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老師您好,公司2020年主要經(jīng)營餐飲服務(wù)、銷售農(nóng)產(chǎn)品兩種業(yè)務(wù),都是主營業(yè)務(wù),分別核算的。但是銷售收入大于餐飲服務(wù)收入。財稅2020第8號文中生活服務(wù)業(yè)可享受免增值稅優(yōu)惠。請問公司的餐飲服務(wù)業(yè)務(wù)可以享受此優(yōu)惠嗎?
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2021-02-19
老師,請問增值稅申報表的第7欄免抵退銷售額比免抵退申報匯總表的第4欄免抵退出口銷售額少0.52元,有沒有影響?可否將0.52做成未開票收入?~
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2021-01-04
某連鎖藥店公司下設(shè)十三個零售藥店(分公司),公司稅務(wù)登記為一般納稅人,按月申報增值稅,零售藥店(分公司)稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,按季申報增值稅,請問會不會導(dǎo)致重復(fù)征稅多征稅?
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2020-05-22
小規(guī)模納稅人第一次買了稅控盤及服務(wù)費(fèi)可以全額沖減應(yīng)交增值稅,如果當(dāng)月處于開票金額小于10可免征增值稅,那么請問這個稅控盤沖減應(yīng)交增值稅的分錄是在購買當(dāng)月做沖減增值稅分錄呢還是在以后實(shí)際用于抵扣增值稅時做分錄呢?
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2019-08-13
小規(guī)模季度30萬以內(nèi)不是免征增值稅,如果增值稅專用發(fā)票我開了五萬普通發(fā)票我開了26萬,這樣子我需不需要交稅?這個30萬的額度,是指針對普通發(fā)票還是普通發(fā)票加專票總額度不能超30?
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2019-07-04
我們公司和另外一家非關(guān)聯(lián)公司簽訂了一份協(xié)議,我司投資100萬,我司付款之日起一年后該非關(guān)聯(lián)公司返還我司全額投資款另按投資金額的10%返還我司投資回報,支付投資回報時我司開具等額投資回報增值稅發(fā)票,問題1.請問我司可否開票2.開票大類是按投資還是貸款我司沒有投資和貸款的經(jīng)營范圍也沒有核相關(guān)增值稅稅種3.是只能開普票嗎?4.我司是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在在疫情期間3-5月小規(guī)模納稅人普票免征增值稅,我司可否開具免稅普票?
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2020-04-13
老師,我是酒店行業(yè),剛知道可以免征增值稅,3月1號以后開始,除去開的增值稅專用發(fā)票,普通發(fā)票也都按百分之一,3月初還按百分之三開的,后續(xù)還能享受減免嗎?可以按百分之一開具,季度不超過30萬,也是免稅嗎?
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2020-05-12
領(lǐng)稅率如何填寫增值稅減免稅審報明細(xì),急
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2017-05-13
報稅時,增值稅減免稅表沒發(fā)生業(yè)務(wù),還需要保存嗎
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2019-10-14
咨詢個問題,如果要開一家勞務(wù)派遣公司,是小規(guī)模企業(yè),那每個季度的增值稅免稅額度是多少啊 如果選擇差額納稅,還可以享受這個免增值稅的這個政策嗎
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2023-03-08
老師我想問下18年的季度開票出去9710的 還有291.30增值稅減免稅怎么做賬呀
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2019-05-07
2月份忘記做增值稅減免稅分錄了,5月份做賬才發(fā)現(xiàn),請問老師我是應(yīng)該做到2月份還是5月份,謝謝
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2016-06-11
增值稅減免稅填到那個表里面什么科目
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2020-03-19
跨境勞務(wù) 跨境免稅收入 填增值稅減免稅申報表 填出口免稅就行 還是再填上其中:跨境服務(wù),是跨境勞務(wù)不是服務(wù)
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2022-08-02
個體戶廣告行業(yè)現(xiàn)在是月不超過十萬,季度不超過三十萬,免增值稅是嗎?這個限額是包含已開普票和代開專票銷售額合計嗎?如果兩項相加小于10萬,免稅。如果普票開具20萬不含稅,增票20萬不含稅。實(shí)際需要交多少增值稅和地稅?代開的增值稅發(fā)票是三個點(diǎn),那地稅分別是按幾個點(diǎn)征收的?
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2019-04-01
你好,小規(guī)模公司季度增值稅申報表 開銷售發(fā)票金額36000 1% 的增值稅額356.44 沒有超過45萬,系統(tǒng)里面出現(xiàn)減免稅額 1069.31 ,一共就開了這么一筆,我做增值稅減免會計分錄時應(yīng)該 如何做,
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2022-01-05
九月份有一張沖紅的發(fā)票,那填增值稅納稅申報表時是在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中從總數(shù)中扣除嗎
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2017-10-06
我們是勞務(wù)派遣公司,想開增值稅專用發(fā)票,其中代發(fā)工資項可以差額征稅開免稅,管理費(fèi)5%嗎
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2018-01-17
老師,小規(guī)模企業(yè),有免征增值稅和附加稅的情況,企業(yè)所得稅季報的時候,這個表選哪項呢,謝謝
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2019-07-10
(增值稅一般納稅人)同時生產(chǎn)應(yīng)稅藥品和免稅藥品,2018年3門外購一座倉庫,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅500000該倉庫用于存放應(yīng)稅藥品和免稅藥品;該廠當(dāng)門購買一批材料用于應(yīng)藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款10000元,增值稅1600元,外購一批材料用于應(yīng)稅和免稅藥品的生產(chǎn),取得增值稅專用發(fā)票上注明價款20000元,增值稅3200元,當(dāng)門應(yīng)稅藥品不含稅銷售額50000元,免稅藥品銷售額70000元。該廠當(dāng)月可樞扣的進(jìn)項稅額為( )元
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2018-10-30