
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零?,F(xiàn)在要補(bǔ)申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
從稅務(wù)代開的發(fā)票,當(dāng)時增值稅以交稅務(wù),在報稅時代開發(fā)票銷售額還填增值稅申報表嗎?
答: 你好,需要填到增值稅納稅申報表里面的哈。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人申請國稅代開增值稅發(fā)票,按季度申報增值稅報表,如何填寫?
答: 你好,根據(jù)季度開具發(fā)票情況填寫申報表申報了
小規(guī)模季度申報增值稅,開具發(fā)票:3253062.51;開具紅字發(fā)票:-1595717.03;稅額為5074.85.如何申報增值稅?
增值稅申報時有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實際繳納的增值稅不符怎么處理?
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補(bǔ)開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報明細(xì)表時,選什么代碼?

