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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,2019年7月開始自行建造管理房屋一幢,購入所需各種物資100000元,支付增值稅稅額13000元,全部用于建造廠房。另支付工程人員工資20000元,提取工程人員的福利費2800元,支付其他費用3755元。該管理用房的入賬價值為()元 A 113000 B 126555 C 122800 D 139555
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2020-06-27
企業(yè)存在銀行抵押的保證金利息收入需要交增值稅嗎
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2022-03-20
老師,請問一下小微企業(yè)季報,二季度開了9000元的發(fā)票,征收率1%,增值稅申報表怎么填呢?
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2020-07-10
你好,我咨詢一下,我是公共運輸企業(yè),一般納稅人簡易征收,開包車運費需要交增值稅嗎?
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2020-10-09
個人獨資企業(yè),核定征收,沒有成本票。除了交增值稅、經(jīng)營所得個人所得稅,還要交哪些稅?
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2020-06-26
小規(guī)模納稅人免增值稅記到營業(yè)外收入里,在企業(yè)匯算清繳的時候計入營業(yè)外收入政府補助利得?
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2020-05-22
企業(yè)增資需要交印花稅嗎?屬于什么征收品目?
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2021-04-13
一月有兩張發(fā)票是做了抵扣認(rèn)證,同時賬務(wù)也做了:借:管理費用 應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:銀行存款,但是我那個月給稅務(wù)局申報時忘記申報了,我又不想跑稅務(wù)局去申報,想把這筆進項稅轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該做:借:管理費用 貸:應(yīng)交增值稅-進項稅 嗎?還是貸:應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 呢?
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2017-06-05
老師您好,我是一般納稅人,報差旅費418(票面金額)借-管理費用-差旅費383.49 借-應(yīng)交增值稅-進項34.51 貸-銀行存款 418 老師,請問我這樣做對嗎?
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2020-07-01
小規(guī)模納稅人季度銷售收入不滿9萬免增值稅,企業(yè)所得稅有沒有什么優(yōu)惠政策啊
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2019-01-14
小規(guī)模季度免的增值稅,記入營業(yè)外收入-政府補助,企業(yè)所得稅匯算清繳時填在哪里?
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2020-03-26
老師,請問云南省企業(yè)招用建檔立卡戶人口稅收優(yōu)惠政策是可以抵扣多少的增值稅?
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2023-04-27
網(wǎng)絡(luò)科技公司的稅率及稅收優(yōu)惠,有哪些,比如:增值稅,企業(yè)所得稅,或者還有哪些政策
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2022-02-27
我是建筑業(yè) 企業(yè)我干了個工程 掛靠了總公司 我們設(shè)了分公司 現(xiàn)在 涉及 成本發(fā)票 與企業(yè)所得稅問題 總公司說收合同總額的2.25的企業(yè)所得稅 成本發(fā)票要我提供去掉管理費去掉所有稅的全額 如果這種情況 我按 合同總額減去成本發(fā)票 剩余的就是我的利潤 利潤交25%的企業(yè)所得稅 我就不用交那2.25了 如果核定征收我該如何提供成本發(fā)票 提供多少才算合理呢
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2018-12-19
4.辦公室購買辦公用品收到的增值稅專用發(fā)票上注 明:價款8100元,稅額377元,價稅合計9477元 開出轉(zhuǎn)貼支票支付。編制“辦公用品領(lǐng)用分配 表”,生產(chǎn)車間、專設(shè)銷售機構(gòu)、行政管理部門各 負(fù)擔(dān)1/3
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2022-11-22
收到購買稅控盤200的發(fā)票時是做借管理費用,貸銀行存款,借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,等到申報抵減的時候做借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款;還是說收到時做借管理費用,貸銀行存款,抵減的當(dāng)月再做借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用,借應(yīng)交稅金-未交增值稅,貸應(yīng)交稅金-減免稅款?就是說這個分錄借應(yīng)交稅金-減免稅款,貸管理費用是在收到發(fā)票的當(dāng)月做還是等到有稅金抵減的當(dāng)月再做
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2018-10-13
我們是有軟件也有硬件企業(yè),已經(jīng)進行軟件增值稅即征即退資格備案,軟件進項稅分?jǐn)傄惨獋浒竼?/span>
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2018-06-14
私營醫(yī)療體檢機構(gòu),只做體檢業(yè)務(wù),這個行業(yè)是不是可以申請免征增值稅?企業(yè)所得稅呢?需要繳納嗎?
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2018-07-23
老師您好,請教下,行政單位,其他應(yīng)收款,長期無法收回的賬務(wù)處理方式,以及其他應(yīng)付款,長期未支付的賬務(wù)處理方式是怎么做的?
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2019-05-06
上期繳稅1000元,上期計提借:應(yīng)交稅費-增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000。本期繳納上期借:應(yīng)交稅費-未交增值稅720元 貸:銀行存款720 有稅盤服務(wù)費支付借:管理費用280 貸:銀行存款280 抵扣借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅280 借:管理費用 -280 請問我的分錄對嗎??到期末應(yīng)交稅費-未交增值稅余額貸方有280 怎么辦??
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2021-05-18
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