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老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號(hào)以后開(kāi)始,除去開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開(kāi)的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開(kāi)具,季度不超過(guò)30萬(wàn),也是免稅嗎?
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2020-05-12
2月份忘記做增值稅減免稅分錄了,5月份做賬才發(fā)現(xiàn),請(qǐng)問(wèn)老師我是應(yīng)該做到2月份還是5月份,謝謝
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2016-06-11
增值稅減免稅填到那個(gè)表里面什么科目
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2020-03-19
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅計(jì)算稅負(fù),(當(dāng)期應(yīng)交增值稅額+當(dāng)期免抵稅額)/(當(dāng)期應(yīng)稅銷售額+當(dāng)期免抵退稅銷售額),這個(gè)當(dāng)期免抵退銷售額,包括去年開(kāi)票但是在今年退稅的部分嗎?
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2021-12-07
你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模6月份成立,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月開(kāi)具不下超過(guò)30萬(wàn)元的銷售發(fā)票,這享受免交增值稅優(yōu)惠嗎?
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2019-06-07
老師好!請(qǐng)教:我們以前申請(qǐng)免稅,現(xiàn)在不允許免稅補(bǔ)繳了17年增值稅及附加稅,免稅是全部收入入主營(yíng),補(bǔ)稅就拆分成收入及稅金、以及17未計(jì)提所得稅,所得稅在18年補(bǔ)提及交稅(未入以前年度損益),請(qǐng)教分錄怎么寫(xiě), ̄收入少了,補(bǔ)了稅,感謝?。?!
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2018-12-28
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個(gè)零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報(bào)增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報(bào)增值稅,請(qǐng)問(wèn)會(huì)不會(huì)導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
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2020-05-22
季度銷售額22.5萬(wàn),免征教育費(fèi),和地方教育費(fèi),減免的稅額應(yīng)該填哪一項(xiàng)?這樣填對(duì)不對(duì)?
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2019-04-08
不是的。根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的增值稅政策,對(duì)于小規(guī)模納稅人,如果季度銷售額不超過(guò)30萬(wàn)元,則可以免征增值稅。如果超過(guò)30萬(wàn)元,則只需對(duì)超出的部分繳納增值稅。例如,如果一個(gè)季度的銷售額是31萬(wàn)元,則只有超出的1萬(wàn)元需要繳納增值稅。需要注意的是,這一政策適用范圍和標(biāo)準(zhǔn)可能會(huì)隨著政策的調(diào)整而變化,具體情況可以咨詢當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)局。開(kāi)票業(yè)務(wù)只有十幾萬(wàn),剩下的做無(wú)票收入。按提示小微是按1%征收增值稅,保存后系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算減免,但是我保存了還是按3%計(jì)算增值稅,這是怎么回事呢?
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2024-01-08
季度開(kāi)具發(fā)票4萬(wàn)元,是填在小微企業(yè)免銷售額還是未達(dá)起征點(diǎn)銷售額,這欄
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2019-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師,售卡方收到預(yù)付款,給持卡方充值,不征稅,開(kāi)普票。普票不是也有稅率也交增值稅嗎?
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2021-11-07
(增值稅一般納稅人)同時(shí)生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門(mén)外購(gòu)一座倉(cāng)庫(kù),取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉(cāng)庫(kù)用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門(mén)購(gòu)買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款10000元,增值稅1600元,外購(gòu)一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門(mén)應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )元
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2018-10-30
請(qǐng)問(wèn)增值稅減免稅本年沒(méi)有抵扣,年末如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-03
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報(bào)表 開(kāi)銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒(méi)有超過(guò)45萬(wàn),系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開(kāi)了這么一筆,我做增值稅減免會(huì)計(jì)分錄時(shí)應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05
請(qǐng)理解什么是減稅、免稅、起征點(diǎn)、免征額?請(qǐng)?jiān)敿?xì)!
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2017-12-17
圖書(shū)批發(fā) 和零售環(huán)節(jié)享受增值稅減免 那我們公司從出版社拿版號(hào) 出版社給印刷廠委印書(shū) 印刷廠把發(fā)票開(kāi)給我們公司 那生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品 我們銷售出去 能享受增值稅減免嗎? 1
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2018-07-30
咨詢個(gè)問(wèn)題,如果要開(kāi)一家勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模企業(yè),那每個(gè)季度的增值稅免稅額度是多少啊 如果選擇差額納稅,還可以享受這個(gè)免增值稅的這個(gè)政策嗎
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2023-03-08
老師我想問(wèn)下18年的季度開(kāi)票出去9710的 還有291.30增值稅減免稅怎么做賬呀
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2019-05-07
老師,請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報(bào)匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒(méi)有影響?可否將0.52做成未開(kāi)票收入?~
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2021-01-04
我們蛋雞養(yǎng)殖,雛雞有發(fā)票,飼料也有發(fā)票。就是一些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票,是白條,可不可以入賬。我們是免征所得稅,增值稅的。白條入賬,匯算需不需要調(diào)增。免征所得稅,是不是意味著沒(méi)有發(fā)票的白條都可以入賬?
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2020-05-26