)是不是都將當(dāng)月取得的增值稅發(fā)票先收集在一起,等下月初的申報(bào)期在網(wǎng)上去勾選認(rèn)證? 問(wèn)題2:我3月1號(hào)-15號(hào)網(wǎng)上勾選申請(qǐng)抵扣的增值稅發(fā)票 10張,稅額200萬(wàn),那這200萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,是填在3.15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期2月”增值稅申報(bào)表中,還是填在下月即4月15號(hào)所申報(bào)的“納稅所屬期3月”增值稅申報(bào)表中?
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2020-03-16
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票168萬(wàn),增值稅款當(dāng)時(shí)就扣除48000,申報(bào)的時(shí)候還需要繳納附加稅嗎
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2019-01-11
我方之前認(rèn)證的抵扣聯(lián),后來(lái)我方又對(duì)抵扣聯(lián)開(kāi)具了紅字增值稅發(fā)票信息表,會(huì)計(jì)收到銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)的專(zhuān)用發(fā)票,如何做賬?增值稅申報(bào)表需要如何處理?
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2019-09-26
我現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人 可以從稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票 對(duì)我們公司有什么不利 是幾個(gè)稅點(diǎn)的?
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2018-01-19
企業(yè)向個(gè)人借款,個(gè)人在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)增值稅發(fā)票?要繳納增值稅嗎?計(jì)稅依據(jù)是利息嗎?
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2019-12-10
小規(guī)模納稅人在國(guó)稅代開(kāi)增值稅發(fā)票。繳納了稅金。請(qǐng)問(wèn)可以用金稅盤(pán)的發(fā)票來(lái)抵扣嗎。
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2016-07-25
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票如何進(jìn)行抄報(bào)呢
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2022-01-08
老師您好:想咨詢(xún)一下成品油(潤(rùn)滑油)清理庫(kù)存可以以成本價(jià)開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售嗎?
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2024-05-16
接受虛開(kāi)增值稅發(fā)票的企業(yè)會(huì)計(jì)怎么才能免責(zé)
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2016-01-27
請(qǐng)問(wèn)我公司生產(chǎn)智能碾米機(jī)設(shè)備投放小區(qū),向客戶(hù)銷(xiāo)售現(xiàn)碾大米,那么這個(gè)大米是不開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅的銷(xiāo)售大米的不開(kāi)票收入的稅率應(yīng)該按多少呢,另外碾米機(jī)上面有顯示屏可以投放廣告,我們可以對(duì)廣告收入開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?稅率多少?
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2019-07-01
老師,銷(xiāo)售免稅飼料的小規(guī)模納稅人,可以要求稅務(wù)代開(kāi)增值稅發(fā)票給客戶(hù)嗎?
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2015-11-30
稅務(wù)稽查說(shuō)有取得虛開(kāi)增值稅發(fā)票,要補(bǔ)繳稅款和滯納金,怎么做賬?
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2020-03-08
老師,您好!小規(guī)模納稅人稅局代開(kāi)增值稅發(fā)票,因金額有誤需申請(qǐng)紅沖,但購(gòu)買(mǎi)方已認(rèn)證,紅沖由對(duì)方申請(qǐng)是嗎?請(qǐng)問(wèn)在哪申請(qǐng)?怎么操作的?謝謝!
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2020-04-03
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,我們總公司是一個(gè)建筑公司,然后有些人不買(mǎi)社保,公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)心稅局會(huì)查,然后又設(shè)了一個(gè)子公司專(zhuān)門(mén)給不買(mǎi)社保的人發(fā)工資,因?yàn)槲覀児驹谕饷孀龉こ痰模缓笞庸揪徒o外面的一個(gè)工程開(kāi)票來(lái)獲得收入,第一,我想問(wèn)一下這樣開(kāi)票屬于虛開(kāi)增值稅發(fā)票么?第二,我想問(wèn)一下,如果子公司被查我會(huì)承擔(dān)責(zé)任么?這兩家公司的辦稅人都是我
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2019-11-20
老師,我們公司收入30萬(wàn)未開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,直接繳納增值稅,能否抵扣
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2016-10-31
季度增值稅申報(bào)時(shí),我公司增值稅普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票一共加起來(lái)不含稅銷(xiāo)售額8萬(wàn)多,所以填寫(xiě)主表時(shí)小微銷(xiāo)售那里填8萬(wàn)多,結(jié)果增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)比對(duì)不通過(guò),后來(lái)我填了代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票那里填數(shù)的話(huà)第一欄必須大于增值稅專(zhuān)用發(fā)票代開(kāi)數(shù),產(chǎn)生稅額,這時(shí)怎么填寫(xiě)可以?。?/span>
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2019-01-08
小規(guī)模納稅人代開(kāi)增值稅發(fā)票了以后,為什么當(dāng)月不能再申報(bào)自己開(kāi)發(fā)票需經(jīng)繳納的城建地稅呢
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2018-02-05
現(xiàn)在對(duì)稅務(wù)申報(bào)有點(diǎn)迷茫了 增值稅季報(bào)地稅附加稅費(fèi)月報(bào) 如果有代開(kāi)增值稅發(fā)票直接繳納附加稅費(fèi) 地稅月報(bào)時(shí)是零申報(bào)還是按照實(shí)際繳納附加稅費(fèi)申報(bào)
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2017-05-11
虛開(kāi)增值稅發(fā)票、騙取出口退稅
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2019-04-04
企業(yè)購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品是免增值稅的,對(duì)外銷(xiāo)售的時(shí)候農(nóng)產(chǎn)品的時(shí)候可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎?可以開(kāi)的話(huà)那按照多少的稅率開(kāi)呢?這樣的話(huà)本企業(yè)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,只有銷(xiāo)項(xiàng)稅了,這是不是增加了企業(yè)的負(fù)擔(dān)了,因?yàn)楸旧碣?gòu)進(jìn)的時(shí)候是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅的
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2017-09-07