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核定征收的企業(yè)也要做賬嗎,不是說核定征收是因?yàn)橘~務(wù)不規(guī)范,無法查賬么。那為什么還要做外賬
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2020-06-23
某企業(yè)設(shè)有蒸汽和運(yùn)輸兩個(gè)輔助生產(chǎn)車間,蒸汽本月費(fèi)用1萬九,運(yùn)輸本月費(fèi)用2萬。其中蒸汽:輔助生產(chǎn)車間運(yùn)輸1000,基本生產(chǎn)車間16000,行政管理部門3000。運(yùn)輸:輔助生產(chǎn)車間蒸汽1500,基本生產(chǎn)車間30000,行政管理部門8500。(計(jì)劃單位成本:蒸汽每立方米0.20元,運(yùn)輸每公里1.00元)用計(jì)劃分配法計(jì)算費(fèi)用,并編制會計(jì)分錄
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2020-03-13
結(jié)算本月應(yīng)付職工工資,其中:生產(chǎn)工人工資850 000元,車間管理人員工資12 000元,行政管理部門人員工資15 000元。
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2021-12-05
增值稅申報(bào)時(shí),政府補(bǔ)貼免稅收入需要填嗎?
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2022-04-16
老師請問下,報(bào)增值稅的時(shí)候提示:本期填寫的試用3減1政策的本期發(fā)生額小于 1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額6930.69的2%,請確認(rèn)填寫是否正確,這個(gè)是什么意思?
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2023-03-22
老師好!我們是合伙企業(yè)核定征收的,因進(jìn)項(xiàng)少虛增利潤,利潤表中的凈利潤如何處理?
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2020-03-09
請問老師,我是生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般的納稅人,現(xiàn)增值稅,附加稅有什么優(yōu)惠政策嗎?
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2020-02-26
老師你好:小規(guī)模企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票怎么處理?
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2020-05-29
小微企業(yè)免征增值稅,那也不需要抵扣嗎?要怎么申報(bào)啊?
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2017-01-11
軟件企業(yè)是不是申請了雙軟才能享受增值稅即征即退
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2023-12-19
征退稅率一樣的情況下,生產(chǎn)企業(yè)出口如何計(jì)算增值稅?
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2019-12-02
增值稅即征即退當(dāng)月辦理了當(dāng)月就可以申請退稅嗎?
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2018-11-02
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個(gè)工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費(fèi)去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
法的規(guī)范性行政解釋在執(zhí)行中具有普遍的約束力,但原則上講,不能作為法庭判案的直接依據(jù)。怎么理解?
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2022-08-28
@家權(quán)老師 老師 假如收到兩年的租賃費(fèi)收入200萬,增值稅做分錄:借管理費(fèi)用218 貸:其他業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額18。企業(yè)所得稅確認(rèn)當(dāng)年收入100萬。也就是需要會計(jì)利潤納稅調(diào)減100萬 按100萬繳納企業(yè)所得稅是吧?
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2024-12-27
安達(dá)有限責(zé)任公司本月經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生如下根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)憑證 (1)1日,收到信華公司投入資金300000其中200000屬注冊資本 (2)從銀行借入短期借款100000元已存入銀行 (3)2日從星光工購入A材料,增值稅專用發(fā)票上列示,A材料的買價(jià)計(jì)100000元 增值稅為1300元,款項(xiàng)尚未支付材料已驗(yàn)收入庫 (4)4日采購員王平出差,以現(xiàn)金支付預(yù)借差旅費(fèi)3000元 (5)車間和行政管理部門領(lǐng)用A材料,車間5000元,管理部門3000元
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2021-06-24
是不是所有的行業(yè)都能辦理核定征收,上午服務(wù)業(yè)核定征收的稅率是多少呢?
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2016-12-13
老師,我想問下增值稅附加稅現(xiàn)在有不超多少減半征收的政策,當(dāng)時(shí)計(jì)提的全額的,現(xiàn)在繳納了50%的錢怎么做分錄呢
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2019-08-20
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。請問一下什么意思?
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2022-04-19
適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。我這個(gè)應(yīng)該填在哪里
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2023-07-16